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内部監査【単体営業部、グループ会社の内部監査業務】

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

  • 年収1000万円以上
  • 年収1500万円以上
  • 大手
  • 英語力が活かせる
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲32-34階

想定年収

1,400~1,650万円

仕事内容

・年間監査計画に基づく、本社組織、国内・海外事業会社を対象とした内部監査の実施・内部監査を通じた統制上の課題やリスクの特定、評価および改善提言・監査結果および改善提言の経営層・関係部門への報告、ならびに改善状況のフォローアップ・国内・海外拠点への往査(年間4回程度を想定)・外部専門家および関係部門と連携し、本社および国内・海外事業会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の文書化・評価ならびに対応体制の整備・運用を推進する■期待役割・内部監査の推進役として、個々の監査計画策定から往査、報告、改善フォローまで、一連の監査業務を主体的にリードする。・関係部門および監査対象組織と円滑に連携し、チームメンバーと協働しながら監査業務を推進する。・将来的には、当社の内部監査部門におけるマネジメントや、米国駐在員としての重要な役割を担うことを期待する。

必須条件

・上場企業(乃至上場企業関係会社)での内部監査経験(10年以上)・会計監査事務所での外部監査経験(同上)または、上記と同等の経験・英語での業務経験

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内部管理担当(IFA事業)

マネックスグループ株式会社

  • 年収1000万円以上
  • リモートワーク可
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル25階

想定年収

699~1,210万円

仕事内容

急成長するIFA(金融仲介)事業を支える内部管理担当として、事業の健全性・安定性を確保する役割を担っていただきます。・IFA事業に関する内部管理業務全般・取引・業務プロセスのモニタリング・各種点検・チェック業務・IFA法人対応に関するルール・運用の管理・内部管理体制・業務フローの整備および高度化・監査・当局対応を見据えた記録・管理体制の構築・社内関係部署との連携によるリスク管理■ポジションの魅力・急成長事業の内部管理体制をつくるフェーズに参画預かり残高2,500億円規模のIFA事業において、完成された仕組みを守るのではなく、これからの管理体制を設計・高度化する役割です。・ルーティンに留まらない、改善・設計型の管理業務点検・モニタリングといったルーティン業務に加え、業務フローや管理ルールの整備・見直し、運用への落とし込みまで、一連の改善サイクルを主体的に推進できます。・事業成長とガバナンスを両立させる経験現場と距離を取りつつも、事業を理解した管理を行うことで、「事業を止めない内部管理」を実践できます。成長事業におけるリスク管理の最適解を探りながら運用できる点が特徴です。・将来の監査・当局対応を見据えた経験が積める中長期的に、より高度な内部管理・監査対応に関わるキャリア形成が可能です。■キャリアパス中長期的には、管理ルールの見直し・改善提案や将来的な監査対応業務にも関与いただきます。将来的には、ご本人の適性や実績、グループの戦略に応じて、マネックスベンチャーズ(マネックスグループの投資事業)の経営、もしくはマネックスグループ本体の戦略企画(M&A)部門や経営企画部門、新規事業部門において、新規事業の立ち上げ、子会社の経営支援、グループ全体の投資戦略(M&A含む)の策定・実行など、グループの経営・戦略の中核を担っていただくことを期待しています。

必須条件

以下いずれも満たす方・内部管理責任者資格・証券会社でのリテール営業や法人営業の経験

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内部監査(マネージャー_メンバー)

株式会社bitFlyer Holdings

  • 年収1000万円以上
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

想定年収

600~1,200万円

仕事内容

■内部監査計画の立案および監査の実施(業務、会計、顧客資産の分別管理、IT等)■各部門に対する業務プロセス監査の実施■法令および社内規程の遵守状況の確認・評価■監査結果の報告書作成および経営層への報告■内部統制の改善に向けた是正措置の提案およびフォローアップ業務内容の変更の範囲:入社後、会社の定めるすべての業務へ配置転換となる可能性があります

必須条件

■日本語(ネイティブレベル)■金融機関における内部監査、または監査法人における外部監査の実務経験(3年以上)

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内部監査(主任~部長代理)

株式会社FPG

  • 大手
  • 上場企業
  • 英語力が活かせる
  • 転勤無
  • 残業少なめ
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 管理職
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都 千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー 29階

想定年収

626~981万円

仕事内容

同社は、航空機・船舶・海上輸送用コンテナを対象とした「日本型オペレーティング・リース」、国内の都心一等地の不動産を対象とした「不動産小口化商品」、そして主に米国の大型不動産を対象とした「海外不動産投資商品」のリーディングカンパニーです。私たちは、お客様の夢の実現をサポートするファイナンシャルパートナーとして、お客さまの多様なニーズに応える金融商品とサービスを提供しています。【業務概要】「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(当社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。●業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)- リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。- 通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映●企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)- 企画業務全般について室長と協同して取組む* 本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)【部門人数】60歳前後の男性3名

