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内部監査担当

株式会社カナリー(旧:BluAge)

  • 住宅手当・社宅制度有

勤務地

東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー27階

想定年収

500~800万円

仕事内容

・年度内部監査計画の策定・業務監査の実施・監査結果の報告と改善状況のフォローアップ・上場準備に伴う内部監査体制の構築・監査役、監査法人との連携・内部監査関連規定の整備会社の成長に伴い、IPOを見据えた重要なフェーズにおいて、既存の仕組みを運用するだけではなく、会社の成長に合わせて内部監査・内部統制の仕組みそのものを構築していけるポジションです。経営陣や各事業部門との距離も近く、監査・指摘にとどまらず、事業成長とガバナンスを両立させるための改善まで踏み込んでいただくことを期待しています。その他に、他部門の業務に関しても、担っていただく想定です。成長著しいベンチャー企業の中で、会社の成長とともにスピード感ある個人の成長を実感いただける環境をご用意しております。

必須条件

・下記いずれかの実務経験3年以上 - 事業会社における内部監査部門での実務経験、またはこれに準ずる業務 - 監査法人における監査業務・生成AIを積極的に業務に活用していける方(現職における業務経験は問いませんが、AIについての素養が高い方)

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内部監査マネージャー候補

株式会社カナリー(旧:BluAge)

  • 年収1000万円以上
  • 住宅手当・社宅制度有

勤務地

東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー27階

想定年収

600~1,000万円

仕事内容

・年度内部監査計画の策定・業務監査の実施・監査結果の報告と改善状況のフォローアップ・上場準備に伴う内部監査体制の構築・監査役、監査法人との連携・内部監査関連規定の整備会社の成長に伴い、IPOを見据えた重要なフェーズにおいて、既存の仕組みを運用するだけではなく、会社の成長に合わせて内部監査・内部統制の仕組みそのものを構築していけるポジションです。経営陣や各事業部門との距離も近く、監査・指摘にとどまらず、事業成長とガバナンスを両立させるための改善まで踏み込んでいただくことを期待しています。当面は、プレイングマネージャーとして、手を動かしていただくことが多くなる想定になります。その他に、他部門の業務に関しても、担っていただく想定です。成長著しいベンチャー企業の中で、会社の成長とともにスピード感ある個人の成長を実感いただける環境をご用意しております。

必須条件

・生成AIを積極的に業務に活用していける方(現職における業務経験は問いませんが、AIについての素養が高い方)・下記いずれかの実務経験3年以上 ・事業会社における内部監査部門での実務経験、またはこれに準ずる業務 ・監査法人における監査業務

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内部監査責任者(室長候補)

SREホールディングス株式会社

勤務地

東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR 14階

想定年収

700~1,000万円

仕事内容

■仕事概要SREホールディングスは、不動産×金融×ヘルスケア×AI/ITを複合的に展開する東証プライム上場企業グループです。グループ会社を含む内部監査体制の強化・構築フェーズにあり、内部監査(インターナルオーディット)とJ-SOX(内部統制報告制度)対応を軸に、グループガバナンスの整備までを担う内部監査責任者(室長候補)を募集します。■内部監査・年間監査計画の立案・実行・グループ会社監査・業務監査・コンプライアンス監査・改善提案およびフォローアップ■J-SOX対応・全社統制評価・業務プロセス統制評価・IT統制評価(ITGC)・評価範囲の策定・監査法人対応■グループガバナンス・M&A後のPMI(統合プロセス)支援・新設子会社への統制構築・グループ会社管理体制の整備・リスク管理体制構築■組織運営・内部監査体制の強化・構築・将来的なメンバー育成・経営層へのレポーティング

必須条件

・内部監査またはJ-SOX実務経験・内部統制(全社統制・業務処理統制・ITGC)の評価・改善経験・年間監査計画の策定、監査実施、改善フォローまで一貫して担当した経験・監査法人・監査役との折衝経験・経理・会計に関する実務知識(経理経験またはそれに準ずる知識)・内部監査室における実務経験(監査計画策定・監査実施・監査報告等)が概ね10年以上あることを特に重視します

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IT分野担当内部監査員_内部監査部門(IADTD)

