東京都の内部監査の求人一覧

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(1~20件を表示)

  • 監査部(国内監査第二課)

    阪和興業株式会社

    勤務地
    東京都中央区築地1丁目13番1号※初期配属地は東京本社を予定しています。※入社後は転勤の可能性があります。
    想定年収
    1,100万円~ 1,320万円
    仕事内容
    当社国内子会社を対象とした以下の監査業務にて、リスク低減や業務改善に貢献いただきます。【具体的な業務】・内部監査業務(業務監査、テーマ監査、特命監査他)・内部監査リーダー業務(主査として監査メンバーをとりまとめて往査を遂行する)・監査企画業務(監査計画策定、監査マニュアル、監査手続書の改定他)・JSOX内部統制評価(整備・運用評価、監査法人対応、新規対象会社への導入支援他)・国内出張(月に1回程度)監査においては、ベースとなる監査項目・手続きに加えて、監査先特有のリスクを見極め、必要な項目を追加するなど、リスクベースでの監査を実践していただきます。例えば、情報機器の対応に関する契約内容の確認だけでなく、セキュリティ対策の妥当性まで踏み込んで監査を行うなど、通常の手続きでは顕在化しないリスクポイントを発見し、監査先の発展に資する助言・提言を行うことを重視しています。【ミッション】監査部は、当社グループ全体の健全な経営と持続的成長を支える重要な役割を担っており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に資する助言・提言を行うことをミッションとしています。単なる不備の指摘に留まらず、監査先の事業発展に貢献する質の高い監査の実現を目指しております。【キャリアパスイメージ】内部監査の専門職として、監査スキルを高め、より高度な監査業務に携わっていただくこともできますし、中途社員やプロパー社員の垣根なくご本人の素養や希望に応じて、課長などのライン管理職として組織をリードしていただくキャリアパスも目指すことができます。【組織体制】監査部は東京・大阪に拠点が分かれ、監査部全体で20名、4つの課(国内監査第一課・国内監査第二課、海外監査課、監査企画課)で構成されています。各課とも東京と大阪に人員を配置しており、リモート環境を活用しながら業務を遂行しています。【各課の主要業務について】★今回は国内監査第二課への配属予定です・国内監査第一課:主に営業・バックオフィス管理部門の計70部署を対象とした業務監査やJ-SOX内部監査を対応・国内監査第二課:国内子会社約50社を対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応・海外監査課:海外子会社約40社対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応・監査企画課:システム監査と監査業全般に関する企画、品質管理を担当【働く環境】監査部では中途採用者が多く活躍しており、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。昨今中途入社社員も迎えている中で完全に出来上がった組織ではなく、お互いに試行錯誤しながら知恵を出し合い、各自の経験やノウハウを活かして業務を進めています。トップダウン型ではないので自由度が高く裁量を持って働ける環境です。東京・大阪間でもリモートワークを活用しながら意見交換を行い、持続可能な働き方を実現しております。【ポジションの魅力】・監査経験を活かし、即戦力としてのご活躍を期待しております。これまでの経験やノウハウを十分に発揮し、組織にリーダーシップを発揮していただける環境です。・監査件数ではなく、監査の質を重視した評価制度となっており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に貢献するやりがいがあります。・自由度が高く、裁量権が大きいので自身の判断で業務を進めることができます。中途採用者も多く、多様な経験やバックグラウンドを持つメンバーと切磋琢磨しながら成長できる環境です。
    必須要件
    ・上場企業における内部監査の経験5年以上※業界不問・公認内部監査人(CIA)資格保有者・監査先の発展に資する提言ができる、建設的なコミュニケーション能力をお持ちの方
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  • 監査部(海外監査課)