必須条件

・監査実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験のある方を想定)・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人

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内部監査担当(シニアスタッフ_マネージャークラス)

株式会社hacomono

  • 年収1000万円以上
  • 上場準備中
  • フルリモートワーク
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 5階

想定年収

900~1,200万円

仕事内容

<お任せする仕事内容>ミッション:監査運用の安定化と精緻化: 既存の監査プロセスを引き継ぎ、実運用の中で見つかった課題を修正しながら、より実効性の高いものへと成熟させる。リモート監査モデルの確立: フルリモート環境下において、SaaSのログやテキストコミュニケーションを活用した、効率的かつ精度の高い監査手法を確立する。実務の完全遂行: 計画策定から報告、改善フォローまでの一連の業務を、自らの手で遅滞なく完遂させる。■業務内容(詳細):入社後は一定期間、法務マネージャー(現兼務者)へのレポートラインのもと、外部コンサルタントとも連携しながら以下の業務を遂行します。キャッチアップ後は、内部監査担当者として自走いただくことを想定しています。・内部監査プロセスの運用・改善 監査計画に基づいた監査の実施。既存のマニュアルやチェックリストを用いつつ、実態に合わない部分は適宜修正を行う。 SlackやNotion、各種SaaSのログを活用した「書面監査」「データ監査」の実施。 発見事項に対し、現場と対話しながら、実現可能な改善策を合意形成する。・J-SOX(内部統制報告制度)の評価・メンテナンス 3点セット(業務記述書・フローチャート・RCM)のメンテナンス。事業や組織の変化に合わせてタイムリーに更新を行う。 整備状況評価(ToD)および運用状況評価(ToE)の実施、不備是正のリード。・対外対応(IPO審査・監査法人) 主幹事証券会社および監査法人からの質問・資料請求への対応。 指摘事項に対し、当社のビジネスモデルやリスクの重要性を踏まえ、論理的に説明・調整を行う。<やりがい・魅力>1. 「SaaS×IoT×Fintech」という事業の多角性と監査の深み単一のクラウドサービスを提供する一般的なSaaS企業とは異なり、hacomonoはハードウェア(IoT製品)の開発や、決済事業への進出など、事業領域を多角的に広げています。そのため、ソフトウェアの監査だけでなく、製品開発、在庫管理、資金決済法対応など、多岐にわたる監査テーマを経験できます。IPO準備期間だけでなく、上場後も次々と立ち上がる新規事業の監査に携われるため、知的好奇心が尽きることがなく、企業が大きく成長する中でのダイナミズムを感じられる環境です。2. 経営直轄の「事業成長を後押しする内部監査」hacomonoの経営陣は、内部監査を「上場審査をパスするための形式的なハードル」とは捉えていません。「企業の継続的な成長を後押しするための基盤」として尊重しています。そのため、「ブレーキ役」として煙たがられるのではなく、事業成長を支えるパートナーとして歓迎される風土があります。内部管理体制構築において、形式整備に留まらず、本質的な経営管理体制の構築にダイレクトに貢献できる点は、当社ならではの醍醐味です。3. 日本一のリモートワーク企業ならではの監査メソッドの確立対面監査には対面の良さ(空気感の把握など)がありますが、hacomonoはフルリモート・フルフレックスを標準としており、監査業務もテキストコミュニケーションやWeb会議が中心となります。対面での阿吽の呼吸が通じない環境下で、事実を正確に把握し、論理的にリスクを評価することは決して簡単ではありません。しかし、難易度が高いからこそ、「日本一のリモートワーク企業」において、場所にとらわれずとも機能する高度な監査メソッドを自らの手で確立できることは、これからの時代の監査人として得がたいキャリアと経験になります。

必須条件

■以下の実務経験を両方お持ちの方・事業会社等における内部監査の実務経験(目安3年以上・5年以上が好ましい) 監査計画の策定から実施、報告書作成、フォローアップまでを一貫して担当した経験。・事業会社等におけるJ-SOX評価の実務経験(目安3年以上・5年以上が好ましい) 3点セット(業務記述書・フローチャート・RCM)の作成・修正、および整備・運用状況評価の実施経験。■テキストコミュニケーションによる業務遂行能力・リモート環境において、Slackやドキュメント等のテキストベースで、正確な事実確認や論理的な報告ができるスキル。・必要な際はWEB会議等で補足しつつも、最終的な合意事項や証跡を文書で残せる几帳面さ。■ITリテラシー・ツール適応力・Google Workspace、Slack、Notion等のクラウドツールを日常業務で支障なく操作できること。■ドキュメンテーション能力・業務フロー図や記述書を、自ら手を動かして作成・修正できる実務能力。

