東京都の内部監査の求人一覧

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(21~40件を表示)

  • システム監査

    株式会社タイミー

    勤務地
    東京都港区東新橋1丁目5-2汐留シティセンター35階
    想定年収
    500万円~ 900万円
    仕事内容
    システム監査、情報セキュリティ監査【具体的な職務】- 内部監査の企画、実施、フォローアップ(システム監査、情報セキュリティ監査、ITに係る業務監査など)- 内部監査室で発生するその他の業務【ミッション】記載の業務内容を実施して頂きながら内部監査室の高度化に寄与して頂く事をミッションとする。【期待する役割】内部監査メンバーとして各種監査活動におけるご活躍を期待します。【配属先】 ■ 内部監査室現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとしてご参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。
    必須要件
    アプリケーションの企画・設計・開発に関する業務経験3年以上
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  • 【内部監査室】内部監査担当

    霞ヶ関キャピタル株式会社

    勤務地
    東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 28階
    想定年収
    700万円~ 2,100万円
    仕事内容
    金融商品取引業者の内部監査部門による一連の内部監査業務を担当いただきます。・内部監査業務(個別内部監査計画作成、業務監査実施、監査調書および報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)・内部統制報告制度(J-SOX)の整備、運用評価・監査等委員、監査法人との三様監査
    必須要件
    ・内部監査経験、法令知識、業界知識・不動産業界若しくは不動産ファンドの運用会社での就業経験・金融商品取引業の内部監査若しくはコンプライアンス業務経験
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  • 内部監査

    株式会社レオパレス21

    勤務地
    東京都中野区本町3-27-12 レオパレス21第4ビル
    想定年収
    527万円~ 635万円
    仕事内容
    今まさに事業改革のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。入社後3か月間は同僚同伴のもと社内監査ルールを把握していただき、その後適性に応じて下記業務をお任せします。【以下の業務を行っていただきます(内部統制を担当しないため監査業務に集中することができます。)※詳細は面接の場でお話します】■内部監査の実施■監査結果報告書の作成■フォローアップ監査等■各拠点の業務監査■テーマ監査(特定のテーマに焦点を当てて、法令に準じているか・リスク対応策は有効に機能しているか監査します)■本部機能部門/子会社監査※業務上の必要性に応じて出張あり
    必須要件
    以下いずれかのご経験をお持ちの方■事業会社で経理実務(もしくは内部監査実務)をご経験された方■事業会社でのコンプライアンス・法務部門をご経験された方
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  • 【RB】内部監査部

    株式会社りそな銀行

    勤務地
    東京都江東区木場一丁目5番65号 深川ギャザリア W2棟
    想定年収
    700万円~ 1,250万円
    仕事内容
    ■業務内容・テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)-業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。ー監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。ー監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。・監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務)ー企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。■配属部署・組織構成・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。■人事制度・育成体制・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。■残業時間・テレワーク・残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです)・テレワーク:週1、2回
    必須要件
    以下のいずれかのご経験をお持ちの方・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず)・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験
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  • 内部監査部門_グローバル企画業務(未経験可)

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    【業務内容】・MUFGグローバル領域における監査企画業務(グローバル監査戦略・施策の企画立案・実行・管理業務等)・グローバル監査会議、各種経営会議・監査(等)委員会宛の報告対応など、各種会議体の運営業務・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要拠点の監査クルーとの英語による業務推進・交渉等【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の他、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要拠点、国内グループ会社・英語を使ってグローバルに活躍できるフィールド・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、特に監査領域は業界でもベストプラクティスな体制です<グローバル>・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要都市に監査拠点を持ち、各拠点と英語で協働しながら、グローバルベースでの監査に携わることができます・今後、実績次第では、海外赴任の可能性があります【働き方】・勤務形態は出社と在宅勤務のハイブリッド形式(週2日出社推奨、その他は在宅勤務も可)・時間外勤務は相応にあります【期待・役割】・募集ポストにおいて即戦力として活躍して頂くことを期待しています・監査高度化施策の推進を英語を使って海外メンバーと深い議論、場合によっては交渉、各種調整して頂くことを期待しています・活躍次第で、組織内のリーダーやマネジメントポストをめざしていただけます【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も多数在籍・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちています【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    ■業務遂行に必要な英語力・日本語力を有する方(英語水準:TOEIC LR 860点以上)■高いコミュニケーション能力と周囲を巻き込む力を有すること
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  • 内部監査