    阪和興業株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都中央区築地1丁目13番1号※初期配属地は東京本社を予定しています。※入社後は転勤の可能性があります。
    想定年収
    1,100万円~ 1,320万円
    仕事内容
    当社グループの海外拠点を対象とした以下の監査業務にて、リスク低減や業務改善に貢献いただきます。【具体的な業務】・内部監査業務(業務監査、テーマ監査、特命監査、モニタリング業務等)・内部監査リーダー業務(主査として監査メンバーをとりまとめて往査を遂行する)・監査企画業務(監査計画、監査テーマの策定、監査マニュアル・監査手続書他)・JSOX内部統制評価(整備・運用評価、監査法人対応、新規対象会社への導入支援他)・海外出張(年に4、5回程度でアジアやメキシコなど多様な国・地域の拠点を監査する機会あり)監査においては、ベースとなる監査項目・手続きに加えて、監査先特有のリスクを見極め、必要な項目を追加するなど、リスクベースでの監査を実践していただきます。例えば、情報機器の対応に関する契約内容の確認だけでなく、セキュリティ対策の妥当性まで踏み込んで監査を行うなど、通常の手続きでは顕在化しないリスクポイントを発見し、監査先の発展に資する助言・提言を行うことを重視しています。【ミッション】監査部は、当社グループ全体の健全な経営と持続的成長を支える重要な役割を担っており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に資する助言・提言を行うことをミッションとしています。単なる不備の指摘に留まらず、監査先の事業発展に貢献する質の高い監査の実現を目指しております。【キャリアパスイメージ】内部監査の専門職として、監査スキルを高め、より高度な監査業務に携わっていただくこともできますし、中途社員やプロパー社員の垣根なくご本人の素養や希望に応じて、課長などのライン管理職として組織をリードしていただくキャリアパスも目指すことができます。【組織体制】監査部は東京・大阪に拠点が分かれ、監査部全体で20名、4つの課(国内監査第一課・国内監査第二課、海外監査課、監査企画課)で構成されています。各課とも東京と大阪に人員を配置しており、リモート環境を活用しながら業務を遂行しています。【各課の主要業務について】★今回は海外監査課への配属予定です・国内監査第一課:主に営業・バックオフィス管理部門の計70部署を対象とした業務監査やJ-SOX内部監査を対応・国内監査第2課:国内子会社約50社を対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応・海外監査課:海外子会社約40社対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応・監査企画課:システム監査と監査業全般に関する企画、品質管理を担当【ポジションの魅力】・監査経験を活かし、即戦力としてのご活躍を期待しております。これまでの経験やノウハウを十分に発揮し、組織にリーダーシップを発揮していただける環境です。・監査件数ではなく、監査の質を重視した評価制度となっており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に貢献するやりがいがあります。・自由度が高く、裁量権が大きいので自身の判断で業務を進めることができます。中途採用者も多く、多様な経験やバックグラウンドを持つメンバーと切磋琢磨しながら成長できる環境です。・海外監査課では、アジア、メキシコなど多様な国・地域の拠点を監査する機会があり、グローバルな視点でのキャリア形成が可能です
    必須要件
    ・上場企業における内部監査の経験5年以上※業界不問・公認内部監査人(CIA)資格保有者・英語力(TOEIC800点程度が目安)※海外監査の経験不問です。海外出張や異文化環境に対する抵抗感がなく、臨機応変に対応できる方・監査先の発展に資する提言ができる、建設的なコミュニケーション能力をお持ちの方
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  • IT監査室 室長候補_IT内部統制・システム監査リード

    パーソルホールディングス株式会社

    勤務地
    東京都港区南青山1-15-5
    想定年収
    826万円~ 871万円
    仕事内容
    ■概要【プライム市場・売上高1.4兆円のホールディングス/ホールディングスの監査部門としてグループ全体の監査(国内外)に関わることができます】弊グループは、グループ会社約150社、従業員約7万人を有する人材グループです。今回募集するグループ監査本部では、グループ全体の監査および内部統制業務を行っています。経営目標達成に貢献できる組織を目指し、海外含むグループ全体の監査レベルを向上させることがミッションです。今回の募集ポジションでは、そのうち国内各社におけるJ-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)、システム監査をご担当いただきます。■詳細内部統制に関する構築支援や評価、監査対象会社/部門がグループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。具体的には以下の業務を想定しています。これまでのご経験を活かしながら専門性高くご活躍いただく想定です。・J-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)の構築支援及び整備・運用状況評価、評価結果報告書の作成・システム監査の個別計画策定、監査手続き作成、実施、内部監査報告書の作成、結果講評・指摘事項改善フォローアップ・監査法人、各社関連部門との連携・将来的にはIT監査室の室運営やメンバー育成にも携わっていただくことを期待しています。■魅力・1兆円を超える規模のグループではありながら、経営に近い立場で監査を行っている点が特徴です。・グループ全体のガバナンスや海外監査に特に注力しており、難易度の高い監査にもチャレンジしています。業務が成功に終わった際の影響範囲も非常に大きく、経営層からの期待も大きいです。・課題の指摘でとどまらず、原因特定~改善提案まで行っています。そのため、社員からの信頼や協力も得やすい風土があります。・現状リモートワーク中心としており、子育てや介護をしながらでもはたらきやすい環境です。実際に両立しているメンバーもいます。■組織構成グループ監査本部は、国内14名、海外13名の計28名で構成されています。
    必須要件
    リーダー以上のご経験をお持ち、かつ以下いずれかに該当する方・監査法人でのIT監査、J-SOX評価経験3年以上・コンサルティング会社でIT業務、監査のアドバイザリーもしくは受託経験が3年以上
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  • 内部統制部(監査人)

    デンカ株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー
    想定年収
    650万円~ 1,000万円
    仕事内容
    ①J-SOX評価のゼロベース見直し:従来の延長ではなく、すべての統制種類の整備・運用評価プロセスをゼロベースで再設計します。AIによる評価自動化システムの実装を強力に推進し、業務の大幅な効率化と質的向上を実現します。②グループ自律型リスク管理の推進:グループ内の標準部統制に基づく自律的評価(CSA)の対象範囲を拡大します。各拠点が自律的にリスクを特定・改善できる仕組みを定着させ、グループ全域のガバナンス底上げとリスク低減を図ります。③新領域監査のグランドデザイン策定と実装:情報セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示など、将来の監査実施を見据えた「監査アウトライン」を2026年度中に策定します。④「AIによる自動監査」「AIデータ分析・不正検知」などAIによる監査高度化を進めており、実務での本格運用、それに伴うフォローアップ監査の推進を担当していただきます。■部署ミッション内部統制部は、経営直轄の独立した第3線として、企業価値の保全と創造に寄与します。以下の「3つのA」に基づく包括的なアプローチを通じて、非財務価値を高め、社会から信頼され続ける企業グループを創り上げます。Assurance(保証)& Advisory(助言):J-SOXの刷新と適法性・効率性の検証を行い、経営層へ戦略的助言を行う。Assistance(支援):内部統制のベストプラクティスの構築と運用を牽引する。Audit Transformation & Strategy(変革と戦略):DX推進や次世代監査モデルの策定を行う。本ポジションは、これら全ての領域を横断し、「AI×監査」の新たなスタンダードを現場から実装していく重要な役割を担います。■配属部署人員構成部長以下17名が在籍。事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。■期待する役割・AIやデータ分析による監査高度化・自動化を進めるうえで、プロジェクトの中心として牽引していただくことを期待します。・また、テクノロジーを使いこなすだけでなく、現場との対話を通じて事実を正確に捉え、真因を特定し、組織文化レベルの改善へと導く「アドバイザー」としての役割を担っていただきます。
    必須要件
    ・内部監査またはJ-SOX実務経験・会計・財務知識(財務諸表読解や計数的理解力、簿記2級程度目安)・生成AI・最先端Tech活用
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  • IT監査(マネジメント)