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監査手続・システム企画業務

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収1000万円以上
  • 大手
  • 上場企業
  • 英語力が活かせる
  • リモートワーク可
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

【業務内容】・MUFGがグローバルに適用する内部監査手続の管理・MUFGがグローバルで利用する監査支援システムの開発と保守【魅力】・MUFGはグローバルで内部監査手続とシステムを統一しています。MUFGで内部監査手続・システムに携わることで、世界標準の内部監査業務を身に付けることができます・監査支援システムの開発と保守では、汎用的なITスキルを習得できるほか、DX活用など最先端の領域で活躍することも可能です・グローバルの監査スタッフと協働し、内部監査手続とシステムの改善に取り組むことで、国際的に通用するコミュニケーションスキルを磨くことができます・MUFGでのキャリアは、あなたの専門性を最大限に活かし、グローバルな舞台で活躍する絶好の機会です。ぜひ、私たちと一緒に未来を創り上げましょう<MUFGならではのダイナミズム>・MUFGの立ち位置:業界を牽引する国内最大級の金融機関として常に注目されており、内部監査領域でも業界内のベストプラクティスを実践しています<グローバル>・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要都市に内部監査拠点を持ち、各拠点と英語で協働しながら、グローバルベースでの内部監査に携わることができます・今後、実績次第では、海外出張や赴任の可能性があります【働き方】・勤務形態は出社と在宅勤務のハイブリッド形式(週2日出社推奨、その他は在宅勤務も可)・時間外勤務は相応にあります【期待・役割】・募集ポストにおいて即戦力として活躍していただくことを期待しています・英語を使ってグローバルの監査スタッフと協働し、内部監査手続とシステムの改善において実績をあげることを期待しています・活躍に応じて組織内のリーダーやマネジメントポストで処遇します【風土・雰囲気】・内部監査業務は関わるスタッフに支えられている比重が高いため、スタッフのチャレンジと成果に対して公平に報いる風土があります【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名

必須条件

■業務遂行に必要な英語力を有する方(英語水準:TOEIC LR 860点以上)■高いコミュニケーション能力と周囲を巻き込む力を有すること

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【大阪】内部監査室

サムティホールディングス株式会社

  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-39 S-BUILDING新大阪

想定年収

780~950万円

仕事内容

サムティグループ各社の内部監査をお願いします。監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。・個別内部監査計画書作成、予備調査・拠点往査、関係者へのインタビュー・内部監査調書、報告書作成・被監査部門への結果報告、改善策確認・社長、監査役等への結果報告・フォローアップ監査

必須条件

以下のいずれかのご経験・内部監査の実務経験・監査法人での監査経験

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【東京】内部監査室

サムティホールディングス株式会社

  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都千代田区丸の内1丁目8番3号

想定年収

780~950万円

仕事内容

サムティグループ各社の内部監査をお願いします。監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。・個別内部監査計画書作成、予備調査・拠点往査、関係者へのインタビュー・内部監査調書、報告書作成・被監査部門への結果報告、改善策確認・社長、監査役等への結果報告・フォローアップ監査

必須条件

以下のいずれかのご経験・内部監査の実務経験・監査法人での監査経験

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内部監査(メンバー)

株式会社DMM.com証券

  • リモートワーク可
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階

想定年収

500~700万円

仕事内容

当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施します。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていきます。【主な業務内容】・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)・監査役、監査法人との三様監査・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施・内部監査の高度化における改善活動の推進

必須条件

・証券会社、メガバンク・地銀での勤務経験があり、内部監査キャリア志向を有する方

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内部監査

株式会社オリエントコーポレーション

  • 年収1000万円以上
  • 上場企業
  • 転勤無
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都千代田区麹町5-2-1