    株式会社Geekly(ギークリー)

    • 上場企業
    勤務地
    東京都渋谷区渋谷1-11-8 渋谷パークプラザ5F
    想定年収
    600万円~ 900万円
    仕事内容
    【職務内容】内部監査部門のリーダー候補として、計画策定から実施、報告、改善提言までの一連の業務をリードしていただきます。・内部監査計画の立案・実行: リスクアプローチに基づく年間監査計画の策定。・業務監査・J-SOX対応: 各部門の業務プロセス評価、および内部統制報告制度への対応。・改善提言とフォローアップ: 監査結果に基づく課題抽出と、現場部門への改善アドバイス。・マネジメント業務: メンバーの育成、進捗管理、および役員・監査役会への報告資料作成。・不正・不祥事対応(内部通報調査、外部専門家との連携)【職務の魅力】完成された仕組みを運用するのではなく、上場直後の「動く組織」に対し、自ら最適解を定義し実装できる圧倒的な裁量があります。上場企業としての透明性と、ベンチャー特有の熱量が共存する環境で、経営陣の参謀として組織OSをアップデートしていく経験は、他では得られない醍醐味です。上場直後の更なる体制構築に尽力し、安定運用へ導いたという実績は、内部監査としての市場価値を飛躍的に高めます。単なるチェック役に留まらず、攻守両面から事業成長を支えるプロフェッショナルとして、一生モノのキャリアを築ける環境です。
    必須要件
    ・上場企業における内部監査の実務経験(3年以上)
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  • 内部監査(未経験可)

    株式会社MCJ

    勤務地
    東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー6階
    想定年収
    440万円~ 626万円
    仕事内容
    ■業務内容:当社グループにおける内部監査・内部統制評価をお任せします。外部の監査法人と連携しながら、以下の業務を担当いただきます。■業務詳細:・対象部門との面談・ヒアリング・工場や店舗などへの業務視察、棚卸立会い・データ・資料の閲覧、他資料との照合・突合による検証・監査調書・報告書の作成・業務記述書・業務フロー図の作成・更新・課題やリスクに対する改善支援・改善プランの提案■ご入社後の流れ:入社後はOJTを通じて、先輩社員から会社ルールや業務内容の引継ぎを受けながら、段階的に業務を習得していただきます。
    必須要件
    社会人としての就業経験2年以上(前職の職種・業界不問)
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  • 内部監査

    株式会社BitStar

    • 上場準備中
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10階
    想定年収
    1,000万円~ 2,000万円
    仕事内容
    企業の将来的なグローバル展開および株式上場(IPO)を見据え、全社的なガバナンス体制の強化と内部統制の高度化が喫緊の課題です。現行体制では海外監査への対応や体制強化に限界があるため、高度な専門性を持ち、内部監査部門の体制構築を主導できる公認会計士資格保有者を含むハイレイヤーな専門人材(部長クラス)を求めております。【 業務内容 】・内部監査部門の体制構築とマネジメント:内部監査の役割・ミッションの明確化、年間監査計画の策定・実行、および将来的な内部監査部門の組織・メンバーの育成・マネジメント(部長クラス)・グローバル対応可能な内部統制の設計・運用:海外事業の推進に必要な内部統制パッケージ(J-SOX含む)の構築・導入、およびその後のオペレーションの定着化・責任・業務フローと仕組みの整備:全社的な業務フローの整備(特に新規事業の業務記述書の作成・既存業務の未整備部分の補完)と、業務手順書が常に最新でアクセス可能な状態を維持する管理体制の構築・事業管理のモニタリング強化:業務報告書と経常セグメントの実態不一致など、現行の事業管理・モニタリングに関する具体的課題の特定と改善を、第三者的な視点から主導。
    必須要件
    ・必須資格:公認会計士(CPA)の資格保有者、または同等の高度な会計監査・内部統制の知識を持つ方・内部監査実務経験:事業会社での内部監査実務経験、または監査法人での業務監査・J-SOX対応経験(目安3年以上)・グローバル監査/会計対応力:海外子会社や事業に関する監査対応経験、またはグローバルな内部統制・会計基準(IFRS/US-GAAPなど)への対応知識・マネジメント/体制構築経験:部門責任者またはそれに準ずるハイレイヤーとして、組織・チームの立ち上げやマネジメント、人材育成を主導した経験
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  • 内部監査_リードメンバー