    パーソルホールディングス株式会社

    勤務地
    東京都港区南青山1-15-5
    想定年収
    856万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ■概要【プライム市場・売上高1.4兆円のホールディングス/ホールディングスの監査部門としてグループ全体の監査(国内外)に関わることができます】弊グループは、グループ会社約150社、従業員約7万人を有する人材グループです。今回募集するグループ監査本部では、グループ全体の監査および内部統制業務を行っています。経営目標達成に貢献できる組織を目指し、海外含むグループ全体の監査レベルを向上させることがミッションです。今回の募集ポジションでは、そのうち国内各社におけるJ-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)、システム監査、およびマネジメントをご担当いただきます。■詳細内部統制に関する構築支援や評価、監査対象会社/部門がグループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。具体的には以下の業務を想定しています。これまでのご経験を活かしながら専門性高くご活躍いただく想定です。・J-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)の構築支援及び整備・運用状況評価、評価結果報告書の作成・システム監査の個別計画策定、監査手続き作成、実施、内部監査報告書の作成、結果講評・指摘事項改善フォローアップ・監査法人、各社関連部門との連携・所属組織のマネジメント、メンバーの育成及び指導■魅力・1兆円を超える規模のグループではありながら、経営に近い立場で監査を行っている点が特徴です。・グループ全体のガバナンスや海外監査に特に注力しており、難易度の高い監査にもチャレンジしています。業務が成功に終わった際の影響範囲も非常に大きく、経営層からの期待も大きいです。・課題の指摘でとどまらず、原因特定~改善提案まで行っています。そのため、社員からの信頼や協力も得やすい風土があります。・現状リモートワーク中心としており、子育てや介護をしながらでもはたらきやすい環境です。実際に両立しているメンバーもいます。■組織構成グループ監査本部は、国内14名、海外13名の計28名で構成されています。
    必須要件
    以下いずれかに該当する方・監査法人でシニアスタッフとして5年以上ご経験をお持ちの方・マネジャーとしてシステム監査、J-SOX IT全般統制・IT業務処理統制評価のご経験がある方 ・コンサルティング会社でマネジャーとしてIT業務、監査のアドバイザリーもしくは受託経験が3年以上ある方
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  • 監査役監査業務(管理職)

    KDDI株式会社

    勤務地
    東京都港区高輪2-21-1
    想定年収
    1,103万円~ 1,253万円
    仕事内容
    配属予定組織において、監査役の直属組織の一員として監査役監査業務に従事いただきます。特に、会計分野における高度な専門性を発揮し、経理部門、内部監査部門および会計監査人との協議・折衝を主導しながら、各種会計論点や対応方針の整理・調整を推進していただきます。本ポジションは職位として管理職に該当し、待遇は管理職相当となります。ただし、直接的な組織・人員のマネジメント業務は伴いません。会計領域の専門性を発揮し、関係部署と連携して業務を推進いただく役割です。【職務内容】監査役監査業務における一連のプロセス(計画立案、監査の実施、結果報告)を担っていただきます。■計画立案KDDIおよびKDDIグループ会社に関するリスク情報を幅広く収集・分析し、経営環境や事業特性を踏まえたうえで、重点的に監査すべき領域および監査範囲を検討・決定します。■監査の実施KDDIおよびKDDIグループ会社に対し、関係者へのインタビューや各種証憑の閲覧・検証等を通じて、監査証拠を体系的に収集し、適法性・妥当性等の観点から検証を行います。※監査対象に応じて、国内外への出張が発生する可能性があります(年数回程度)■結果報告監査の結果および認識した課題・論点を整理し、KDDI経営層への報告に向けた監査報告資料を作成します。さらに、監査活動を通じて把握した重要事項やその評価・分析を踏まえ、株主に対する監査報告の作成を行います。【魅力・アピールポイント】① ガバナンスの中枢に携わる経験監査役を専門的に支える独立組織として、グループ全体を俯瞰しながら、取締役の職務執行や経営判断の適切性を監視・検証し、企業ガバナンスの中枢を担う経験を積むことができます。②不確実性の高い環境における意思決定支援複雑化する事業環境やリスク環境の中で、重要論点やリスク兆候を自ら見極め、専門性と論理性に基づき監査役の判断・提言を支える知的専門職として活躍することができます。③企業価値と社会的信頼を支える役割適法性・健全性の確保と経営の透明性向上を通じて、不祥事防止や企業価値の毀損防止に寄与し、企業の持続的成長と社会からの信頼基盤を支える重要な役割を担います。
    必須要件
    ・公認会計士/USCPA 資格保有者・監査法人での職務経験(5年以上)・監査法人におけるマネジメント経験者(マネージャー以上)
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  • 内部監査担当(シニアスタッフ_マネージャークラス)

