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【RB】内部監査部

株式会社りそな銀行

勤務地

東京都江東区木場一丁目5番65号 深川ギャザリア W2棟

想定年収

650~1,300万円

仕事内容

■業務内容・テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)-業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。ー監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。ー監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。・監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務)ー企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。■配属部署・組織構成・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。■人事制度・育成体制・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。■残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです)

必須条件

以下のいずれかのご経験をお持ちの方・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず)・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験

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内部監査_マネージャー

株式会社DMM.com証券

  • 年収1000万円以上
  • 大手

勤務地

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階

想定年収

800~1,400万円

仕事内容

当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施します。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていきます。【主な業務内容】~内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画~事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)~監査役、監査法人との三様監査~コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務~日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施~内部監査の高度化における改善活動の推進■入社後に以下の資格を取得していただきます~金融先物取引業務外務員~金融先物取引内部管理責任者~一種証券外務員~二種証券外務員(一種を取得する場合は不要)~証券外務員内部管理責任者~商品外務員登録資格試験~暗号資産等関連デリバティブ取引外務員資格※すでにお持ちの方は、活かしていただけます。

必須条件

いずれか1つを満たしていること~金融機関での内部監査業務経験10年以上~内部監査関連資格(CIA~CISA~CFE~US-CPA等)を保有しており、かつ、資格取得後に内部監査業務の経験が5年以上あること

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与信監査(国内)

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収1000万円以上
  • 大手
  • リモートワーク可
  • 住宅手当・社宅制度有

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

【業務内容】・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)を対象とする与信監査業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・本部、海外拠点等の信用リスク管理態勢、資産自己査定、信用格付基準等の適切性・妥当性を検証・評価。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【募集背景】金利のある世界が再到来し、国内外でリスクテイク戦略志向局面となったことを背景に、全行的に与信管理態勢を強化方針です。一方で、銀行内のリソースが限られており、同知見や経験を持つ方のキャリア採用を検討しています。即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しています。【魅力】・カウンターパートは、本部各部室、グループ会社。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名

必須条件

・与信監査業務経験、または金融機関で与信(審査)業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。

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法人・リテール監査

株式会社三菱UFJ銀行

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

三菱UFJ銀行・MUFGおよびMUFGグループ各社を対象に、国内法人・リテール領域の監査・モニタリングを担っていただきます。当チームは、法人・ウェルスマネジメント、リテール・デジタル、コーポレートバンキングの3事業本部を担当し、大企業、中堅・中小法人、ウェルスマネジメント、個人顧客など、幅広い国内顧客ビジネスをカバーしています。具体的には、リスクアセスメント、監査計画の立案、個別監査の企画・実施、経営陣・本部各部・グループ会社への課題提起や改善提言を行います。【このポジションの魅力】MUFGの国内顧客部門を横断的に見渡し、経営に近い立場で、重要施策やリスク管理態勢の高度化に貢献できるポジションです。デジタル施策、金融犯罪対策、M&Aファイナンスなど、変化の大きいテーマに関わることができるほか、CIA等の監査関連資格の取得を後押しする環境もあり、内部監査人としての専門性を高められます。また、銀行単体にとどまらず、信託・証券・カード等のグループ会社とも連携し、MUFGグループ横断での監査経験を積むことができます。【風土・雰囲気】国内外の営業拠点、本部、関係会社など多様な経験を持つメンバーが在籍しています。部内外のコミュニケーションは活発で、中途入行者の知見や問題意識も歓迎される風土です。【働き方】入社後、業務に慣れていただくまでは出社を基本とし、対面でのコミュニケーションを通じて業務理解を深めていただきます。その後は、業務状況やチーム運営に応じて、週1~2回程度を目安に在宅勤務も活用可能です。【組織】・本邦監査部:約240名(内、法人・リテールチーム約20名)・海外監査部:約740名

必須条件

・金融機関における法人またはリテール領域での営業実務経験を有し、MUFGの内部監査業務に高い関心・意欲をお持ちの方。

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与信監査(グローバル・与信制度)