楽天グループ株式会社

勤務地

東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス

想定年収

500~850万円

仕事内容

■ミッション当社の内部監査部門は、リスク管理の最適化と当社の持続的な成長のサポートに専念しています。募集中の部門: IT & セキュリティ監査セクション 当部門は、グループの事業拡大とテクノロジーの複雑化に伴い、ますます重要になっている IT ガバナンスを専門としています。単純な形式的なコンプライアンス チェックを超えて、ビジネスのスピードを妨げない「真に効果的なコントロール環境」を確立することを目指しています。■主な責任J-SOX (ITGC) 評価:財務報告の信頼性を確保するためのシステム コントロールを評価し、改善のための推奨事項を提供します。セキュリティ監査:セキュリティ コントロールの有効性を検証し、進化するビジネス ニーズと最新の脅威の状況に対応して、是正措置を監督します。■キャリア展望J-SOX からセキュリティ監査まで幅広い経験を積むことで、プロの IT 監査人としての市場価値を確立できます。技術的な知識と監査の専門知識を組み合わせることで、企業全体のリスクを監督し、組織ガバナンスの強化を推進できるリーダーに成長する機会が得られます。入社後はまず、J-SOX(ITGC)評価を通じて、当社のサービスとIT統制の基盤を習得していただきます。その後、セキュリティ監査をはじめとする様々な分野へと業務範囲を広げ、IT監査のプロフェッショナルへと成長していきます。*あなたのミッションは、経営陣や事業部門との対話を通じて、「ビジネスを阻害しない真に効果的な統制」を構築することです。エンジニアリング、セキュリティ、またはIT監査におけるあなたの経験を活かしてください。監査経験は必須ではありません。当社のサービスとテクノロジーを理解し、自己成長を求め、ガバナンスの力で楽天の発展を加速させたいと願う方を歓迎します。■職場環境組織構造・規模:内部監査部門は約50名(IT・セキュリティ監査部門は約10名)。・構成:主に30代から40代の専門家。・チームは主に中堅社員で構成されている。■中堅社員の経歴当社チームは、監査法人やITコンサルティング会社出身者、さまざまな事業会社や楽天グループ内のエンジニアやインフラエンジニア、セキュリティガバナンスの運用と設計の専門家など、多様な経歴を持つ専門家で構成されています。■キャリアパスの例・監査以外の経歴(エンジニア)からIT監査スペシャリストへ:実務的なIT経験を活かし、ITGC評価から始め、その後、セキュリティ監査やシステム監査を含む範囲に拡大しました。現在は監査リーダーとして、経営陣に直接戦略的な提言を行っています。・監査・セキュリティ専門家からガバナンスリーダーへ:監査とセキュリティに関する確固たる基盤を持ちながら、J-SOX評価を通じてビジネス感覚を深めてきました。現在は、第2線部門と緊密に連携しながら、グループ全体のセキュリティ管理体制を強化するプロジェクトを主導しています。

必須条件

以下のいずれかを満たすこと:・J-SOX(ITGC)またはセキュリティ監査において1年以上の経験(内部監査部門または運用部門のいずれで得た経験でも可)。・IT計画、開発、または運用において3年以上の経験。利害関係者または事業部門とのコミュニケーションにおいて実績があること。■英語TOEICスコア800点以上(または同等の英語能力の証明、もしくは英語圏の大学における学士号以上の学位の証明)が必要です。資格証明は、採用内定通知の発行時までに提出してください。スコアまたは資格証明をお持ちでない場合は、選考プロセス中に当社が実施するTOEIC IPテストを受験していただきます。

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内部監査担当者_内部監査部(IADTD)

楽天グループ株式会社

勤務地

東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス

想定年収

500~1,000万円

仕事内容

■部門概要・内部監査部門の使命と役割 内部監査部門の使命は、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を促進することで、会社の使命達成を強力に支援することです。さらに、組織横断的な業務を通じて各部門間の情報共有を促進することで、グループ全体の連携強化とPDCAサイクルの深化に貢献します。・組織構造と監査範囲 内部監査部は6つの部門で構成され、約50名の監査員が国内外の事業会社および子会社(金融子会社を除く)を対象とした日常的な監査活動を実施しています。■募集職種:内部監査部門 今回の募集は、6つの部門のうちの1つである内部監査部門のメンバーを対象としています。内部監査部門は、以下の3つの主要な業務を担当しています。1. 業務監査 当社は、リスクの軽減、不正の防止、業務の改善を目的とした保証およびコンサルティングサービスを提供します。2. ISMS内部監査当社はISMS認証のための内部監査を実施し、情報セキュリティ管理の強化に貢献しています。3. J-SOX評価 当社は、コンプライアンスシステムを維持・改善するために、全社的な統制、財務諸表作成プロセス、および業務プロセスを評価します。■魅力・組織└ 多様なバックグラウンドを持つメンバーが一体となって業務を遂行します。多くのメンバーが専門知識を有しているため、幅広い知見を得ることができます。意見を自由に表現できるオープンな組織です。・裁量└ 自分のやりたいことを自由に実行でき、大きな裁量権が与えられている環境です。・キャリアパス(習得できるスキルとキャリアの機会) └ 監査部門内での管理職への昇進に加え、他部門や監査人としての役割に挑戦する機会もあります。 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較して、当社のサービスは多岐にわたり、監査ごとに求められる知識も異なります。当社は、期間よりも監査の内容を重視しています。■職務内容当社は、事業監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて企業の成長を支援するとともに、従業員が安心して全力で取り組める環境づくりにも努めています。経営陣をはじめとする幅広い人々とのコミュニケーションを通じて業務を進めていただきます。・事業および組織監査・J-SOX評価・企業監査・SMS監査業務■組織構成・内部監査部門:約50名/内部監査課:約20名)・年齢層:20代~40代