想定年収

560~1,000万円

仕事内容

■業務概要:企業におけるガバナンス強化を取り組む中で、内部監査の役割の重要度はますます増している。業務が多様化し、リスクが複雑化する中で、専門性のある内部監査人材を育成・確保することが求められてくる。即戦力となるスキルをもった人財によって強化が必要。そのため専門的な知識と経験を持つ人財を募集するものです。■業務内容:ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。①内部監査業務・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査②ITシステム監査業務・ITやシステムに関連する監査業務③監査企画業務・内部監査の高度化に向けたモニタリング・リスクアセスメント態勢の企画・運営・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画・運営・監査DX化の推進・導入【本ポジションの魅力】■幅広い領域で内部監査の専門性を磨ける環境多様な事業を展開しているため、様々な事業領域の監査に携わることが可能です。さらに、部内ローテーションを通じて経営監査・IT監査・グループ会社監査・監査企画といった幅広い業務を経験し、内部監査のプロフェッショナルとしてキャリアを築くことができます。■経営に近い立場で提言できるやりがい経営のアドバイザーとしての役割が期待されており、監査を通じて得た気づきや改善提言を経営陣へ直接届けることができます。会社の価値向上に直結する業務に携われます。■中途入社でも早期に活躍できる環境経験者採用者には早い段階から責任ある業務が任され、主体的に活躍できる風土があります。将来的には管理職ポストへの登用機会もあり、キャリアアップを目指せます。業界未経験からの入社者も在籍しており、周囲のメンバーが丁寧に指導・サポートする環境が整っています。■柔軟な働き方と多様なキャリアパス在宅勤務やスライドワークの活用が可能で、育児などと両立しながら働けます。また、グループ内のジョブポスティング制度により、他部署やグループ会社への挑戦など、多様なキャリア形成が可能です。

必須条件

・内部監査実務経験5年以上・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等、内部監査の関連資格保有

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内部監査室メンバー【大阪】

株式会社ネクサスエージェント

  • 上場準備中
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル22階

想定年収

350~600万円

仕事内容

内部監査メンバーとして、契約書・現金・情報・広告関連・外国人労働者手続き等に対して、法律上の問題がないかを確認頂きます。主な業務は以下の通りです。・各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等)・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用 ・内部統制整備/運用の評価・法務教育・研修/各部署に対する法的支援■業務魅力当ポジションは、内部監査業務の経験豊富なベテランの室長を筆頭に、お客様相談室の課長と連携しながら、当社の課題解決や業務改善提案が可能です。社長とも距離が近く、意見交換をし合える環境の為、ご自身の今までのご経験を存分に発揮していただける環境です。■配属部署内部監査室 40代1名

必須条件

・不動産業界での内部監査の経験

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内部監査室メンバー【東京】

株式会社ネクサスエージェント

  • 上場準備中
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区新橋1丁目11-7 新橋センタープレイス 3F

想定年収

350~600万円

仕事内容

内部監査メンバーとして、契約書・現金・情報・広告関連・外国人労働者手続き等に対して、法律上の問題がないかを確認頂きます。主な業務は以下の通りです。・各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等)・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用 ・内部統制整備/運用の評価・法務教育・研修/各部署に対する法的支援■業務魅力当ポジションは、内部監査業務の経験豊富なベテランの室長を筆頭に、お客様相談室の課長と連携しながら、当社の課題解決や業務改善提案が可能です。社長とも距離が近く、意見交換をし合える環境の為、ご自身の今までのご経験を存分に発揮していただける環境です。■配属部署内部監査室 40代1名

必須条件

・不動産業界での内部監査の経験

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内部監査(監査役または上級監査役)

アクサ生命保険株式会社

  • 年収1000万円以上
  • 大手
  • 英語力が活かせる
  • 転勤無
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

想定年収

600~1,100万円

仕事内容

【概要】AXAでは、日本のチームに加わる内部監査役を募集しています。監査役は、日本におけるAXAの全事業体において、タイムリーで独立した保証を提供するため、統制文化を向上させるために業務遂行いただきます。業務プロセスに関する豊富な知識、主要リスクの妥当性を評価する能力、組織内のさまざまな人々と交流するための確かな対人スキルをお持ちの方を募集しています。【業務内容】・グループおよびIIAの要求基準に基づき、担当する監査の全過程を完了させる・新たなリスクも含め、担当分野の主要なビジネスリスクに対する理解を深め、対応する・担当する監査のための強力なリスク評価と監査プログラムを確立する・経営陣と協力し、問題に適切に対処する行動計画を策定する・タイムリーな解決を支援するため、経営陣と協力してアクションプランを追跡する・直属の部下や同じプロジェクトを担当する監査員を育成する。・自らの専門能力開発に責任を持ち、関連する研修や能力開発のニーズを積極的に特定し、自らの専門家ネットワークを構築する【対策】・質の高い監査書類および報告書(質の高い終結基準を含む)を計画された期限内に提出する。・対象分野に関する専門家として認められること。・事業戦略と連動した、各監査の質の高いリスク評価と監査計画。・経営陣から高く評価された監査の結果とフィードバックを把握し、それに基づいて行動する。・経営陣と積極的に協働し、持続可能な解決につながる経営行動計画や問題解決に取り組んでいることを証明する。・適切な場合には、直属の部下に育成計画を実施する。・関連情報を共有している証拠・自らのスキルや能力が向上していることを証明する。