    株式会社hacomono

    • 年収1000万円以上
    • 上場準備中
    • フルリモートワーク
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 5階
    想定年収
    900万円~ 1,200万円
    仕事内容
    <お任せする仕事内容>ミッション:監査運用の安定化と精緻化: 既存の監査プロセスを引き継ぎ、実運用の中で見つかった課題を修正しながら、より実効性の高いものへと成熟させる。リモート監査モデルの確立: フルリモート環境下において、SaaSのログやテキストコミュニケーションを活用した、効率的かつ精度の高い監査手法を確立する。実務の完全遂行: 計画策定から報告、改善フォローまでの一連の業務を、自らの手で遅滞なく完遂させる。■業務内容(詳細):入社後は一定期間、法務マネージャー(現兼務者)へのレポートラインのもと、外部コンサルタントとも連携しながら以下の業務を遂行します。キャッチアップ後は、内部監査担当者として自走いただくことを想定しています。・内部監査プロセスの運用・改善 監査計画に基づいた監査の実施。既存のマニュアルやチェックリストを用いつつ、実態に合わない部分は適宜修正を行う。 SlackやNotion、各種SaaSのログを活用した「書面監査」「データ監査」の実施。 発見事項に対し、現場と対話しながら、実現可能な改善策を合意形成する。・J-SOX(内部統制報告制度)の評価・メンテナンス 3点セット(業務記述書・フローチャート・RCM)のメンテナンス。事業や組織の変化に合わせてタイムリーに更新を行う。 整備状況評価(ToD)および運用状況評価(ToE)の実施、不備是正のリード。・対外対応(IPO審査・監査法人) 主幹事証券会社および監査法人からの質問・資料請求への対応。 指摘事項に対し、当社のビジネスモデルやリスクの重要性を踏まえ、論理的に説明・調整を行う。<やりがい・魅力>1. 「SaaS×IoT×Fintech」という事業の多角性と監査の深み単一のクラウドサービスを提供する一般的なSaaS企業とは異なり、hacomonoはハードウェア(IoT製品)の開発や、決済事業への進出など、事業領域を多角的に広げています。そのため、ソフトウェアの監査だけでなく、製品開発、在庫管理、資金決済法対応など、多岐にわたる監査テーマを経験できます。IPO準備期間だけでなく、上場後も次々と立ち上がる新規事業の監査に携われるため、知的好奇心が尽きることがなく、企業が大きく成長する中でのダイナミズムを感じられる環境です。2. 経営直轄の「事業成長を後押しする内部監査」hacomonoの経営陣は、内部監査を「上場審査をパスするための形式的なハードル」とは捉えていません。「企業の継続的な成長を後押しするための基盤」として尊重しています。そのため、「ブレーキ役」として煙たがられるのではなく、事業成長を支えるパートナーとして歓迎される風土があります。内部管理体制構築において、形式整備に留まらず、本質的な経営管理体制の構築にダイレクトに貢献できる点は、当社ならではの醍醐味です。3. 日本一のリモートワーク企業ならではの監査メソッドの確立対面監査には対面の良さ(空気感の把握など)がありますが、hacomonoはフルリモート・フルフレックスを標準としており、監査業務もテキストコミュニケーションやWeb会議が中心となります。対面での阿吽の呼吸が通じない環境下で、事実を正確に把握し、論理的にリスクを評価することは決して簡単ではありません。しかし、難易度が高いからこそ、「日本一のリモートワーク企業」において、場所にとらわれずとも機能する高度な監査メソッドを自らの手で確立できることは、これからの時代の監査人として得がたいキャリアと経験になります。
    必須要件
    ■以下の実務経験を両方お持ちの方・事業会社等における内部監査の実務経験(目安3年以上・5年以上が好ましい) 監査計画の策定から実施、報告書作成、フォローアップまでを一貫して担当した経験。・事業会社等におけるJ-SOX評価の実務経験(目安3年以上・5年以上が好ましい) 3点セット(業務記述書・フローチャート・RCM)の作成・修正、および整備・運用状況評価の実施経験。■テキストコミュニケーションによる業務遂行能力・リモート環境において、Slackやドキュメント等のテキストベースで、正確な事実確認や論理的な報告ができるスキル。・必要な際はWEB会議等で補足しつつも、最終的な合意事項や証跡を文書で残せる几帳面さ。■ITリテラシー・ツール適応力・Google Workspace、Slack、Notion等のクラウドツールを日常業務で支障なく操作できること。■ドキュメンテーション能力・業務フロー図や記述書を、自ら手を動かして作成・修正できる実務能力。
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  • 内部監査

    稲畑産業株式会社

    勤務地
    東京都中央区日本橋本町2-8-2
    想定年収
    700万円~ 1,100万円
    仕事内容
    内部監査および内部統制評価本社および国内外子会社の業務がルール通りに為されているか確認し、問題点を発見・改善提案することで、組織の健全な運営と成長に貢献できるやりがいのある仕事
    必須要件
    ・事業会社におけるガバナンス・コントロールに関係する業務(目安3年以上)・組織やプロジェクトの運営に携わった経験※監査法人でのご経験も歓迎
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  • 常勤監査役

