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【RB】内部監査部

株式会社りそな銀行

勤務地

東京都江東区木場一丁目5番65号 深川ギャザリア W2棟

想定年収

650~1,300万円

仕事内容

■業務内容・テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)-業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。ー監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。ー監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。・監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務)ー企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。■配属部署・組織構成・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。■人事制度・育成体制・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。■残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです)

必須条件

以下のいずれかのご経験をお持ちの方・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず)・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験

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内部監査_マネージャー

株式会社DMM.com証券

  • 年収1000万円以上
  • 大手

勤務地

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階

想定年収

800~1,400万円

仕事内容

当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施します。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていきます。【主な業務内容】~内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画~事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)~監査役、監査法人との三様監査~コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務~日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施~内部監査の高度化における改善活動の推進■入社後に以下の資格を取得していただきます~金融先物取引業務外務員~金融先物取引内部管理責任者~一種証券外務員~二種証券外務員(一種を取得する場合は不要)~証券外務員内部管理責任者~商品外務員登録資格試験~暗号資産等関連デリバティブ取引外務員資格※すでにお持ちの方は、活かしていただけます。

必須条件

いずれか1つを満たしていること~金融機関での内部監査業務経験10年以上~内部監査関連資格(CIA~CISA~CFE~US-CPA等)を保有しており、かつ、資格取得後に内部監査業務の経験が5年以上あること

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与信監査(国内)

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収1000万円以上
  • 大手
  • リモートワーク可
  • 住宅手当・社宅制度有

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

【業務内容】・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)を対象とする与信監査業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・本部、海外拠点等の信用リスク管理態勢、資産自己査定、信用格付基準等の適切性・妥当性を検証・評価。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【募集背景】金利のある世界が再到来し、国内外でリスクテイク戦略志向局面となったことを背景に、全行的に与信管理態勢を強化方針です。一方で、銀行内のリソースが限られており、同知見や経験を持つ方のキャリア採用を検討しています。即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しています。【魅力】・カウンターパートは、本部各部室、グループ会社。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名

必須条件

・与信監査業務経験、または金融機関で与信(審査)業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。

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内部監査

株式会社金宝堂ホールディングス

勤務地

東京都渋谷区道玄坂2-25-12道玄坂通4階アクセス:JR山手線「渋谷駅」より徒歩1分

想定年収

700~1,000万円

仕事内容

葬儀・仏壇・墓石のトータルプランニングを?う当社にて、株式上場を?据えた内部監査業務全般をお任せします。個々の内部監査の計画?案から実?、J-SOX整備・運?評価まで幅広く担当いただきます。【具体的には】・個々の内部監査の計画立案と実行、監査対象部門へのフィードバック・モニタリング・実行?援、業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進、J-SOX整備・運?評価業務など【内部監査室】内部監査室長+増員募集

必須条件

・内部監査、J-SOXに関する経験2年以上・単独で内部監査、J-SOXの評価を行うことができる方※IPO準備という貴重な経験を積むことができ、上場企業への成長過程に携われます

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法人・リテール監査

株式会社三菱UFJ銀行

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

三菱UFJ銀行・MUFGおよびMUFGグループ各社を対象に、国内法人・リテール領域の監査・モニタリングを担っていただきます。当チームは、法人・ウェルスマネジメント、リテール・デジタル、コーポレートバンキングの3事業本部を担当し、大企業、中堅・中小法人、ウェルスマネジメント、個人顧客など、幅広い国内顧客ビジネスをカバーしています。具体的には、リスクアセスメント、監査計画の立案、個別監査の企画・実施、経営陣・本部各部・グループ会社への課題提起や改善提言を行います。【このポジションの魅力】MUFGの国内顧客部門を横断的に見渡し、経営に近い立場で、重要施策やリスク管理態勢の高度化に貢献できるポジションです。デジタル施策、金融犯罪対策、M&Aファイナンスなど、変化の大きいテーマに関わることができるほか、CIA等の監査関連資格の取得を後押しする環境もあり、内部監査人としての専門性を高められます。また、銀行単体にとどまらず、信託・証券・カード等のグループ会社とも連携し、MUFGグループ横断での監査経験を積むことができます。【風土・雰囲気】国内外の営業拠点、本部、関係会社など多様な経験を持つメンバーが在籍しています。部内外のコミュニケーションは活発で、中途入行者の知見や問題意識も歓迎される風土です。【働き方】入社後、業務に慣れていただくまでは出社を基本とし、対面でのコミュニケーションを通じて業務理解を深めていただきます。その後は、業務状況やチーム運営に応じて、週1~2回程度を目安に在宅勤務も活用可能です。【組織】・本邦監査部:約240名(内、法人・リテールチーム約20名)・海外監査部:約740名

