内部監査の副業可の求人一覧

9

(1~9件を表示)

  • 内部監査・内部統制評価(海外)

    セガサミーホールディングス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • 副業可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
    想定年収
    730万円~ 1,120万円
    仕事内容
    ■仕事についての詳細 ・国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施   (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査)  ・J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整  ・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施  ・監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成  ・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ・・・など  ※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等)■配属課:経営監査本部 経営監査部 グローバル監査課■部門からのアピール ・多様なビジネス展開を推進する中でリスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からは事業への支援も強く期待されています。・セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、内部監査・内部統制部門のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集します。・テレワークも適時組み込んだ比較的柔軟性のある勤務体系で、有休も取得し易い環境です。
    必須要件
    ・内部監査や内部統制評価の業務経験 5年以上・海外での内部監査や内部統制評価の業務経験(駐在に限らず日本からの往査含む)3年以上・英語スキル保有(ビジネスレベル)・Microsoft Offceの使用等、基本的なPCスキルに問題がない方・文章作成やデータ分析などの細かい業務が苦にならない方・周囲の方とのコミュニケーションが得意な方
    詳細を見る
  • システム監査担当

    オリックス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    本社(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館)
    想定年収
    508万円~ 1,161万円
    仕事内容
    オリックスグループの内部監査部門において、システム監査業務を中心とした、以下のような仕事に従事していただきます。・オリックスグループのITリスクアセスメント、および年間監査計画の策定・年間監査計画に基づくシステム監査、業務監査の実施、およびフォローアップ監査の実施・システム監査検証項目の見直し、改善・システム監査に関するオリックスグループ内の指導・啓蒙・国内外のグループ会社監査部門に対する支援等<将来的なキャリアパスの例>(1)監査部門の責任者として、更なる監査体制の強化・高度化対応への従事(2)システム監査担当から業務監査担当へのキャリアチェンジ(3)執行部門との人事ローテーションの中で、現場部門での内部統制の維持・構築、リスクマネジメントへの従事(4)ITガバナンス部門、情報セキュリティ部門へのキャリアチェンジなど
    必須要件
    下記のいずれかに該当する方・システム監査に関する実務経験(IT統制監査・セキュリティ監査など)・内部統制に関する実務経験(業務プロセスの文書化・評価、内部監査など)
    詳細を見る
  • 内部監査・内部統制評価担当

    オリックス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    本社(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館)
    想定年収
    508万円~ 1,161万円
    仕事内容
    オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務・事業部門やミドル・バック部門への監査業務・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携<将来的なキャリアパスの例>・監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。・執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。・法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
    必須要件
    下記のいずれかに該当する方1. 事業会社での監査部門経験者2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者3. 経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者
    詳細を見る
  • 内部監査担当者

    中外製薬株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 外資系
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 女性活躍
    • 副業可
    • 転勤無
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー
    想定年収
    600万円~ 1,200万円
    仕事内容
    ■業務内容:・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献■職種の魅力:わたしたちは、監査業務を通じて中外グループの経営基盤の継続的な強化・変革を推進すると共に、洞察と先見性に基づく提言・助言を通じて事業環境変化を先取りした企業競争力の強化、イノベーションの促進、持続的成長への貢献に取り組んでいます。また、この挑戦的な役割を果たすことで、部員一人ひとりが広い視野と高い視点を持つ将来の経営リーダーに育つような組織を目指しています。
    必須要件
    ■求める経験:・3年以上の内部監査の実務経験・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験(あれば優遇)■求めるスキル・知識・能力:・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)■求める行動特性:・内部監査の高度専門家でかつ経営者から信頼されるアドバイザーとなることを目指して、自らそして相互に学び成長し、また他者の成長を支援する・最高の成果を費用効果的に達成するために、業務の質と効率の継続的改善と改革にチームワークで取り組む・優先すべき案件を合理的に見極め、集中的に取り組むことで創造的なソリューションを提供する■求める資格等・公認内部監査人(CIA)・ビジネスレベルの英語力(TOEIC 730点以上)
    詳細を見る
  • 内部監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • シニア活躍
    • 副業可
    • 転勤無
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    ・大手町本部(本社)東京都千代田区大手町1丁目5番5号(大手町タワー)・丸の内本部東京都千代田区丸の内1丁目3番3号(みずほ丸の内タワー)
    想定年収
    750万円~ 1,400万円
    仕事内容
    みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案・グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等)
    必須要件
    ・監査関連業務の従事経験のある方
    詳細を見る
  • 内部監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 副業可
    勤務地
    東京都千代区大手町1丁目5番5号
    想定年収
    750万円~ 1,400万円
    仕事内容
    【職務内容】■みずほ信託銀行における監査業務全般・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施(不動産、年金、信託プロダクト、カストディ、証券代行、遺言などの信託業務関連のほかこれに関するガバナンス・経営戦略、オペレーショナル・事務リスク、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム等)【職務内容の特徴】内部監査グループは、国際的な金融規制改革やコーポレートガバナンス改革等、内部統制システムの重要性・高度化の要請が年々高まっている中で、営業推進機能やリスク管理・コンプライアンス機能から独立した立場で、内部統制システムの有効性を検証・評価する部署です。内部監査の高度化を一緒に担っていただける方を募集します。【会社名】みずほ信託銀行株式会社
    必須要件
    ・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方、・もしくは信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方
    詳細を見る
  • 内部監査