    株式会社ブリッジワン

    勤務地
    東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 ガーデンプレイスタワー 21階
    想定年収
    600万円~ 1,000万円
    仕事内容
    常勤監査役として、取締役の職務執行の監査をはじめ、ブリッジワングループ全体のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス体制の監督・指導・提言をお任せします。取締役会その他の重要会議への出席:取締役会、経営会議、その他重要会議に出席し、適法性・妥当性の観点から意見陳述および監査を実施。取締役の職務執行状況の監査:経営陣や執行役員からのヒアリング、重要決裁書類の閲覧による業務プロセスの監査。監査計画の策定:監査方針、監査計画、業務分担等の策定およびこれに基づく監査の実施。三様監査(内部監査・会計監査・監査役)の推進:内部監査担当(新設予定・募集中のポジション)や外部の会計監査人、税理士等との緊密な情報交換・連携体制の構築。グループ会社・拠点の監査:事業子会社や全国主要拠点の往査(ヒアリングや実態調査)。株主総会への報告: 監査報告書の作成、および株主総会における報告業務 【ポジションの魅力】・赤字なし・揺るぎない事業安定性急成長ベンチャーでありながら、強固な財務基盤と高い収益モデルを誇るため、キャッシュフローの懸念なく、組織としての健全なガバナンス体制構築に注力できます。・経営の良きパートナーとしての役割単なる「粗探し」の監査ではなく、経営陣や各事業部長と「会社の健全な持続的成長のために何が必要か」をフラットに議論できる環境です。代表の山本をはじめとする経営陣との信頼関係のもと、大所高所から会社を支えていただけます。・多角的なビジネスモデルの監査人材、M&A、DXコンサルなど、扱う事業領域が幅広いため、法的・コンプライアンス的観点からも、知的好奇心と経験を十分に活かせる多様な論点に触れることができます。
    必須要件
    以下いずれかの経験がある方・事業会社における常勤監査役、または社外監査役のご経験・上場企業や、それに準ずる規模のベンチャー企業での「管理部門責任者(CFO、コーポレート部長、法務部長等)」のご経験・公認会計士、弁護士、税理士、司法書士などの有資格者で、企業の監査・法務・コンプライアンス体制構築の実務に深く携わった経験・メガバンクでの幹部執行役員の経験
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  • 常勤監査役

    株式会社BitStar

    勤務地
    東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10階
    想定年収
    650万円~ 900万円
    仕事内容
    急成長を続ける当社のガバナンス体制(管理体制)の強化、および監査役業務全般をお任せします。将来的なIPOも視野に入れつつ、まずは組織の拡大に伴うリスクの防止や、経営陣の良きアドバイザー(伴走者)として、健全な事業成長を支える土台作りを期待しています。<具体的には…>・将来的な上場を見据えた内部統制の構築、監査、アドバイス・広告・メディア事業を含む幅広い事業の会計・業務フローの監査やリスク評価についてのアドバイス・労務環境の健全化に向けた、ハラスメント防止体制やコンプライアンス遵守状況の監査・状況把握・取締役会、監査役会、株主総会への出席および有効なアドバイスの提示・監査方針・計画の策定、監査報告書の作成・取締役(経営陣)への助言・カウンセル・将来的な、監査法人や証券会社等の外部ステークホルダー対応の準備
    必須要件
    ・基本的に出社して勤務が可能な方・何かしらの監査経験をお持ちの方 └監査法人での会計監査 └事業会社での内部監査・監査役監査・証券会社/証券取引所での審査業務経験・事業会社での管理部門の責任者経験・その他、監査役監査が可能な知見をお持ちの方 ※常勤監査役等他に常勤の兼職がない方
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  • 内部監査室長

    AnyMind Japan株式会社

    勤務地
    東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー 31階
    想定年収
    750万円~ 1,250万円
    仕事内容
    J-SOX等の法規制や内部統制に関する知識・経験を活かし、国内外各社の事業部門・管理部門、および監査法人と円滑に連携することで、上場後のJ-SOX・内部統制構築フェーズにおける各種課題を主体的に把握・解決し、制度確立に務めていただきます。 単にチェックリストに沿ってルーティンで監査を行うだけでなく、当社の変化の激しいビジネスモデル(デジタルマーケティング、D2Cなど)を深く理解し、現在の組織の弱い部分を直接アップデートしていく「改善型」の活動を牽引していただきます。・国内および海外グループ子会社を対象としたJ-SOX・内部統制の構築・評価・運用・内部監査計画の策定、およびそれに伴う監査の実施(年間数回程度の海外拠点への往査含む)・経営陣(社長・取締役)へのダイレクトな監査結果報告、および改善提案・監査法人や外部コンサルタント、社内の各コーポレート部門(経理・法務等)との連携・調整・専属の内部監査スタッフ(1名)のマネジメント、および業務の舵取り■ポジションの魅力・「仕組みを作る」ダイナミズム: 出来上がった仕組みを回すのではなく、急成長を続ける多国籍企業のガバナンスをゼロから強固にしていくコアフェーズを主導できます。・経営層との圧倒的な近さ: 取締役やCEO(十河)が直接のレポートラインとなるため、経営視点を持って迅速な意思決定と実行を進められます。・グローバルなキャリア実績: 海外拠点の監査を通じて、グローバルに通用するキャリア実績を積むことができます。・将来のキャリアパス: 室長として実績を残していただいた先には、将来的には常勤監査等委員(監査役)としてのキャリアへ挑戦することも可能です。
    必須要件
    ・J-SOX業務経験(評価、構築、または運用の実務経験)3年以上・内部監査の実務経験3年以上・上場企業における必要なJ-SOX対応・プロセスの全体像を理解し、自ら手を動かせる方
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  • 内部監査室長