必須条件

・以下の1つ以上の分野で5年以上の経験   監査、内部統制、リスク管理・ビジネスレベルの英語力。その他の言語ができれば尚可。

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内部監査担当(リードメンバー)

ウェルスナビ株式会社

  • 年収1000万円以上
  • 転勤無
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9階

想定年収

750~1,250万円

仕事内容

弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。・内部監査計画の作成・内部監査業務の企画・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査役、監査法人との連携■組織構成スタッフ1名┗アシスタント1名

必須条件

・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

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【京都】内部監査

ローム株式会社

  • 大手
  • 上場企業
  • 転勤無
  • 残業少なめ
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

京都府京都市右京区西院溝崎町21

想定年収

600~800万円

仕事内容

【仕事内容】■ロームグループ全体の内部統制を維持するための内部監査・内部監査要員業務事前準備(事前考察)、往査実施(監査実行)、内部監査後の報告まとめ(事後考察)等 ≪監査の対象≫ 内部統制監査[J-SOX]、業務監査、特別監査(公的研究費監査・輸出管理監査・マイナンバー監査)等・業務監査のテーマ検討・調整など・内部監査体制の強化改善【配属部門のミッション】業務の効率化を高めてあらゆるリスクを低減する監査を実行し続け、的確な助言により改善を推進する。1.不正に繋がる可能性のあるシステムやルールをロームグループの問題として正す。2.監査を通じて従業員のコンプライアンス意識を向上する。3.社会に信頼される会社であることを公正な立場で社内外へ証明する。【仕事の振り分け方】1つの監査につき監査リーダー+監査要員1~2名のチームで職務遂行をしています。【キャリアステップ】内部監査部員からスタートし、業務のスキルアップを進めていただきます。また、ロームグループ各関係会社との連携・信頼関係の構築を進めていただきます。内部監査部内の実動リーダー(部門長の実質的な右腕)となり、将来的には内部監査部や他部門の責任者としてキャリアアップの可能性もございます。【ポジションの魅力】・内部監査部の実動リーダーとして会社に貢献できるポジションであり、会社の全体のガバナンスに関わる仕事で貢献できるポジションです。・経験豊富な種々な職域経験者から若手世代までいる職場で、前向きに業務に取り組める雰囲気の職場です。・新しい棟での業務(ビジネスカジュアルと最新の職場環境での業務)で、明るく洗練された職場環境です。

必須条件

以下のような内部監査業務やそれに準じた業務経験。・内部監査部所属経験・専門分野での監査(品質・安全・環境・IT・法務など)の経験

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内部監査・内部統制評価担当

オリックス株式会社

  • 年収1000万円以上
  • 大手
  • 上場企業
  • 英語力が活かせる
  • リモートワーク可
  • 副業可
  • フレックス制
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

本社(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館)

想定年収

508~1,161万円

仕事内容

オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務・事業部門やミドル・バック部門への監査業務・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携<将来的なキャリアパスの例>・監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。・執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。・法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

必須条件

下記のいずれかに該当する方1. 事業会社での監査部門経験者2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者3. 経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

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グローバルIT監査人

株式会社みずほフィナンシャルグループ

  • 年収1000万円以上
  • 大手
  • 上場企業
  • 英語力が活かせる
  • リモートワーク可
  • フレックス制
  • 海外駐在可能性有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都

想定年収

850~1,500万円

仕事内容

【職務内容】■みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のグローバルに係るIT領域の監査(海外監査室との連携・協働を含む)■グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案【部署の特徴】■内部監査Gの業務範囲は、みずほのグループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関のビジネスとの関連性を意識しながらITガバナンスの全体像を掴むことができます■特に既存の統制・ルールに対する遵守課題への指摘のみならず、その原因・真因への深堀りに加え、経営戦略・管理面の提言等の経営に資する助言業務にも幅広く取り組んでおります■研修制度や資格取得・維持支援制度が充実しており、IT監査人としての専門性を磨くことができます■監査業務を通じ、IT関連業務の全体を俯瞰する能力と経営感覚が養われます

必須条件

・IT監査の経験のある方、またはIT関連実務として、IT戦略立案・推進、システムリスク管理・統制推進、システム開発プロジェクトマネジメントの業務経験のある方・特にグローバルITガバナンス、海外でのIT関連実務(拠点運営・開発等)に関する経験があれば尚可・英語で業務ができる方(海外業務経験があれば尚可)

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