必須条件

ビジネスレベルの日本語 ・コミュニケーション能力さらに、以下のいずれかの経験が必要です。・監査法人での財務諸表監査・企業での内部監査・J-SOX内部統制評価業務・内部統制に関するコンサルティング業務・情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)

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内部監査室長

AnyMind Japan株式会社

勤務地

東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー 31階

想定年収

750~1,250万円

仕事内容

■概要J-SOX等の法規制や内部統制に関する知識・経験を活かし、国内外各社の事業部門・管理部門、および監査法人と円滑に連携することで、上場後のJ-SOX・内部統制構築フェーズにおける各種課題を主体的に把握・解決し、制度確立に務めていただきます。 単にチェックリストに沿ってルーティンで監査を行うだけでなく、当社の変化の激しいビジネスモデル(デジタルマーケティング、D2Cなど)を深く理解し、現在の組織の弱い部分を直接アップデートしていく「改善型」の活動を牽引していただきます。■具体的な業務内容・国内および海外グループ子会社を対象としたJ-SOX・内部統制の構築・評価・運用・内部監査計画の策定、およびそれに伴う監査の実施(年間数回程度の海外拠点への往査含む)・経営陣(社長・取締役)へのダイレクトな監査結果報告、および改善提案・監査法人や外部コンサルタント、社内の各コーポレート部門(経理・法務等)との連携・調整・専属の内部監査スタッフ(1名)のマネジメント、および業務の舵取り■ポジションの魅力・「仕組みを作る」ダイナミズム: 出来上がった仕組みを回すのではなく、急成長を続ける多国籍企業のガバナンスをゼロから強固にしていくコアフェーズを主導できます。・経営層との圧倒的な近さ: 取締役やCEO(十河)が直接のレポートラインとなるため、経営視点を持って迅速な意思決定と実行を進められます。・グローバルなキャリア実績: 海外拠点の監査を通じて、グローバルに通用するキャリア実績を積むことができます。・将来のキャリアパス: 室長として実績を残していただいた先には、将来的には常勤監査等委員(監査役)としてのキャリアへ挑戦することも可能です。

必須条件

・J-SOX業務経験(評価、構築、または運用の実務経験)3年以上・内部監査の実務経験3年以上・上場企業における必要なJ-SOX対応・プロセスの全体像を理解し、自ら手を動かせる方

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監査役監査業務(管理職)

KDDI株式会社

勤務地

東京都港区高輪2-21-1

想定年収

1,103~1,253万円

仕事内容

配属予定組織において、監査役の直属組織の一員として監査役監査業務に従事いただきます。特に、会計分野における高度な専門性を発揮し、経理部門、内部監査部門および会計監査人との協議・折衝を主導しながら、各種会計論点や対応方針の整理・調整を推進していただきます。本ポジションは職位として管理職に該当し、待遇は管理職相当となります。ただし、直接的な組織・人員のマネジメント業務は伴いません。会計領域の専門性を発揮し、関係部署と連携して業務を推進いただく役割です。【職務内容】監査役監査業務における一連のプロセス(計画立案、監査の実施、結果報告)を担っていただきます。■計画立案KDDIおよびKDDIグループ会社に関するリスク情報を幅広く収集・分析し、経営環境や事業特性を踏まえたうえで、重点的に監査すべき領域および監査範囲を検討・決定します。■監査の実施KDDIおよびKDDIグループ会社に対し、関係者へのインタビューや各種証憑の閲覧・検証等を通じて、監査証拠を体系的に収集し、適法性・妥当性等の観点から検証を行います。※監査対象に応じて、国内外への出張が発生する可能性があります(年数回程度)■結果報告監査の結果および認識した課題・論点を整理し、KDDI経営層への報告に向けた監査報告資料を作成します。さらに、監査活動を通じて把握した重要事項やその評価・分析を踏まえ、株主に対する監査報告の作成を行います。【魅力・アピールポイント】① ガバナンスの中枢に携わる経験監査役を専門的に支える独立組織として、グループ全体を俯瞰しながら、取締役の職務執行や経営判断の適切性を監視・検証し、企業ガバナンスの中枢を担う経験を積むことができます。②不確実性の高い環境における意思決定支援複雑化する事業環境やリスク環境の中で、重要論点やリスク兆候を自ら見極め、専門性と論理性に基づき監査役の判断・提言を支える知的専門職として活躍することができます。③企業価値と社会的信頼を支える役割適法性・健全性の確保と経営の透明性向上を通じて、不祥事防止や企業価値の毀損防止に寄与し、企業の持続的成長と社会からの信頼基盤を支える重要な役割を担います。