    MUデジタルバンク設立準備株式会社

    • 年収1000万円以上
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング
    想定年収
    700万円~ 1,200万円
    仕事内容
    本ポジションは、デジタルバンクの内部監査部門の設計・運営、監査計画の策定および実施、ならびに内部統制の強化やコンプライアンス体制の評価・改善を担います。開業前後の新しい金融プラットフォームに関わるリスクマネジメントやガバナンス体制の整備、関係部署との横断的な連携を通じて、全社の健全性・信頼性向上をリードしていただきます。■業務内容※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。・リスクアセスメントおよび内部監査計画の作成・内部監査業務の企画・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査役、監査法人との連携
    必須要件
    ・銀行などの金融機関における内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、銀行事務等)での実務経験をお持ちの方・銀行法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等、銀行業務に関連する法令や各種規則に関する知識
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  • 内部監査担当(IT統制)

    株式会社出前館

    勤務地
    東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿11階【アクセス】JR/東京メトロ各線「新宿駅」徒歩5分
    想定年収
    700万円~ 1,000万円
    仕事内容
    国内最大級のフードデリバリー事業を展開する、出前館の内部監査室にて、IT統制・IT監査に関する業務を中心にご担当いただきます。■具体的な業務内容・ITに関する内部統制(J-SOX)対応・IT全般統制(ITGC)の設計・評価・改善 ・業務プロセス統制とIT統制の整合性確認・内部監査計画に基づくIT監査の実施・監査結果のレポーティングおよび改善提案の実施・関係部門との連携・外部監査人・監査法人対応(必要に応じて)■ポジションの魅力・積極的に他部署とコミュニケーションを取り、事業の変化を身を以って感じ取れる環境です。・新規事業立ち上げ等、変化の多い会社で、スピード感をもって内部統制構築業務に携わることができます。・BtoC、BtoBの内部監査 両者を経験することができます。・前例にとらわれず、積極的に新しい取り組みに挑戦するカルチャーです。<人員構成(チーム構成)>内部監査室長(30代1名)監査メンバー3名合計4名
    必須要件
    以下いずれかのご経験をお持ちの方(目安:3年以上)・監査法人におけるIT監査/IT統制業務経験・事業会社におけるIT統制、内部監査、J-SOX対応の実務経験
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  • 【東京・大阪】内部監査責任者候補(金商法)

    株式会社ネクサスエージェント

    勤務地
    東京都港区新橋1-11-7 新橋センタープレイス3階大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル 22階
    想定年収
    600万円~ 900万円
    仕事内容
    この度募集する内部監査責任者には、「適法かつ健全な事業運営を担保する最後の砦」として、以下のミッションを主導していただきます。第?種金融商品取引業登録の完遂当局が求める人的要件を充?する責任者として、登録申請から登録完了、その後の維持?管理に至るまでのコンプライアンス?内部監査体制の整備を完遂していただきます 。独立した内部監査機能の創設経営陣直属のポジションとして、年間監査計画の策定から実査、改善勧告、フォローアップまでを体系化し、属人化しない「仕組みとしての監査」を確立していただきます 。上場水準のガバナンス構築への貢献内部統制(J-SOX)の視点を取り入れた監査を実施し、上場企業に相応しい?度なガバナンス体制の構築を通じて、当社の社会的信用力の向上に直接貢献していただきます 。このポジションは、当社のファンド事業の成否を左右するだけでなく、上場に向けたガバナンスの根幹を担う、極めて裁量と責任の大きな役割です。
    必須要件
    ・ 内部監査のポジションにおける第?種?融商品取引業、投資運?業、または投資助??代理業等の?商法登録企業における実務経験(3年以上)
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  • 内部監査(システム監査)担当