株式会社三菱UFJ銀行

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

・三菱UFJ銀行(含、海外拠点)を対象にした、貸出等資産の健全性確保のための、信用リスク管理態勢および個社管理態勢等の監査・モニタリング・信用リスク管理に関わる与信所管部等へのモニタリング・個社の信用格付、資産自己査定、自己資本規制(信用リスク)に関する監査・リスクアセスメント・監査計画の立案・推進・海外与信監査結果の取り纏め・報告書作成・経営等への報告・欧米亜与信監査室とのグローバル連携活動の推進【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名

必須条件

以下①~③いずれかの業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。①与信監査業務経験②金融機関で与信(審査)業務経験③金融機関でリスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務経験

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内部管理担当(IFA事業)

マネックスグループ株式会社

  • 年収1000万円以上
  • リモートワーク可
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル25階

想定年収

699~1,210万円

仕事内容

急成長するIFA(金融仲介)事業を支える内部管理担当として、事業の健全性・安定性を確保する役割を担っていただきます。・IFA事業に関する内部管理業務全般・取引・業務プロセスのモニタリング・各種点検・チェック業務・IFA法人対応に関するルール・運用の管理・内部管理体制・業務フローの整備および高度化・監査・当局対応を見据えた記録・管理体制の構築・社内関係部署との連携によるリスク管理■ポジションの魅力・急成長事業の内部管理体制をつくるフェーズに参画預かり残高2,500億円規模のIFA事業において、完成された仕組みを守るのではなく、これからの管理体制を設計・高度化する役割です。・ルーティンに留まらない、改善・設計型の管理業務点検・モニタリングといったルーティン業務に加え、業務フローや管理ルールの整備・見直し、運用への落とし込みまで、一連の改善サイクルを主体的に推進できます。・事業成長とガバナンスを両立させる経験現場と距離を取りつつも、事業を理解した管理を行うことで、「事業を止めない内部管理」を実践できます。成長事業におけるリスク管理の最適解を探りながら運用できる点が特徴です。・将来の監査・当局対応を見据えた経験が積める中長期的に、より高度な内部管理・監査対応に関わるキャリア形成が可能です。■キャリアパス中長期的には、管理ルールの見直し・改善提案や将来的な監査対応業務にも関与いただきます。将来的には、ご本人の適性や実績、グループの戦略に応じて、マネックスベンチャーズ(マネックスグループの投資事業)の経営、もしくはマネックスグループ本体の戦略企画(M&A)部門や経営企画部門、新規事業部門において、新規事業の立ち上げ、子会社の経営支援、グループ全体の投資戦略(M&A含む)の策定・実行など、グループの経営・戦略の中核を担っていただくことを期待しています。

必須条件

以下いずれも満たす方・内部管理責任者資格・証券会社でのリテール営業や法人営業の経験

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内部監査(マネージャー_メンバー)

株式会社bitFlyer Holdings

  • 年収1000万円以上
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

想定年収

600~1,200万円

仕事内容

■内部監査計画の立案および監査の実施(業務、会計、顧客資産の分別管理、IT等)■各部門に対する業務プロセス監査の実施■法令および社内規程の遵守状況の確認・評価■監査結果の報告書作成および経営層への報告■内部統制の改善に向けた是正措置の提案およびフォローアップ業務内容の変更の範囲:入社後、会社の定めるすべての業務へ配置転換となる可能性があります

必須条件

■日本語(ネイティブレベル)■金融機関における内部監査、または監査法人における外部監査の実務経験(3年以上)

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内部監査(主任~部長代理)

株式会社FPG

  • 大手
  • 上場企業
  • 英語力が活かせる
  • 転勤無
  • 残業少なめ
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 管理職
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都 千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー 29階

想定年収

626~981万円

仕事内容

同社は、航空機・船舶・海上輸送用コンテナを対象とした「日本型オペレーティング・リース」、国内の都心一等地の不動産を対象とした「不動産小口化商品」、そして主に米国の大型不動産を対象とした「海外不動産投資商品」のリーディングカンパニーです。私たちは、お客様の夢の実現をサポートするファイナンシャルパートナーとして、お客さまの多様なニーズに応える金融商品とサービスを提供しています。【業務概要】「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(当社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。●業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)- リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。- 通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映●企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)- 企画業務全般について室長と協同して取組む* 本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)【部門人数】60歳前後の男性3名