必須条件

・金融機関における法人またはリテール領域での営業実務経験を有し、MUFGの内部監査業務に高い関心・意欲をお持ちの方。

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与信監査(グローバル・与信制度)

株式会社三菱UFJ銀行

勤務地

東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー

想定年収

800~1,500万円

仕事内容

・三菱UFJ銀行(含、海外拠点)を対象にした、貸出等資産の健全性確保のための、信用リスク管理態勢および個社管理態勢等の監査・モニタリング・信用リスク管理に関わる与信所管部等へのモニタリング・個社の信用格付、資産自己査定、自己資本規制(信用リスク)に関する監査・リスクアセスメント・監査計画の立案・推進・海外与信監査結果の取り纏め・報告書作成・経営等への報告・欧米亜与信監査室とのグローバル連携活動の推進【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名

必須条件

以下①~③いずれかの業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。①与信監査業務経験②金融機関で与信(審査)業務経験③金融機関でリスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務経験

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内部管理担当(IFA事業)

マネックスグループ株式会社

  • 年収1000万円以上
  • リモートワーク可
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル25階

想定年収

699~1,210万円

仕事内容

急成長するIFA(金融仲介)事業を支える内部管理担当として、事業の健全性・安定性を確保する役割を担っていただきます。・IFA事業に関する内部管理業務全般・取引・業務プロセスのモニタリング・各種点検・チェック業務・IFA法人対応に関するルール・運用の管理・内部管理体制・業務フローの整備および高度化・監査・当局対応を見据えた記録・管理体制の構築・社内関係部署との連携によるリスク管理■ポジションの魅力・急成長事業の内部管理体制をつくるフェーズに参画預かり残高2,500億円規模のIFA事業において、完成された仕組みを守るのではなく、これからの管理体制を設計・高度化する役割です。・ルーティンに留まらない、改善・設計型の管理業務点検・モニタリングといったルーティン業務に加え、業務フローや管理ルールの整備・見直し、運用への落とし込みまで、一連の改善サイクルを主体的に推進できます。・事業成長とガバナンスを両立させる経験現場と距離を取りつつも、事業を理解した管理を行うことで、「事業を止めない内部管理」を実践できます。成長事業におけるリスク管理の最適解を探りながら運用できる点が特徴です。・将来の監査・当局対応を見据えた経験が積める中長期的に、より高度な内部管理・監査対応に関わるキャリア形成が可能です。■キャリアパス中長期的には、管理ルールの見直し・改善提案や将来的な監査対応業務にも関与いただきます。将来的には、ご本人の適性や実績、グループの戦略に応じて、マネックスベンチャーズ(マネックスグループの投資事業)の経営、もしくはマネックスグループ本体の戦略企画(M&A)部門や経営企画部門、新規事業部門において、新規事業の立ち上げ、子会社の経営支援、グループ全体の投資戦略(M&A含む)の策定・実行など、グループの経営・戦略の中核を担っていただくことを期待しています。

必須条件

以下いずれも満たす方・内部管理責任者資格・証券会社でのリテール営業や法人営業の経験

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IT分野担当内部監査員_内部監査部門(IADTD)