    株式会社WITHホールディングス

    勤務地
    東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル8階
    想定年収
    700万円~ 900万円
    仕事内容
    下記業務全般の業務管理・遂行・内部監査部門の体制構築・内部監査規程の策定・内部監査計画の策定及び実行・内部統制監査報告書及び各部への改善提案書の作成・J-SOX 対応全般(3 点セットの作成等)・監査法人対応等
    必須要件
    ・上場会社での内部監査部門での経験 3 年以上・1 人で業務を完結できる能力を有する方
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  • 与信監査(国内)

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    【業務内容】・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)を対象とする与信監査業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・本部、海外拠点等の信用リスク管理態勢、資産自己査定、信用格付基準等の適切性・妥当性を検証・評価。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【募集背景】金利のある世界が再到来し、国内外でリスクテイク戦略志向局面となったことを背景に、全行的に与信管理態勢を強化方針です。一方で、銀行内のリソースが限られており、同知見や経験を持つ方のキャリア採用を検討しています。即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しています。【魅力】・カウンターパートは、本部各部室、グループ会社。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    ・与信監査業務経験、または金融機関で与信(審査)業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。
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  • 内部監査室マネージャー候補【Assr_IAO】

    PwC Japan有限責任監査法人

    勤務地
    東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
    想定年収
    700万円~ 1,200万円
    仕事内容
    ※当室はPwC Japan有限責任監査法人の所属です。■職務内容・所属するPwC Japan有限責任監査法人に加え、PwC Japan各社の内部監査を担当します。・ガバナンス、リスクコントロール、オペレーション、IT、情報セキュリティ等、幅広い分野の内部監査に従事していただきます。・個別の内部監査プロジェクトの実施に加え、内部監査室の業務運営にも携わっていただきます。■就業環境・勤務地は東京(大手町)を基本としますが、ご要望に応じてリモート勤務も可能です(ただし、オンサイト監査や社内イベント等で出社が必要となる場合があります)。・期初に策定する年度計画スケジュールに沿って内部監査プロジェクトを計画的に遂行するため、ワークライフバランスのとりやすい職場です。■本ポジションの魅力・当室ではPwC Japan各社を対象としており、グループの共通機能を通じて、各種ビジネス、本社機能、オペレーション、IT等、多様な領域に横断的に関与できる点が特徴です。こうした機会を通して、DX、サステナビリティ、新規業務・サービス等の新たな分野に関する知見を実務の中で習得することも可能です。・グローバル連携による合同監査も年数回実施しており、意欲に応じて参画の機会があります。・また、個別監査に加え業務運営にも携わることで、リスクアセスメント、戦略策定、年度計画立案、進捗・品質管理といった経験を積むことが可能です。・将来的には、内部監査室をリードするマネジメント人材としての活躍を期待しています。
    必須要件
    ・Microsoft 365等を用いた基本的な業務が可能な方・新たな分野の知識習得に積極的で、学習意欲の高い方・コミュニケーション能力の高い方
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  • 内部監査リーダー_マネージャー候補

    株式会社BuySell Technologies

    勤務地
    東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル
    想定年収
    800万円~ 1,000万円
    仕事内容
    ご入社後に期待する成果・3ヶ月後:既存の監査計画・監査体制・グループ会社の統制状況を把握し、担当監査テーマの実行をリード・半年?1年:グループ全体を対象とした業務監査/J-SOX監査を主導、監査計画・改善提案の質を一段引き上げ、内部監査室のコアメンバーとして室の推進をリード・1年後以降:室長と並走しながらチームマネジメントに関与し、内部監査室のリーダー/マネージャーへとステップアップ職務内容 〇 内部統制(J-SOX監査)に関する業務グループ各社の業務プロセス統制およびIT統制の整備状況・運用状況の評価内部統制文書化サポート(業務記述書、RCMの作成・更新、レビュー)◯内部監査(業務監査)に関する業務グループ各社の業務監査(国内店舗/事業所監査含む)PMS監査/ISMS監査特命監査〇 その他グループ各社の内部統制システムの運用監督、指導・支援新規事業やPMIにおける業務フローの構築法務コンプライアンス部門と連携したリスクマネジメント業務監査法人対応監査等委員との定期的なコミュニケーション内部監査室メンバーへの指導・育成、監査品質向上のためのプロセス改善生成AI等のツールを活用した監査プログラム・調書・報告書の効率化組織/配属先の特徴 ・内部監査室(室長を含む4名体制)・代表取締役直轄/監査等委員会と密に連携する独立性の高い組織・バイセル本体および複数のグループ会社を対象とする、グループ横断的なポジション・会計監査人・法務/経理/情報システム部門との連携を通じ、経営全体を俯瞰できる環境あなたに提供できる価値・買取現場・多拠点に対する業務監査・コンプライアンス監査の実践経験を積める・出張買取事業特有のリスク構造(古物営業法・査定リスク・現場不正等)に深く関われる・J-SOX対応経験、監査法人折衝経験を主体的に積める・M&AやPMI対応を含む、事業成長フェーズの内部統制整備に関われる・リスクマネジメントなど幅広いディフェンス面の経験を得られる・将来的に内部監査室のマネジメント・部門長を担うキャリアパス働く環境・原則出社(現場往査/店舗・事業所監査あり)/状況に応じてリモート併用キャリアパス内部監査室:リーダー/マネージャー → 部門長法務、内部統制など幅広い業務領域へのチャレンジ
    必須要件
    下記いずれかのご経験(5年以上の実務経験を想定)・上場企業での内部監査経験・小売業や多拠点事業での現場監査経験・上場企業でのJ-SOX監査経験・マネージャー(管理職)として、内部監査人の人材育成やチームマネジメントの経験
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  • システム監査担当

