内部監査の副業可の求人一覧

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(1~12件を表示)

  • 内部監査・内部統制評価(海外)

    セガサミーホールディングス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • 副業可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
    想定年収
    730万円~ 1,120万円
    仕事内容
    ■仕事についての詳細 ・国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施   (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査)  ・J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整  ・監査や評
    必須要件
    ・内部監査や内部統制評価の業務経験 5年以上・海外での内部監査や内部統制評価の業務経験(駐在に限らず日本からの往査含む)3年以上・英語スキル保有(ビジネスレベル)・Microsoft Offceの使用等、基本的なPCスキルに問題がない方・文章作成やデータ分析などの細かい業務が苦にならない方・周囲の方とのコミュニケーションが得意な方
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  • 内部監査担当者

    中外製薬株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 外資系
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 女性活躍
    • 副業可
    • 転勤無
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー
    想定年収
    600万円~ 1,200万円
    仕事内容
    ■業務内容:・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案・品質のアシュアランスと改善のプログラム
    必須要件
    ■求める経験:・3年以上の内部監査の実務経験・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験(あれば優遇)■求めるスキル・知識・能力:・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)■求める行動特性:・内部監査の高度専門家でかつ経営者から信頼されるアドバイザーとなることを目指して、自らそして相互に学び成長し、また他者の成長を支援する・最高の成果を費用効果的に達成するために、業務の質と効率の継続的改善と改革にチームワークで取り組む・優先すべき案件を合理的に見極め、集中的に取り組むことで創造的なソリューションを提供する■求める資格等・公認内部監査人(CIA)・ビジネスレベルの英語力(TOEIC 730点以上)
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  • 内部監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • シニア活躍
    • 副業可
    • 転勤無
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    ・大手町本部(本社)東京都千代田区大手町1丁目5番5号(大手町タ
    想定年収
    750万円~ 1,400万円
    仕事内容
    みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案・グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス
    必須要件
    ・監査関連業務の従事経験のある方
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  • 財務報告に係る内部統制監査~SOX監査~(総合職)

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 留学支援制度有
    • 副業可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都千代田区麹町
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする、SOX監査業務・リスクアセスメント及び監査計画の立案・主計・SOXのプロフェッショナルとして、SOX関連監査を実施・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供■特徴・1名あたり年間
    必須要件
    ・監査法人、または、金融機関経験があり、SOX監査業務に意欲のある方・財務諸表監査経験があり、公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方
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  • 内部監査(総合職)

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都千代田区麹町
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務・リスクアセスメント及び監査計画の立案・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供■特徴・1名あたり年間3-4本の監査を担当。・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、
    必須要件
    ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方
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  • 内部監査

    株式会社Enjin

    • 上場企業
    • 副業可
    • 時短勤務可
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都中央区銀座5-13-16 ヒューリック銀座イーストビル8階
    想定年収
    450万円~ 600万円
    仕事内容
    内部監査部門は、単なるリスク管理やコンプライアンスの遵守に留まらず、当社のPurposeを揺るぎないものにするために重要な役割を担っています。監査を通じて組織の潜在的な課題を発見し、業務の効率化と透明性の向上を促すことで、企業基盤を強固にし、より社会から信頼される存在へと成長を支える監
    必須要件
    ・事業会社での内部監査または監査法人での監査業務経験(3年以上)・監査計画の策定から報告書作成までの一連の業務を遂行できる方・論理的思考力とコミュニケーション能力に自信のある方・コンプライアンスやリスク管理に関する基礎知識
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  • 内部監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 副業可
    勤務地
    東京都千代区大手町1丁目5番5号
    想定年収
    750万円~ 1,400万円
    仕事内容
    【職務内容】■みずほ信託銀行における監査業務全般・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施(不動産、年金、信託プロダクト、カストディ、証券代行、遺言などの信託業務関連のほかこれに関するガバナンス・経営戦略、オペレーショナル
    必須要件
    ・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方、・もしくは信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方
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  • 内部監査

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 副業可
    勤務地
    東京都千代区大手町1丁目5番5号
    想定年収
    850万円~ 1,350万円
    仕事内容
    【概要】LINEとみずほ銀行で設立予定の新銀行において、ITシステム領域全般(ITガバナンス、システムリスクマネジメント、システム開発プロジェクト管理、情報セキュリティ等)の内部監査業務を担っていただく方を募集します。【詳細】・ITシステム領域のリスクアセスメント・監査計画の
    必須要件
    以下のいずれかの業務経験のある方・システム監査経験者・システム開発等の業務経験があり、システム監査に興味のある方。
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  • 内部監査室(内部統制・内部監査)

    株式会社M&A総研ホールディングス

    • 上場企業
    • 副業可
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17階
    想定年収
    400万円~ 900万円
    仕事内容
    【本ポジションの特徴】・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フロ
    必須要件
    以下いずれか1つ以上に該当する方・内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)・内部監査の経験(3年以上)・監査法人等の業務経験(3年以上)■未経験者の場合・社会人経験3年以上(正社員)
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  • システム監査担当

    オリックス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    本社(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館)
    想定年収
    508万円~ 1,161万円
    仕事内容
    オリックスグループの内部監査部門において、システム監査業務を中心とした、以下のような仕事に従事していただきます。・オリックスグループのITリスクアセスメント、および年間監査計画の策定・年間監査計画に基づくシステム監査、業務監査の実施、およびフォローアップ監査の実施・システム監査検
    必須要件
    下記のいずれかに該当する方・システム監査に関する実務経験(IT統制監査・セキュリティ監査など)・内部統制に関する実務経験(業務プロセスの文書化・評価、内部監査など)
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  • 内部監査・内部統制評価担当

    オリックス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    本社(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館)
    想定年収
    508万円~ 1,161万円
    仕事内容
    オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務・事業部門やミドル・バック部門への監査業務・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供・財
    必須要件
    下記のいずれかに該当する方1. 事業会社での監査部門経験者2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者3. 経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者
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  • 内部管理責任者候補者(みずほ証券)

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都、大阪
    想定年収
    652万円~ 1,280万円
    仕事内容
    本社・支店の営業部署における内部管理業務 ‐営業職に対するコンプライアンス指導・教育 ‐所属組織におけるリスク管理体制構築 ‐営業プロセスのモニタリングお客さま本位の営業体制の構築に向けて、今まで以上に職員におけるコンプライアンス意識の強化が求められています。管理職や営業職に
    必須要件
    証券会社においてリテール営業の経験があること、もしくは証券会社においてコンプライアンス業務・監査業務の経験があること
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