必須条件

・監査実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験のある方を想定)・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人

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システム監査担当

PayPay株式会社

勤務地

東京都新宿区Hybrid Workstyle(オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク)※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。※サテライトオフィス使用については所属部署のルールに順じます。

想定年収

700~1,250万円

仕事内容

<内部監査の主なミッション> ・内部監査を通じて経営目標の効果的な達成、組織体への価値の付加を実現・経営活動の全般にわたる業務運営の管理、遂行状況を3線の立場で評価・内部監査結果に基づく情報提供ならびに改善への助言<チーム構成>現在は十数名程度のメンバーが在籍しており、テーマ監査、業務営業監査、システム監査の3チームで構成されています。前職の出身企業は事業会社や監査法人など多様なメンバーが活躍をしております。▼具体的な業務内容システム監査、サイバーセキュリティ監査等の個別監査の実施の他、監査部門運営に係る以下の実務を想定しております。また、当社のみならず、グループ会社のシステム監査、サイバーセキュリティ監査に関する支援も実施することを想定しています。■個別監査の遂行・予備調査・監査計画・監査手続書作成・監査対象領域の評価・原因分析及び改善案の立案・監査報告書の作成・報告・監査発見事項のフォローアップ 等■オフサイトモニタリング・社内外のリスク情報の収集・整理 等■リスクアセスメント・年間監査計画の基礎となる業務プロセスのリスク評価 等■内部監査態勢の向上・監査の実効性、効率性向上に向けた監査プロセスの改善 等▼本ポジションの魅力・会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で社内業務の改善・高度化、企業の成長に貢献することができます。・モバイル決済最大手のフィンテック企業において内部監査業務経験を積み、新ビジネススキームを習得しつつ、監査キャリアを拡大できます。・デジタル監査(分析支援ツール・AI活用)も含めた新たな監査手法等の導入に携わることができます。・リスク高領域を中心に機動的に調査を進めるフレームワークの導入経験を積むことができます。・ALL中途入社の多種多様な人材の中で切磋琢磨できる環境があります。

必須条件

<経験>・以下のいずれかの内部監査経験を3年以上お持ちの方 システム監査の実務経験 サイバーセキュリティ等のセキュリティ関連監査の実務経験・ChatGPT等の生成AIの業務利用経験<スキル>以下のうち複数のスキル/特性をお持ちの方・以下のうち複数のスキル/特性をお持ちの方ステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行ない、課題を把握し、調査をスピード感をもって行なう意識と能力IIA国際基準に適合してアシュアランス業務を実施する能力ITのリスクおよびコントロール手段に関する知識 (ITガバナンス、情報セキュリティ、クラウドやAI等の最新技術、ITに係わる法務知識)リスクマネジメントおよび各リスクカテゴリをモニタリングするために必要な能力・組織目標の達成に向けて、チームメンバーと協業し、鼓舞するために必要なリーダーシップ

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業務監査担当

PayPay株式会社

勤務地

Hybrid Workstyle(オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク)※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。※サテライトオフィス使用については所属部署のルールに順じます。