必須条件

・公認会計士/USCPA 資格保有者・監査法人での職務経験(5年以上)・監査法人におけるマネジメント経験者(マネージャー以上)

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内部監査担当(シニアスタッフ_マネージャークラス)

株式会社hacomono

  • 年収1000万円以上
  • 上場準備中
  • フルリモートワーク
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 5階

想定年収

900~1,200万円

仕事内容

<お任せする仕事内容>ミッション:監査運用の安定化と精緻化: 既存の監査プロセスを引き継ぎ、実運用の中で見つかった課題を修正しながら、より実効性の高いものへと成熟させる。リモート監査モデルの確立: フルリモート環境下において、SaaSのログやテキストコミュニケーションを活用した、効率的かつ精度の高い監査手法を確立する。実務の完全遂行: 計画策定から報告、改善フォローまでの一連の業務を、自らの手で遅滞なく完遂させる。■業務内容(詳細):入社後は一定期間、法務マネージャー(現兼務者)へのレポートラインのもと、外部コンサルタントとも連携しながら以下の業務を遂行します。キャッチアップ後は、内部監査担当者として自走いただくことを想定しています。・内部監査プロセスの運用・改善 監査計画に基づいた監査の実施。既存のマニュアルやチェックリストを用いつつ、実態に合わない部分は適宜修正を行う。 SlackやNotion、各種SaaSのログを活用した「書面監査」「データ監査」の実施。 発見事項に対し、現場と対話しながら、実現可能な改善策を合意形成する。・J-SOX(内部統制報告制度)の評価・メンテナンス 3点セット(業務記述書・フローチャート・RCM)のメンテナンス。事業や組織の変化に合わせてタイムリーに更新を行う。 整備状況評価(ToD)および運用状況評価(ToE)の実施、不備是正のリード。・対外対応(IPO審査・監査法人) 主幹事証券会社および監査法人からの質問・資料請求への対応。 指摘事項に対し、当社のビジネスモデルやリスクの重要性を踏まえ、論理的に説明・調整を行う。<やりがい・魅力>1. 「SaaS×IoT×Fintech」という事業の多角性と監査の深み単一のクラウドサービスを提供する一般的なSaaS企業とは異なり、hacomonoはハードウェア(IoT製品)の開発や、決済事業への進出など、事業領域を多角的に広げています。そのため、ソフトウェアの監査だけでなく、製品開発、在庫管理、資金決済法対応など、多岐にわたる監査テーマを経験できます。IPO準備期間だけでなく、上場後も次々と立ち上がる新規事業の監査に携われるため、知的好奇心が尽きることがなく、企業が大きく成長する中でのダイナミズムを感じられる環境です。2. 経営直轄の「事業成長を後押しする内部監査」hacomonoの経営陣は、内部監査を「上場審査をパスするための形式的なハードル」とは捉えていません。「企業の継続的な成長を後押しするための基盤」として尊重しています。そのため、「ブレーキ役」として煙たがられるのではなく、事業成長を支えるパートナーとして歓迎される風土があります。内部管理体制構築において、形式整備に留まらず、本質的な経営管理体制の構築にダイレクトに貢献できる点は、当社ならではの醍醐味です。3. 日本一のリモートワーク企業ならではの監査メソッドの確立対面監査には対面の良さ(空気感の把握など)がありますが、hacomonoはフルリモート・フルフレックスを標準としており、監査業務もテキストコミュニケーションやWeb会議が中心となります。対面での阿吽の呼吸が通じない環境下で、事実を正確に把握し、論理的にリスクを評価することは決して簡単ではありません。しかし、難易度が高いからこそ、「日本一のリモートワーク企業」において、場所にとらわれずとも機能する高度な監査メソッドを自らの手で確立できることは、これからの時代の監査人として得がたいキャリアと経験になります。