    PayPay銀行株式会社(旧:ジャパンネット銀行)

    勤務地
    東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー【アクセス】JR中央線JR総武線「四ツ谷駅」 徒歩約1分東京メトロ南北線「四ツ谷駅」 徒歩約1分東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」 徒歩約3分
    想定年収
    600万円~ 1,000万円
    仕事内容
    監査チームの一員として、システム領域の個別監査計画の策定、実査、報告書のとりまとめ業務を行っていただきます。・リスクの変化を踏まえた個別監査計画および点検項目の設計・データ分析や現場ヒアリングを通じた実態把握・重大リスクの分析/評価および事業成長につながる改善提案の立案・監査結果の取りまとめ、経営層とのディスカッションを通じた意思決定支援
    必須要件
    ・金融機関でシステム開発プロジェクトをリードした経験、またはシステムやセキュリティに関するリスク管理業務の経験
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  • 【東京・大阪】内部監査

    株式会社ネクサスエージェント

    勤務地
    【東京本社】東京都港区新橋1-11-7 新橋センタープレイス3階 【大阪本店】大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル 22階
    想定年収
    600万円~ 900万円
    仕事内容
    内部監査室の実務リーダーとして、事業継続とIPO推進を両立させるため、内部監査機能の確立と全社的な内部統制(J-SOX)の整備・運用を主導していただきます。監査と統制の機能を仕組み化し、会社全体の信頼基盤を構築する重要な役割です。【任せるミッションにおける優先事項】1.運用実態の把握と改善の優先化(最優先事項)・規程と実務の乖離解消:現場で実際に行われている業務運用と、規程・ルールとの乖離を正確に把握し、是正に向けた改善提案を行います 。・業務ルール・規程の整合性確保:運用と規程が一致していない状態を解消するため、改訂が分散している規程類の整合性確認と、現場で実行可能なルールへの整備を進めます 。・監査の実施:社内規程やルールが各部署で正しく運用されているかを監査チェックし、問題点を整理して改善提案をまとめます 。2.法令遵守(業法対応)のリスク低減・不動産業法監査の実行支援:宅建業法や賃貸関連法規など、事業運営に直結する法令に基づく監査を支援します 。・業法リスクの早期検知:法務・総務部門と連携し、監査観点から業法リスクを早期に検知し、重大なコンプライアンス事故を防ぐ仕組みづくりを支援します 。・法令遵守の実効性強化:業法運用状況の棚卸しとリスク把握を行い、業法違反による事業停止リスクを事前に抑止する監査体制を確立します 。3.是正対応と再発防止の定着・是正フォローと管理:監査で指摘した事項の対応状況をフォローし、是正の完了まで進捗を管理します 。・再発防止サイクルの確立:必要に応じて再監査を実施し、指摘を出して終わりにせず、「是正対応の完了と定着」までフォローする仕組みを形にします 。・改善文化の醸成:監査を「指摘」ではなく「再発防止のための共創」という文化へ転換するため、現場と協働しながら改善を進めます。【中長期的テーマと組織構築】1.内部監査室の機能強化と仕組み化(短期テーマ含む)・監査標準・フォーマット化:監査リスト、指摘票、是正報告書、証跡管理台帳など、監査の仕組み化と再現性確保のための共通テンプレート整備と運用トライアルを実施します 。・内部統制の暫定整備:内部統制の所管が曖昧なため、まずは内部監査室が中心となり、統制設計・整合管理の暫定運用を担います 。・人材補強と機能安定化:採用後は補助的業務から始め、早期に領域を委譲し、「2名体制で回せる状態」へ移行することで、機能の安定化を図ります 。2.高度なガバナンスモデルの確立(中長期テーマ)データドリブン監査の仕組み化:監査結果や指摘履歴をデータ化し、KPI(指摘件数、是正リードタイム、再発率など)を定常的にモニタリング。データに基づく経営レポート・改善提言を行う経営参謀型監査室を目指します 。内部統制機能の正式確立・分化:内部監査室が兼務してきた統制業務を独立した機能・責任体系として明確化し、経営企画や法務と連携して評価→改善サイクルを定常化します 。不動産業法監査の内製化:外部依存していた業法知見を内部に蓄積し、不動産業固有リスクを先読みできる監査チームへと高度化します。【内部監査としての成長ポイント】・IPO準備企業の内部監査業務に携わり、上場基準の監査スキルを習得できる・経営陣と直接連携し、内部統制の強化やリスクマネジメントに関与できる・業務プロセスの可視化・改善を通じて、効率的かつ透明性の高い組織運営を実現できる・IPO必須の内部統制(J-SOX)構築を主導し専門性を確立・組織構造や規程整備まで関わる高度な影響
    必須要件
    ・内部監査または内部統制の実務経験事業会社、監査法人、またはコンサルティングファームにおける内部監査または内部統制(J-SOX)関連の実務経験 。
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  • 内部監査室長候補