想定年収

700~1,300万円

仕事内容

▼PayPay内部監査部の紹介個別監査の計画・実施・報告、全社組織のリスクアセスメント、オフサイトモニタリング等を担う組織で、PayPayの3ラインオブディフェンスの最後の砦として、ビジネススピードに合わせ、米国上場企業に相応しい強固なガバナンス態勢を構築・高度化させています。 <内部監査の主なミッション> 内部監査を通じて経営目標の効果的な達成、組織体への価値の付加を実現経営活動の全般にわたる業務運営の管理、遂行状況を3線の立場で評価内部監査結果に基づく情報提供ならびに改善への助言<チーム構成>現在は十数名程度のメンバーが在籍しており、テーマ監査、業務・営業監査、システム監査の3チームで構成されています。前職の出身企業は金融機関や事業会社、監査法人など多様なメンバーが活躍をしており、AI等の最新テクノロジーを駆使しながら業務にあたっています。▼具体的な業務内容業務監査の主担当として、以下の実務を想定しています。また、当社のみならずグループ会社への協働監査も実施します。■個別監査の遂行・予備調査・監査計画・手続書作成・対象領域の評価、原因分析・改善案の立案・財務報告に係る内部統制の評価・監査報告書の作成・報告・発見事項のフォローアップ等■上場後ガバナンスの検証・支援・上場後ガバナンス態勢の監査での検証、ステークホルダーへのレポーティング強化■AI活用による内部監査態勢の向上・AI活用による監査主要業務および管理・報告業務の効率化推進■リスクアセスメント・オフサイトモニタリング・年間監査計画の基礎となる業務プロセスのリスク評価・社内外リスク情報の収集▼本ポジションの魅力・上場企業として会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で厳格なガバナンス・リスク管理の実践に直接貢献できる・モバイル決済最大手のフィンテック企業で、新サービスや新ビジネススキームに対する監査経験を積むことができる・デジタル監査(AI活用や分析支援ツール)を含めた新たな監査手法の導入や、AIの監査業務活用に関するガバナンス構築に自ら携わることができる

必須条件

■以下いずれかのご経験を3年程度以上お持ちの方・事業会社での業務監査経験・銀行、証券会社、生命保険、クレジットカード会社での業務監査経験・監査法人やコンサルティングファームでの業務監査経験・ChatGPT等の生成AIの業務利用経験・自身で課題を抽出して周囲を巻き込みながら改善対応ができる方

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システム監査_内部監査室

株式会社マネーフォワード

勤務地

東京都港区芝浦3-1-2 msb Tamachi田町ステーションタワーS 20・21階

想定年収

800~1,100万円

仕事内容

マネーフォワードグループのシステム監査業務を専任担当として、牽引いただきたいと考えています。監査を通じて単純な指摘に留まることなく、実効性のある改善提案やリスクコントロール構築のサポートを行っていただくことを期待しております。〈業務内容〉・J-SOX評価 IT全般統制(ITGC)、IT業務処理統制(ITAC)の評価・グループ全社の業務監査 システム監査、情報セキュリティ監査に関する一連の監査(各種情報収集、リスク分析、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成)業法に基づく監査・システムに関連する領域の監査

必須条件

・上場会社又は監査法人における3?5年以上のIT監査業務、ITリスク管理またはサイバーセキュリティ分野などにおける経験(当該分野における実務経験、コンサルティング経験など監査実務経験以外の経験も可。)・J-SOXのIT全般統制(ITGC)、IT業務処理統制(ITAC)の評価の経験

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内部監査室長候補 (マネーフォワードケッサイ株式会社へ在籍出向)

株式会社マネーフォワード

勤務地

東京都港区芝浦3-1-2 msb Tamachi田町ステーションタワーS 21階

想定年収

850~1,300万円

仕事内容

■配属先雇用:株式会社マネーフォワード配属先:マネーフォワードケッサイ株式会社 内部監査室【主な業務内容】マネーフォワードケッサイ株式会社 内部監査室の室長候補として、組織運営、メンバーマネジメント、および業務監査の実施と牽引を中心にお任せします。 ■内部監査室の組織運営・マネジメント・チーム全体のアウトプットを最大化するための体制構築と推進・メンバーの特性を理解した育成計画の策定と実行、および日常的なマネジメント・年間監査計画の策定及びその完遂■業務監査の実施と牽引・Fintech/資金決済ビジネス(プリペイド/クレジットカード)特有のリスクを先読みした監査テーマの設定・室長自らも関与する高品質な業務監査の実行・AI活用など先進的な手法による監査の高度化への挑戦■マネーフォワードグループ全体への貢献・親会社(マネーフォワード内部監査室)の一員として、適切な情報連携を通じたグループ全体の業務品質向上への貢献■その他・J-SOX対応(状況に応じて担当いただく可能性があります)