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 副業可
    勤務地
    東京都千代区大手町1丁目5番5号
    想定年収
    850万円~ 1,350万円
    仕事内容
    【概要】LINEとみずほ銀行で設立予定の新銀行において、ITシステム領域全般(ITガバナンス、システムリスクマネジメント、システム開発プロジェクト管理、情報セキュリティ等)の内部監査業務を担っていただく方を募集します。【詳細】・ITシステム領域のリスクアセスメント・監査計画の立案、監査・モニタリング活動およびそれらを通じた分析・評価・助言※銀行立上げ時かつ少規模な組織のため、上記職務にとどまらず、ITシステム以外の領域の監査・モニタリングのサポートや、内部監査体制整備等の監査企画業務など、他の内部監査メンバーと連携・協働して幅広い分野でご活躍いただくことも想定しています。■配属みずほ銀行に入社後、LINE Bank設立準備会社へ出向となります。主な人事制度はみずほ銀行規定に基づきますが、就業規則はLINE Bank設立準備会社のものが適用されます。(主な相違点:就業時間、年末年始休暇)■LINE Bank設立準備会社について私たちは、LINEという国内最大のコミュニケーションプラットフォームを軸に、将来のキャッシュレス・ウォレットレス社会を見据え、いつでも、どこでも、どの金融機関を利用していても関係なく、自由に「お金」の移動や交換、投資などが可能となる世界を実現しようとしています。「スマホ銀行」の実現に向け、LINE Bank設立準備株式会社を設立し、「LINE」とリンクした、親しみやすく利用しやすい「スマホ銀行」を提供することで、銀行をより身近な存在へと変化させ、利用者の皆様に寄り添い、日常的にご利用いただける新銀行の設立を目指していきます。
    必須要件
    以下のいずれかの業務経験のある方・システム監査経験者・システム開発等の業務経験があり、システム監査に興味のある方。
    詳細を見る
  • 財務報告に係る内部統制監査~SOX監査~(総合職)

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 留学支援制度有
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都千代田区麹町
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする、SOX監査業務・リスクアセスメント及び監査計画の立案・主計・SOXのプロフェッショナルとして、SOX関連監査を実施・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供■特徴・1名あたり年間3-4本の監査を担当。・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。・監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができます。■組織:本邦監査部 約250名、海外監査部 約900名■魅力<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一である。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。<グローバル>・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。<ワークライフバランス>・小さなお子様がいるワーキングマザーも在籍している他、男性育児参画の休暇取得制度あり。・在宅勤務制度、フレキシブル勤務等の柔軟な働き方を支援する制度あり。■風土・雰囲気・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。
    必須要件
    ・監査法人、または、金融機関経験があり、SOX監査業務に意欲のある方・財務諸表監査経験があり、公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方
    詳細を見る
  • 内部監査(総合職)

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都千代田区麹町
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務・リスクアセスメント及び監査計画の立案・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供■特徴・1名あたり年間3-4本の監査を担当。・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。・監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができます。■組織:本邦監査部 約250名、海外監査部 約900名■魅力<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一である。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。<グローバル>・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。<ワークライフバランス>・小さなお子様がいるワーキングマザーも在籍している他、男性育児参画の休暇取得制度あり。・在宅勤務制度、フレキシブル勤務等の柔軟な働き方を支援する制度あり。■風土・雰囲気・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。
    必須要件
    ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方
    詳細を見る