    PayPay株式会社

    勤務地
    東京都新宿区Hybrid Workstyle(オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク)※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。※サテライトオフィス使用については所属部署のルールに順じます。
    想定年収
    700万円~ 1,250万円
    仕事内容
    <内部監査の主なミッション> ・内部監査を通じて経営目標の効果的な達成、組織体への価値の付加を実現・経営活動の全般にわたる業務運営の管理、遂行状況を3線の立場で評価・内部監査結果に基づく情報提供ならびに改善への助言<チーム構成>現在は十数名程度のメンバーが在籍しており、テーマ監査、業務営業監査、システム監査の3チームで構成されています。前職の出身企業は事業会社や監査法人など多様なメンバーが活躍をしております。▼具体的な業務内容システム監査、サイバーセキュリティ監査等の個別監査の実施の他、監査部門運営に係る以下の実務を想定しております。また、当社のみならず、グループ会社のシステム監査、サイバーセキュリティ監査に関する支援も実施することを想定しています。■個別監査の遂行・予備調査・監査計画・監査手続書作成・監査対象領域の評価・原因分析及び改善案の立案・監査報告書の作成・報告・監査発見事項のフォローアップ 等■オフサイトモニタリング・社内外のリスク情報の収集・整理 等■リスクアセスメント・年間監査計画の基礎となる業務プロセスのリスク評価 等■内部監査態勢の向上・監査の実効性、効率性向上に向けた監査プロセスの改善 等▼本ポジションの魅力・会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で社内業務の改善・高度化、企業の成長に貢献することができます。・モバイル決済最大手のフィンテック企業において内部監査業務経験を積み、新ビジネススキームを習得しつつ、監査キャリアを拡大できます。・デジタル監査(分析支援ツール・AI活用)も含めた新たな監査手法等の導入に携わることができます。・リスク高領域を中心に機動的に調査を進めるフレームワークの導入経験を積むことができます。・ALL中途入社の多種多様な人材の中で切磋琢磨できる環境があります。
    必須要件
    <経験>・以下のいずれかの内部監査経験を3年以上お持ちの方 システム監査の実務経験 サイバーセキュリティ等のセキュリティ関連監査の実務経験・ChatGPT等の生成AIの業務利用経験<スキル>以下のうち複数のスキル/特性をお持ちの方・以下のうち複数のスキル/特性をお持ちの方ステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行ない、課題を把握し、調査をスピード感をもって行なう意識と能力IIA国際基準に適合してアシュアランス業務を実施する能力ITのリスクおよびコントロール手段に関する知識 (ITガバナンス、情報セキュリティ、クラウドやAI等の最新技術、ITに係わる法務知識)リスクマネジメントおよび各リスクカテゴリをモニタリングするために必要な能力・組織目標の達成に向けて、チームメンバーと協業し、鼓舞するために必要なリーダーシップ
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  • 内部監査室スタッフ【Assr~IAO】

    PwC Japan有限責任監査法人

    勤務地
    東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
    想定年収
    500万円~ 700万円
    仕事内容
    ※当室はPwC Japan有限責任監査法人の所属です。・所属するPwC Japan有限責任監査法人に加え、PwC Japan各社の内部監査を担当します。・ガバナンス、リスクコントロール、オペレーション、IT、情報セキュリティ等、幅広い分野の内部監査に従事していただきます。・個別の内部監査プロジェクトの実施に加え、内部監査室の業務運営にも携わっていただきます。■就業環境・勤務地は東京(大手町)を基本としますが、ご要望に応じてリモート勤務も可能です(ただし、オンサイト監査や社内イベント等で出社が必要となる場合があります)。・期初に策定する年度計画スケジュールに沿って内部監査プロジェクトを計画的に遂行するため、ワークライフバランスのとりやすい職場です。■本ポジションの魅力・当室ではPwC Japan各社を対象としており、グループの共通機能を通じて、各種ビジネス、本社機能、オペレーション、IT等、多様な領域に横断的に関与できる点が特徴です。こうした機会を通して、DX、サステナビリティ、新規業務・サービス等の新たな分野に関する知見を実務の中で習得することも可能です。・グローバル連携による合同監査も年数回実施しており、意欲に応じて参画の機会があります。・また、個別監査に加え業務運営にも携わることで、リスクアセスメント、戦略策定、年度計画立案、進捗・品質管理といった経験を積むことが可能です。・将来的には、内部監査室をリードするマネジメント人材としての活躍を期待しています。
    必須要件
    ・Microsoft 365等を用いた基本的な業務が可能な方・新たな分野の知識習得に積極的で、学習意欲の高い方・コミュニケーション能力の高い方
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  • 内部監査(新領域_銀行代理業メイン)