必須条件

■業務監査の実務経験(目安3年以上)■以下のいずれかに該当する方(特定領域の知見をお持ち、または早期にキャッチアップ可能な素地がある方)・資金移動業・前払式支払手段発行業者またはカードビジネスに関する業務経験がある方・資金移動業等の関連で金融庁ガイドライン等に対応した実務経験がある方・何らかの金融系企業での内部監査経験があり、上記領域の知識を意欲的に習得できるポテンシャルをお持ちの方■少人数チームの組織マネジメントおよびメンバーの個別育成経験■SlackやAIツール等を活用し、監査業務を適切に行えるデジタル適応力

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市場業務関連監査

株式会社三菱UFJ銀行

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

■ MUFGおよびグループ各社における市場業務(フロント、リスク管理、コンプライアンス)に関する監査業務 ■ 国内外拠点に対するオンサイト/オフサイト監査の企画・実施(年間3~4件程度)■ 監査結果に基づくリスク評価および改善提言、経営層へのレポーティング ■ 市場リスク管理、モデルリスク、規制対応等に関する内部統制の有効性評価 ■ 海外拠点・グループ会社との連携によるグローバル監査の推進■ 市場環境・規制動向を踏まえた監査手法の高度化・改善 【主な関係者】市場部門(フロント)、リスク管理部門、コンプライアンス部門、海外拠点、MUFGグループ各社、経営層、金融当局【成長機会】・フロント・リスク・コンプライアンスを横断し、市場業務全体を俯瞰する力を習得・経営視点でのリスク評価・提言を通じ、高度な判断力・洞察力を獲得・グローバル拠点との協働により、国際的な市場規制・実務への理解を深化・公認会計士等の専門人材との協働を通じた、高水準の専門性の習得・海外出張・研修機会を通じたグローバルなキャリア形成 【想定キャリアパス】入行後は市場監査業務を通じて専門性を高めていただき、将来的には以下のようなキャリア展開も想定されます:・市場監査領域の専門家としての高度化・グローバル監査案件のリード・監査企画・高度化(監査手法、データ活用等)への参画・他内部管理部署領域へのキャリア展開【本ポジションの魅力】■ 経営に最も近い「第三線」の視点市場業務を独立した立場から評価し、経営に対して直接的にインサイトを提供する役割を担います。■ 市場ビジネスを横断的に理解できる稀有なポジションフロント・リスク・コンプライアンスを一体で捉え、個別業務では得られない全体最適の視点を養えます。■ グローバルかつ大規模な監査フィールドMUFGの国内外拠点・グループ会社を対象に、スケールの大きな監査業務に携わることができます。【風土・働き方】・キャリア採用比率約14%、多様なバックグラウンドの人材が活躍・フリーアドレス、在宅勤務、フレキシブル勤務等、柔軟な働き方が可能・育児支援制度も充実し、長期的に働きやすい環境

必須条件

以下のいずれかの業務経験を有し、市場業務関連の監査業務に意欲のある方。・為替、金利、債券等の市場取引経験者・市場リスク、若しくはモデルリスク管理業務経験者・米国ボルカー法等の国際金融規制業務経験者・金融機関での監査業務経験があり、市場業務の監査に意欲のある方