必須条件

■以下の実務経験を両方お持ちの方・事業会社等における内部監査の実務経験(目安3年以上・5年以上が好ましい) 監査計画の策定から実施、報告書作成、フォローアップまでを一貫して担当した経験。・事業会社等におけるJ-SOX評価の実務経験(目安3年以上・5年以上が好ましい) 3点セット(業務記述書・フローチャート・RCM)の作成・修正、および整備・運用状況評価の実施経験。■テキストコミュニケーションによる業務遂行能力・リモート環境において、Slackやドキュメント等のテキストベースで、正確な事実確認や論理的な報告ができるスキル。・必要な際はWEB会議等で補足しつつも、最終的な合意事項や証跡を文書で残せる几帳面さ。■ITリテラシー・ツール適応力・Google Workspace、Slack、Notion等のクラウドツールを日常業務で支障なく操作できること。■ドキュメンテーション能力・業務フロー図や記述書を、自ら手を動かして作成・修正できる実務能力。

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常勤監査役

株式会社BitStar

勤務地

東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10階

想定年収

650~900万円

仕事内容

急成長を続ける当社のガバナンス体制(管理体制)の強化、および監査役業務全般をお任せします。将来的なIPOも視野に入れつつ、まずは組織の拡大に伴うリスクの防止や、経営陣の良きアドバイザー(伴走者)として、健全な事業成長を支える土台作りを期待しています。・将来的な上場を見据えた内部統制の構築、監査、アドバイス・広告・メディア事業を含む幅広い事業の会計・業務フローの監査やリスク評価についてのアドバイス・労務環境の健全化に向けた、ハラスメント防止体制やコンプライアンス遵守状況の監査・状況把握・取締役会、監査役会、株主総会への出席および有効なアドバイスの提示・監査方針・計画の策定、監査報告書の作成・取締役(経営陣)への助言・カウンセル・将来的な、監査法人や証券会社等の外部ステークホルダー対応の準備

必須条件

・基本的に出社して勤務が可能な方・何かしらの監査経験をお持ちの方 └監査法人での会計監査 └事業会社での内部監査・監査役監査・証券会社/証券取引所での審査業務経験・事業会社での管理部門の責任者経験・その他、監査役監査が可能な知見をお持ちの方 ※常勤監査役等他に常勤の兼職がない方

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【新横浜】内部監査

法人名非公開

勤務地

神奈川県横浜市

想定年収

500~1,000万円

仕事内容

国内外の約80に及ぶ監査対象拠点・部署を年間計画に基づいて内部監査する職務です。英語が出来る方には海外出張のチャンスもあります。過去には海外出張で年8回監査に行った監査員もおります。対象:日本、香港、シンガポール、マレーシア、中国、台湾、インド、米国、フランス、ドイツ、ブラジルなど「必要なルールが定められているか。ルール通りに実施されているか(当たり前のことが当たり前にできているか)」を監査していきます。監査室で内部統制業務も担当していますので、内部監査と内部統制の両方の職務を実施して頂きます。■具体的な職務内容・チェックシートから監査項目を選び、事前にそれらに対する回答を対象部門からもらった上で、シナリオを考えてインタビューを実施します。インタビュー結果や資料の詳細な確認から監査報告書を完成させていきます。・監査は基本的に2名以上のチームで実施します。最近はリモートインタビューが多いですが、聞き出す力が必要です。・英語の得意な方は英語でインタビューを実施して頂きます。

必須条件

■下記いずれかに該当される方・内部監査に従事していた方(業界不問)・経理業務、会計監査業務に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者・内部統制に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者■英語力・TOEIC750点相当の英語力(会話ができることがマスト)→現地法人と英語でのインタビューが発生するため