    株式会社タイミー

    勤務地
    東京都港区東新橋1丁目5-2汐留シティセンター35階
    想定年収
    700万円~ 950万円
    仕事内容
    新設される銀行代理業体制において、監査責任者を強力にサポートしながら、監査計画の立案から監査報告までの実務を一気通貫でリードしていただきます。具体的な業務内容:・年次監査計画(初年度案)の策定実務、及び監査体制、内部監査(規程)の設計サポート・提携銀行、当局対応のサポート:所属銀行向け報告パッケージの作成実務、および実地モニタリングの受入れ手順の整備・重点領域の個別監査の実務主導:AML/CFTに関する運営管理態勢の監査・外部委託先管理態勢(第三者管理)の監査および手続設計・事業部門の可監査性確保支援:各業務オーナーと連携し、業務プロセスの可視化、アクセス管理やログ保存要件等の統制証跡が適切に設計されているかの検証実務*銀行代理業に関する業務に限定するわけではありません。特に時期によって業務量に変化があるため親会社の内部監査業務に関与頂く事も想定しております。<出向・転籍ついて>ご本人の適性やキャリアアップ、またグループ全体の組織活性化を目的として、関連会社への「在籍出向」または「転籍」を打診する可能性があります。出向・転籍先候補: 株式会社タイミーフィナンシャル(参考記事:https://corp.timee.co.jp/news/detail-6659/)■ミッション記載の業務内容を実施して頂きながら親会社も含めた内部監査室の高度化に寄与して頂く事をミッションとする。■配属先 ・内部監査室現在内部監査室は室長1名体制ですが、今後様々な監査に対応できるよう数名の人材を募集中です
    必須要件
    以下のいずれか(または複数領域)における3年以上の実務経験をお持ちの方・銀行などの金融機関における内部監査の実務経験。・監査法人における金融機関を対象とした外部監査、またはアドバイザリー業務の経験。・銀行法、犯罪収益移転防止法(AML/CFT)等の金融関連法令に関する知見、経験。
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  • 業務監査担当

    PayPay株式会社

    勤務地
    Hybrid Workstyle(オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク)※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。※サテライトオフィス使用については所属部署のルールに順じます。
    想定年収
    700万円~ 1,300万円
    仕事内容
    ▼PayPay内部監査部の紹介個別監査の計画・実施・報告、全社組織のリスクアセスメント、オフサイトモニタリング等を担う組織で、PayPayの3ラインオブディフェンスの最後の砦として、ビジネススピードに合わせ、米国上場企業に相応しい強固なガバナンス態勢を構築・高度化させています。 <内部監査の主なミッション> 内部監査を通じて経営目標の効果的な達成、組織体への価値の付加を実現経営活動の全般にわたる業務運営の管理、遂行状況を3線の立場で評価内部監査結果に基づく情報提供ならびに改善への助言<チーム構成>現在は十数名程度のメンバーが在籍しており、テーマ監査、業務・営業監査、システム監査の3チームで構成されています。前職の出身企業は金融機関や事業会社、監査法人など多様なメンバーが活躍をしており、AI等の最新テクノロジーを駆使しながら業務にあたっています。▼具体的な業務内容業務監査の主担当として、以下の実務を想定しています。また、当社のみならずグループ会社への協働監査も実施します。■個別監査の遂行・予備調査・監査計画・手続書作成・対象領域の評価、原因分析・改善案の立案・財務報告に係る内部統制の評価・監査報告書の作成・報告・発見事項のフォローアップ等■上場後ガバナンスの検証・支援・上場後ガバナンス態勢の監査での検証、ステークホルダーへのレポーティング強化■AI活用による内部監査態勢の向上・AI活用による監査主要業務および管理・報告業務の効率化推進■リスクアセスメント・オフサイトモニタリング・年間監査計画の基礎となる業務プロセスのリスク評価・社内外リスク情報の収集▼本ポジションの魅力・上場企業として会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で厳格なガバナンス・リスク管理の実践に直接貢献できる・モバイル決済最大手のフィンテック企業で、新サービスや新ビジネススキームに対する監査経験を積むことができる・デジタル監査(AI活用や分析支援ツール)を含めた新たな監査手法の導入や、AIの監査業務活用に関するガバナンス構築に自ら携わることができる
    必須要件
    ■以下いずれかのご経験を3年程度以上お持ちの方・事業会社での業務監査経験・銀行、証券会社、生命保険、クレジットカード会社での業務監査経験・監査法人やコンサルティングファームでの業務監査経験・ChatGPT等の生成AIの業務利用経験・自身で課題を抽出して周囲を巻き込みながら改善対応ができる方
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  • システム監査

    株式会社レオパレス21

    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 転勤無
    • 時短勤務可
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都中野区3-27-12 レオパレス21第4ビル
    想定年収
    523万円~ 677万円
    仕事内容
    グループ・ガバナンス強化の一環として、中長期的な内部監査体制の一層の高度化を目指した増員を計画。当社および国内外グループ会社を対象にした情報システムに関する監査業務をお任せします。【以下の業務を行っていただきます※詳細は面接の場でお話します】■システム監査■情報セキュリティ監査■システムに係る内部統制(J-SOX)監査【配属先情報】内部統制2課:所属数5名(IT監査担当課)
    必須要件
    ■セキュリティや内部統制に関心を持ち、自ら学ぶ意欲のある方
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