    株式会社じげん

    • 上場企業
    勤務地
    東京都港区虎ノ門3-4-8
    想定年収
    800万円~ 1,200万円
    仕事内容
    ■業務概要:東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している当社の内部監査室において、室長候補を募集します。当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードしていただきます。■業務内容:【変更の範囲:会社の定める業務】・内部監査及び内部統制計画立案業務・決算/財務報告プロセスに関わる内部統制の整備/運用評価・業務プロセスに関わる内部統制の整備/運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック・開示及びその他の監査法人対応業務※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております・グループ全体のリスクアセスメント・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援・PMIでの内部統制構築コンサルティング■組織体制:管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 1人となり、現在室長1名、メンバー1名の組織となります。基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。■仕事の魅力:・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。・アシュアランス系の評価業務だけでなく、ルール策定や業務フロー設計等、コンサルティング系の構築構築支援業務に関わることも可能です。・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。・将来的にはグループ会社を含むコーポレート部門における責任者や、監査役等のキャリアパスもあります。
    必須要件
    ・事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験3年以上・多部署、経営層との円滑なコミュニケーションが可能な方
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  • 内部監査

    株式会社スキルアップNeXt

    勤務地
    東京都千代田区神田三崎町3-3-20 VORT水道橋Ⅱ 5階
    想定年収
    600万円~ 800万円
    仕事内容
    【業務内容】IPO準備を推進するコーポレート部の一員として、内部監査・内部統制業務全般をお任せします。▼具体的には内部監査の計画立案、実施、監査結果の報告、改善提案内部統制(J-SOX)の整備、運用評価リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営コンプライアンスに関する規程整備や研修の企画・実施株主総会、取締役会の運営サポート、議事録作成証券会社や監査法人、顧問弁護士との折衝・対応【ポジションの魅力】■経営の最前線を経験IPO準備という、企業にとって数年に一度の重要なプロジェクトに、中心メンバーとして携わることができます。社長直下の各種会議体にも参加するため、常に経営視点を持ちながら業務に取り組めます。■キャリアの幅が広がる内部監査・内部統制に留まらず、会社法に根差したコーポレート法務、リスクマネジメントなど、ガバナンス領域全般を横断的に担当。上場企業で通用する市場価値の高いスキルが身につきます。■明確なキャリアパス上場後は、積極的なM&A戦略を計画しています。デューデリジェンスやPMIなど、M&A実務にも関与可能。将来的には、新設するグループ会社の監査役など、より経営に近いポジションでの活躍も期待しています。
    必須要件
    ・事業会社または法律事務所での法務実務経験(特に会社法、コーポレートガバナンス関連)・内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験・株主総会や取締役会の運営、議事録作成のご経験・高い論理的思考力と、それを分かりやすく伝えるドキュメント作成能力
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  • 内部監査企画