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システム監査

株式会社三菱UFJ銀行

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

900~1,500万円

仕事内容

【業務内容】■三菱UFJ銀行及び銀行グループ各社(子会社・関連会社等)を対象とするシステム監査業務・システムのリスクアセスメント及びシステムに関わる組織的課題の調査・分析に基づいた監査計画の立案・国内及び海外拠点が利用するシステムに対する監査(海外IT監査人との協働監査を含む)【組織構成】2ライン制(国内ライン、グローバル・サイバーライン)それぞれに次長、チーム長を配置国内ライン        :14名 (30代:2名 40代:7名 50代:4名 60代:1名)グローバル・サイバーライン: 9名 (30代:1名 40代:6名 50代:2名 60代:0名)・保有スキル等を勘案し、いずれかのラインに配属を予定・システム開発・運用業務や監査業務の経験者が多く在籍・チームの8割強はキャリア採用者・なお、監査部門全体(国内)では、250名程度【部署概要】・1線(事業部門)・2線(リスク管理部門)によるシステムに関するリスクへの取組みに対し、国内外の当局の動向やグローバルスタンダードを基に3線(監査部門)として独立した立場から評価・助言を行い経営にレポート・表面的な課題や脆弱性の指摘だけではなく、本質的な原因について現場と深く対話・考察しながら、経営視点で組織の課題改善に貢献【募集背景】銀行内外での内部監査の重要性の高まりを受けた体制拡大に伴う増員を計画も、システム知見も兼ね備えた内部監査人材の社内確保が難しく外部から採用を検討しております。・特に、英語人材、サイバー人材が不足しております・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております・ポテンシャル人材の方には、部内研修やOJTなど充実した体制を整備しております【魅力】・グローバルに展開し、国内随一の事業規模を誇るMUFGグループ各社の経営課題や取組みに直接触れることができる・DXやAIなど先端技術に対し、最新の監査基準やフレームワークを基にシステム監査を実施。システム監査スキルを身に着けることができる・海外監査を含め豊富な事例に触れることにより監査知見を広げることができる・リモートワークやフレキシブル勤務等、ワークライフバランスを大切にした環境で、長く活躍頂くことが可能な人事制度を導入済・監査関連資格取得・維持にかかる補助あり【キャリアパス】内部監査のプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを想定しています。また、同業務での経験を活かし、システム関連部署やリスク管理部署などへのキャリアにチャレンジすることも可能です【働き方】・残業時間は、月平均30時間程度です。(19時前後には終わることが多いです)・業務に慣れていただくまでは出社いただきますが、その後は業務状況やご都合に応じて週2回~3回ほど在宅勤務が通常・監査繁忙時は、週5回の出社も発生(繁忙時期は各人のアサインにより変動)【育成・研修体制】・配属部署にて新任者オリエンテーション、研修(監査基礎など)を実施・その後は、先輩社員によるOJT体制(約半年~1年間)・各種部内研修(eラーニング等)も充実しております

必須条件

以下のいずれかの業務経験を満たす方(システム監査未経験の方でも挑戦していただける育成環境を整えています)・英語でのIT業務経験・サイバーセキュリティに関する業務経験・システム開発・運用の実務経験(5年以上)

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監査手続・システム企画業務

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収1000万円以上
  • 大手
  • 上場企業
  • 英語力が活かせる
  • リモートワーク可
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

【業務内容】・MUFGがグローバルに適用する内部監査手続の管理・MUFGがグローバルで利用する監査支援システムの開発と保守【魅力】・MUFGはグローバルで内部監査手続とシステムを統一しています。MUFGで内部監査手続・システムに携わることで、世界標準の内部監査業務を身に付けることができます・監査支援システムの開発と保守では、汎用的なITスキルを習得できるほか、DX活用など最先端の領域で活躍することも可能です・グローバルの監査スタッフと協働し、内部監査手続とシステムの改善に取り組むことで、国際的に通用するコミュニケーションスキルを磨くことができます・MUFGでのキャリアは、あなたの専門性を最大限に活かし、グローバルな舞台で活躍する絶好の機会です。ぜひ、私たちと一緒に未来を創り上げましょう<MUFGならではのダイナミズム>・MUFGの立ち位置:業界を牽引する国内最大級の金融機関として常に注目されており、内部監査領域でも業界内のベストプラクティスを実践しています<グローバル>・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要都市に内部監査拠点を持ち、各拠点と英語で協働しながら、グローバルベースでの内部監査に携わることができます・今後、実績次第では、海外出張や赴任の可能性があります【働き方】・勤務形態は出社と在宅勤務のハイブリッド形式(週2日出社推奨、その他は在宅勤務も可)・時間外勤務は相応にあります【期待・役割】・募集ポストにおいて即戦力として活躍していただくことを期待しています・英語を使ってグローバルの監査スタッフと協働し、内部監査手続とシステムの改善において実績をあげることを期待しています・活躍に応じて組織内のリーダーやマネジメントポストで処遇します【風土・雰囲気】・内部監査業務は関わるスタッフに支えられている比重が高いため、スタッフのチャレンジと成果に対して公平に報いる風土があります【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名