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内部監査リーダー_マネージャー候補

株式会社BuySell Technologies

勤務地

東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

想定年収

800~1,000万円

仕事内容

ご入社後に期待する成果・3ヶ月後:既存の監査計画・監査体制・グループ会社の統制状況を把握し、担当監査テーマの実行をリード・半年?1年:グループ全体を対象とした業務監査/J-SOX監査を主導、監査計画・改善提案の質を一段引き上げ、内部監査室のコアメンバーとして室の推進をリード・1年後以降:室長と並走しながらチームマネジメントに関与し、内部監査室のリーダー/マネージャーへとステップアップ職務内容 〇 内部統制(J-SOX監査)に関する業務グループ各社の業務プロセス統制およびIT統制の整備状況・運用状況の評価内部統制文書化サポート(業務記述書、RCMの作成・更新、レビュー)◯内部監査(業務監査)に関する業務グループ各社の業務監査(国内店舗/事業所監査含む)PMS監査/ISMS監査特命監査〇 その他グループ各社の内部統制システムの運用監督、指導・支援新規事業やPMIにおける業務フローの構築法務コンプライアンス部門と連携したリスクマネジメント業務監査法人対応監査等委員との定期的なコミュニケーション内部監査室メンバーへの指導・育成、監査品質向上のためのプロセス改善生成AI等のツールを活用した監査プログラム・調書・報告書の効率化組織/配属先の特徴 ・内部監査室(室長を含む4名体制)・代表取締役直轄/監査等委員会と密に連携する独立性の高い組織・バイセル本体および複数のグループ会社を対象とする、グループ横断的なポジション・会計監査人・法務/経理/情報システム部門との連携を通じ、経営全体を俯瞰できる環境あなたに提供できる価値・買取現場・多拠点に対する業務監査・コンプライアンス監査の実践経験を積める・出張買取事業特有のリスク構造(古物営業法・査定リスク・現場不正等)に深く関われる・J-SOX対応経験、監査法人折衝経験を主体的に積める・M&AやPMI対応を含む、事業成長フェーズの内部統制整備に関われる・リスクマネジメントなど幅広いディフェンス面の経験を得られる・将来的に内部監査室のマネジメント・部門長を担うキャリアパス働く環境・原則出社(現場往査/店舗・事業所監査あり)/状況に応じてリモート併用キャリアパス内部監査室:リーダー/マネージャー → 部門長法務、内部統制など幅広い業務領域へのチャレンジ

必須条件

下記いずれかのご経験(5年以上の実務経験を想定)・上場企業での内部監査経験・小売業や多拠点事業での現場監査経験・上場企業でのJ-SOX監査経験・マネージャー(管理職)として、内部監査人の人材育成やチームマネジメントの経験

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内部監査人_IT担当(IADTD)

楽天グループ株式会社

勤務地

東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス

想定年収

500~800万円

仕事内容

<組織ミッション>当社の内部監査部は、組織のリスクマネジメントを最適化し、企業の健全な成長を支えることをミッションとしています。<募集部署:IT&セキュリティ監査課について>当社グループの事業拡大と技術の高度化に伴い重要性を増す「IT領域のガバナンス」を専門に担っています。私たちは、形式的なコンプライアンスチェックでなくビジネスのスピードを阻害しない「真に実効的な統制環境」の確立を目指しています。<主な業務内容>J-SOX(IT統制)評価: 財務報告の信頼性を担保するためのシステム統制の評価および改善提案。セキュリティ監査: 事業環境の変化や最新の脅威トレンドを踏まえた、セキュリティ統制の実効性検証および是正対応。<キャリアの展望>J-SOXからセキュリティ監査までを網羅的に経験することで、IT監査のプロフェッショナルとしての市場価値を確立できます。技術的知見と監査の専門性を掛け合わせ、経営リスクを俯瞰しながら組織のガバナンス強化を牽引する人材を目指せる環境です。■業務内容配属後、まずJ-SOX(主にITGC)評価を通じて当社のサービスとIT統制の基盤を習得いただきます。その後、セキュリティ監査へと担当領域を広げ、IT監査のプロフェッショナルへの成長を目指していただきます。※エンジニアリング、セキュリティ、あるいは監査の知見を活かし、経営層や事業部門と対話しながら「ビジネスを止めない実効的な統制」を構築することがミッションです。監査経験の有無は問いません。サービスや技術への理解を深め、ご自身の成長を求めるとともに、ガバナンスの力で楽天グループの発展を加速させたい方を歓迎します。■働く環境<組織構成>・人数(内部監査部:約50名/うちIT&セキュリティ監査課は約10名)・年齢層:30~40代が中心・主に中途採用者で構成<中途入社者のバックグラウンド>当社のチームは、監査法人やITコンサルティング会社出身者、様々な企業や楽天グループ内のエンジニアやインフラエンジニア、セキュリティガバナンスの運用・設計の専門家など、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルで構成されています。<活躍している中途入社者のキャリアパス実例>・監査未経験(エンジニア出身)からIT監査のスペシャリストへ:IT現場での経験を活かし、ITGC評価から着実にステップアップ。その後、セキュリティ監査やシステム監査へと担当領域を広げ、現在は監査リードとしてマネジメント層へ直接提言を行うポジションに就いています。・監査・セキュリティの専門家からガバナンスの牽引役へ:これまでの実務経験を武器に入社し、J-SOX評価を通じてビジネス理解を深化。現在は2ndラインの部署と連携し、当社グループ全体のセキュリティ統制の枠組みを強化するプロジェクトを主導しています。