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【魅力】・1名あたり年間3-4本の監査を担当。・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一である。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。<グローバル>・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。・英語を使用した企画業務経験(施策推進、交渉経験等)のある方(目安TOEIC860点以上)。
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  • 内部監査室室長(グループ会社含む)

    LIVIA Holdings株式会社

    • 上場企業
    • フレックス制
    勤務地
    東京都千代田区神田神保町1丁目5-1 神保町須賀ビル
    想定年収
    600万円~ 800万円
    仕事内容
    当社及びグループ企業に対する内部監査を担っていただきます。・内部監査方針、規程類の整備年度内部監査計画の策定・内部監査の実施(対象:ホールディングス・グループ会社)・内部監査結果の報告・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
    必須要件
    ・内部監査の実務経験・リスクマネジメントや内部統制の知識・コミュニケーション力(職位を問わず平等なコミュニケーションがとれる)・論理的思考力(物事を構造化しつつ本質をとらえたり、仮説・論点を立てながら課題を解消できる)・調整力(全体最適の視点を持ちつつ利害関係の調整ができる)
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  • 【東京】内部監査室

    サムティホールディングス株式会社

    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都千代田区丸の内1丁目8番3号
    想定年収
    780万円~ 950万円
    仕事内容
    サムティグループ各社の内部監査をお願いします。監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。・個別内部監査計画書作成、予備調査・拠点往査、関係者へのインタビュー・内部監査調書、報告書作成・被監査部門への結果報告、改善策確認・社長、監査役等への結果報告・フォローアップ監査
    必須要件
    以下のいずれかのご経験・内部監査の実務経験・監査法人での監査経験
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  • 内部監査(メンバー)

    株式会社DMM.com証券

    • リモートワーク可
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階
    想定年収
    500万円~ 700万円
    仕事内容
    当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施します。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていきます。【主な業務内容】・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)・監査役、監査法人との三様監査・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施・内部監査の高度化における改善活動の推進
    必須要件
    ・証券会社、メガバンク・地銀での勤務経験があり、内部監査キャリア志向を有する方
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  • 【東京】内部統制

    ミネベアミツミ株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • フレックス制
    • 未経験歓迎
    勤務地
    東京都港区東新橋1-9-3 東京クロステックガーデン
    想定年収
    550万円~ 750万円
    仕事内容
    国内外グループ会社のJ-SOX業務を担当していただきます。ミネベアミツミのJ-SOX業務は、当社グループ全体の内部統制が有効に機能していることを確認し、経営成績を表す財務諸表が適正に作成されていることを保証するための重要な業務です。このような部門の一員として貢献できるメンバーを募集しています。具体的には以下業務をご担当いただきます。・国内グループ会社の全社統制レビュー業務・海外グループ会社の全社統制レビュー業務・国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務・海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務・不備改善・報告業務・内部統制業務の改善活動当社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。※ご本人の適性に合わせて、お任せする業務を決定していきます。先輩社員がおりますので、未経験の方でも大丈夫です。<やりがい・魅力>・当社は経営統合の機会が多いため、内部統制業務にも新たな仕組みや体制を整えたりするような企画力を求められることもあり、定常業務だけではないチャレンジングな環境です。・社内全体を客観的に見渡すことができ、広い視野を持って仕事を進めることができます。・J-SOXを通じて、サステナビリティを高め、会社の発展に貢献することができます。・当社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。◆出張頻度:年数回 国内外問わず◆想定配属部署:J-SOXチーム(10人)の一員として、勤務いただきます。
    必須要件
    経理財務業務経験
    詳細を見る