必須条件

■業務遂行に必要な英語力を有する方(英語水準:TOEIC LR 860点以上)■高いコミュニケーション能力と周囲を巻き込む力を有すること

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内部監査部門_グローバル企画業務(未経験可)

株式会社三菱UFJ銀行

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

【業務内容】・MUFGグローバル領域における監査企画業務(グローバル監査戦略・施策の企画立案・実行・管理業務等)・グローバル監査会議、各種経営会議・監査(等)委員会宛の報告対応など、各種会議体の運営業務・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要拠点の監査クルーとの英語による業務推進・交渉等【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の他、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要拠点、国内グループ会社・英語を使ってグローバルに活躍できるフィールド・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、特に監査領域は業界でもベストプラクティスな体制です<グローバル>・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要都市に監査拠点を持ち、各拠点と英語で協働しながら、グローバルベースでの監査に携わることができます・今後、実績次第では、海外赴任の可能性があります【働き方】・勤務形態は出社と在宅勤務のハイブリッド形式(週2日出社推奨、その他は在宅勤務も可)・時間外勤務は相応にあります【期待・役割】・募集ポストにおいて即戦力として活躍して頂くことを期待しています・監査高度化施策の推進を英語を使って海外メンバーと深い議論、場合によっては交渉、各種調整して頂くことを期待しています・活躍次第で、組織内のリーダーやマネジメントポストをめざしていただけます【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も多数在籍・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちています【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名

必須条件

■業務遂行に必要な英語力・日本語力を有する方(英語水準:TOEIC LR 860点以上)■高いコミュニケーション能力と周囲を巻き込む力を有すること

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内部監査_リードメンバー

三菱UFJエムット銀行株式会社(旧:MUデジタルバンク設立準備株式会社)

  • 年収1000万円以上
  • リモートワーク可
  • フレックス制

勤務地

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング

想定年収

700~1,200万円

仕事内容

本ポジションは、デジタルバンクの内部監査部門の設計・運営、監査計画の策定および実施、ならびに内部統制の強化やコンプライアンス体制の評価・改善を担います。開業前後の新しい金融プラットフォームに関わるリスクマネジメントやガバナンス体制の整備、関係部署との横断的な連携を通じて、全社の健全性・信頼性向上をリードしていただきます。■業務内容※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。・リスクアセスメントおよび内部監査計画の作成・内部監査業務の企画・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査役、監査法人との連携

必須条件

・銀行などの金融機関における内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、銀行事務等)での実務経験をお持ちの方・銀行法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等、銀行業務に関連する法令や各種規則に関する知識

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内部監査(システム監査)担当

PayPay銀行株式会社(旧:ジャパンネット銀行)

勤務地

東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー【アクセス】JR中央線JR総武線「四ツ谷駅」 徒歩約1分東京メトロ南北線「四ツ谷駅」 徒歩約1分東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」 徒歩約3分

想定年収

600~1,000万円

仕事内容

監査チームの一員として、システム領域の個別監査計画の策定、実査、報告書のとりまとめ業務を行っていただきます。・リスクの変化を踏まえた個別監査計画および点検項目の設計・データ分析や現場ヒアリングを通じた実態把握・重大リスクの分析/評価および事業成長につながる改善提案の立案・監査結果の取りまとめ、経営層とのディスカッションを通じた意思決定支援

必須条件

・金融機関でシステム開発プロジェクトをリードした経験、またはシステムやセキュリティに関するリスク管理業務の経験

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システムリスク監査(リードメンバー)

ウェルスナビ株式会社

勤務地

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9階

想定年収

750~1,250万円

仕事内容

■期待する役割弊社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。■業務内容・システム監査計画の作成・システム監査業務の企画・システム監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査等委員会、監査法人との連携・その他、内部監査業務

必須条件

・監査法人または事業会社でのシステム監査の経験

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内部監査(メンバー)

株式会社DMM.com証券

  • リモートワーク可
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階

想定年収

500~700万円

仕事内容

当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施します。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていきます。【主な業務内容】・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)・監査役、監査法人との三様監査・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施・内部監査の高度化における改善活動の推進

必須条件

・証券会社、メガバンク・地銀での勤務経験があり、内部監査キャリア志向を有する方

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