必須条件

以下のいずれか・J-SOX(IT統制)監査又はセキュリティ監査経験(監査部門又は非監査部門で1年以上の経験をお持ちの方)・情報システム企画/開発/運用経験(3年以上、現場とのコミュニケーション経験必須)・TOEIC 800点以上(もしくは同程度の英語力を保有している資格の証明、英語圏の大卒以上の学位証明ができること)

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監査部メンバー

株式会社Preferred Networks(プリファードネットワークス)

勤務地

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル

想定年収

500~1,000万円

仕事内容

当社は事業と組織の急激な拡大に伴い、ガバナンス体制の強化が急務となっています。これに伴い、監査部における監査体制の構築・運用を担っていただける新たなメンバーを募集します。監査部は現在、グループ全体の内部監査、J-SOX(全社統制/全社決算プロセス/業務プロセス/ITGC)、監査等委員会事務局を担っています。事業拡大に伴い監査範囲も広がっているため、チームの一員として以下の業務を幅広くお任せする予定です。・内部監査の計画立案・実施・報告: リスクベースでの監査体制の構築・内部統制(J-SOX)の評価体制構築・運用: 整備・運用状況の評価及びタスクマネジメント・改善提案とフォローアップ: 各部門へのプロセス改善アドバイス■ポジションの魅力監査部は立ち上げたばかりの組織です。監査・内部統制の豊富な知見を持つ部長と共に理論だけでなく「生きた組織」の監査体制を構築していく、この時期にしかできない経験を積むことができます。リスク管理やガバナンス強化は、当社の最重要課題の一つです。あなたの気付きが、会社の成長を支える強固な土台となり、組織へ直接的に貢献できるやりがいがあります。■働き方について「プロフェッショナルとして自律して働く」ことを尊重する文化があります。リモートワークと出社のハイブリット制となっております(頻度は業務の状況に応じて調整可能)フルフレックス制も導入されており、ワークライフバランスが整いやすい環境です。

必須条件

・上場している事業会社での内部監査、または内部統制評価(J-SOX対応)の実務経験(3年以上)

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内部監査_メンバー

ファインディ株式会社

  • 上場準備中
  • リモートワーク可

勤務地

東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー5階

想定年収

600~900万円

仕事内容

事業の急成長に伴い組織も拡大する中、IPOを目指す上で内部監査体制の構築が重要なフェーズとなっています。内部監査及び内部統制を通じて会社の管理体制を強化し、企業価値向上に寄与することがミッションです。【具体的な業務例】・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援・代表への内部監査結果報告・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価・業務フローの見直し

必須条件

下記いずれかを満たしている方・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査・内部統制(J-SOX)の業務経験・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメントの業務経験・上場会社での経理の業務経験・監査法人での監査業務経験

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内部監査_MGR候補

ファインディ株式会社

勤務地

東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー5階

想定年収

800~1,200万円

仕事内容

・内部監査体制確立、年間監査計画立案と実行・業務プロセス改善の支援・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援・監査役会の運営サポート・代表への内部監査結果報告・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価【組織構成】・現状、内部監査室長1名のみとなっています【仕事の魅力】▼経営直下で裁量を持った業務遂行や組織構築経営陣とダイレクトに連携しながら、内部監査の体制を構築していただけます。監査計画の策定、業務プロセスの設計、リスク評価のフレームワークまで、ご自身の経験や知見を最大限に活かせる環境です。会社の基盤となる重要な仕組み作りに裁量を持って携われます。▼IPO準備への関与株式上場に向け、その準備プロセスに内部統制領域から深く関与できるという経験を積むことができます。経営の透明性を高め、社会的な信頼を勝ち得ていくフェーズを経営陣や他部門の仲間と共に推進していくことができます。▼急成長事業を支える「ビジネスパートナー」としてのガバナンスを追求できる当社は、エンジニア採用・組織支援の領域で複数の事業を展開する、急成長中のスタートアップです。本ポジションは、単にルール準拠をチェックする業務にとどまらず、いかに事業成長を加速させられるかという視点が重要になり、事業部門の良きビジネスパートナーとして、会社の成長に直接貢献している実感を得ることができます。

必須条件

下記いずれかを満たしている方・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査もしくは内部統制(J-SOX)の業務経験・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、経理の業務経験・監査法人での監査業務経験

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内部監査(未経験可)

株式会社MCJ

勤務地

東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー6階

想定年収

440~626万円

仕事内容

■業務内容:当社グループにおける内部監査・内部統制評価をお任せします。外部の監査法人と連携しながら、以下の業務を担当いただきます。■業務詳細:・対象部門との面談・ヒアリング・工場や店舗などへの業務視察、棚卸立会い・データ・資料の閲覧、他資料との照合・突合による検証・監査調書・報告書の作成・業務記述書・業務フロー図の作成・更新・課題やリスクに対する改善支援・改善プランの提案■ご入社後の流れ:入社後はOJTを通じて、先輩社員から会社ルールや業務内容の引継ぎを受けながら、段階的に業務を習得していただきます。

必須条件

社会人としての就業経験2年以上(前職の職種・業界不問)

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内部監査

株式会社BitStar

  • 上場準備中
  • リモートワーク可
  • フレックス制

勤務地

東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10階

想定年収

1,000~2,000万円

仕事内容

企業の将来的なグローバル展開および株式上場(IPO)を見据え、全社的なガバナンス体制の強化と内部統制の高度化が喫緊の課題です。現行体制では海外監査への対応や体制強化に限界があるため、高度な専門性を持ち、内部監査部門の体制構築を主導できる公認会計士資格保有者を含むハイレイヤーな専門人材(部長クラス)を求めております。【 業務内容 】・内部監査部門の体制構築とマネジメント:内部監査の役割・ミッションの明確化、年間監査計画の策定・実行、および将来的な内部監査部門の組織・メンバーの育成・マネジメント(部長クラス)・グローバル対応可能な内部統制の設計・運用:海外事業の推進に必要な内部統制パッケージ(J-SOX含む)の構築・導入、およびその後のオペレーションの定着化・責任・業務フローと仕組みの整備:全社的な業務フローの整備(特に新規事業の業務記述書の作成・既存業務の未整備部分の補完)と、業務手順書が常に最新でアクセス可能な状態を維持する管理体制の構築・事業管理のモニタリング強化:業務報告書と経常セグメントの実態不一致など、現行の事業管理・モニタリングに関する具体的課題の特定と改善を、第三者的な視点から主導。

必須条件

・必須資格:公認会計士(CPA)の資格保有者、または同等の高度な会計監査・内部統制の知識を持つ方・内部監査実務経験:事業会社での内部監査実務経験、または監査法人での業務監査・J-SOX対応経験(目安3年以上)・グローバル監査/会計対応力:海外子会社や事業に関する監査対応経験、またはグローバルな内部統制・会計基準(IFRS/US-GAAPなど)への対応知識・マネジメント/体制構築経験:部門責任者またはそれに準ずるハイレイヤーとして、組織・チームの立ち上げやマネジメント、人材育成を主導した経験

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内部監査室長候補

株式会社じげん

  • 上場企業

勤務地

東京都港区虎ノ門3-4-8

想定年収

800~1,200万円

仕事内容

■業務概要:東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している当社の内部監査室において、室長候補を募集します。当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードしていただきます。■業務内容:【変更の範囲:会社の定める業務】・内部監査及び内部統制計画立案業務・決算/財務報告プロセスに関わる内部統制の整備/運用評価・業務プロセスに関わる内部統制の整備/運用評価・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック・開示及びその他の監査法人対応業務※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております・グループ全体のリスクアセスメント・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援・PMIでの内部統制構築コンサルティング■組織体制:管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 1人となり、現在室長1名、メンバー1名の組織となります。基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。■仕事の魅力:・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。・アシュアランス系の評価業務だけでなく、ルール策定や業務フロー設計等、コンサルティング系の構築構築支援業務に関わることも可能です。・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。・将来的にはグループ会社を含むコーポレート部門における責任者や、監査役等のキャリアパスもあります。

必須条件

・事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験3年以上・多部署、経営層との円滑なコミュニケーションが可能な方

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内部監査責任者候補_東証グロース市場上場_個人でネットショップを開設できる「BASE」の開発運営を行う企業

法人名非公開

  • 上場企業
  • フレックス制

勤務地

東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F<アクセス>六本木一丁目駅(東京メトロ南北線 ) 直結六本木駅(東京メトロ日比谷線・都営大江戸線)5番出口より徒歩約10分

想定年収

700~1,100万円

仕事内容

以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。【J-SOX対応業務】・内部統制評価の計画立案/実施・監査法人との連携・内部統制報告書の作成・プロセスの統制文書化支援【内部監査業務】・内部監査の計画立案、実施・経営陣や各部門への結果のフィードバック・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング【配属部署】組織拡大に伴うManager候補の募集です。現在、該当部署のManagerは法務等の他部門のManagerを兼務していますが、グループ会社の拡大や事業規模の拡大に伴い、専任のManagerとして、最適な内部統制を一緒に構築していける方を募集しています。現状のチーム構成は以下の通りです。・内部監査 Manager:1名・内部監査 担当者:1名

必須条件

インターネットサービス会社での内部監査実務経験、またはJ-SOX業務経験3年以上

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