楽天グループ株式会社

勤務地

東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス

想定年収

500~850万円

仕事内容

■ミッション当社の内部監査部門は、リスク管理の最適化と当社の持続的な成長のサポートに専念しています。募集中の部門: IT & セキュリティ監査セクション 当部門は、グループの事業拡大とテクノロジーの複雑化に伴い、ますます重要になっている IT ガバナンスを専門としています。単純な形式的なコンプライアンス チェックを超えて、ビジネスのスピードを妨げない「真に効果的なコントロール環境」を確立することを目指しています。■主な責任J-SOX (ITGC) 評価:財務報告の信頼性を確保するためのシステム コントロールを評価し、改善のための推奨事項を提供します。セキュリティ監査:セキュリティ コントロールの有効性を検証し、進化するビジネス ニーズと最新の脅威の状況に対応して、是正措置を監督します。■キャリア展望J-SOX からセキュリティ監査まで幅広い経験を積むことで、プロの IT 監査人としての市場価値を確立できます。技術的な知識と監査の専門知識を組み合わせることで、企業全体のリスクを監督し、組織ガバナンスの強化を推進できるリーダーに成長する機会が得られます。入社後はまず、J-SOX(ITGC)評価を通じて、当社のサービスとIT統制の基盤を習得していただきます。その後、セキュリティ監査をはじめとする様々な分野へと業務範囲を広げ、IT監査のプロフェッショナルへと成長していきます。*あなたのミッションは、経営陣や事業部門との対話を通じて、「ビジネスを阻害しない真に効果的な統制」を構築することです。エンジニアリング、セキュリティ、またはIT監査におけるあなたの経験を活かしてください。監査経験は必須ではありません。当社のサービスとテクノロジーを理解し、自己成長を求め、ガバナンスの力で楽天の発展を加速させたいと願う方を歓迎します。■職場環境組織構造・規模:内部監査部門は約50名(IT・セキュリティ監査部門は約10名)。・構成:主に30代から40代の専門家。・チームは主に中堅社員で構成されている。■中堅社員の経歴当社チームは、監査法人やITコンサルティング会社出身者、さまざまな事業会社や楽天グループ内のエンジニアやインフラエンジニア、セキュリティガバナンスの運用と設計の専門家など、多様な経歴を持つ専門家で構成されています。■キャリアパスの例・監査以外の経歴(エンジニア)からIT監査スペシャリストへ:実務的なIT経験を活かし、ITGC評価から始め、その後、セキュリティ監査やシステム監査を含む範囲に拡大しました。現在は監査リーダーとして、経営陣に直接戦略的な提言を行っています。・監査・セキュリティ専門家からガバナンスリーダーへ:監査とセキュリティに関する確固たる基盤を持ちながら、J-SOX評価を通じてビジネス感覚を深めてきました。現在は、第2線部門と緊密に連携しながら、グループ全体のセキュリティ管理体制を強化するプロジェクトを主導しています。

必須条件

以下のいずれかを満たすこと:・J-SOX(ITGC)またはセキュリティ監査において1年以上の経験(内部監査部門または運用部門のいずれで得た経験でも可)。・IT計画、開発、または運用において3年以上の経験。利害関係者または事業部門とのコミュニケーションにおいて実績があること。■英語TOEICスコア800点以上(または同等の英語能力の証明、もしくは英語圏の大学における学士号以上の学位の証明)が必要です。資格証明は、採用内定通知の発行時までに提出してください。スコアまたは資格証明をお持ちでない場合は、選考プロセス中に当社が実施するTOEIC IPテストを受験していただきます。

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内部監査担当者_内部監査部(IADTD)

楽天グループ株式会社

勤務地

東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス

想定年収

500~1,000万円

仕事内容

■部門概要・内部監査部門の使命と役割 内部監査部門の使命は、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を促進することで、会社の使命達成を強力に支援することです。さらに、組織横断的な業務を通じて各部門間の情報共有を促進することで、グループ全体の連携強化とPDCAサイクルの深化に貢献します。・組織構造と監査範囲 内部監査部は6つの部門で構成され、約50名の監査員が国内外の事業会社および子会社(金融子会社を除く)を対象とした日常的な監査活動を実施しています。■募集職種:内部監査部門 今回の募集は、6つの部門のうちの1つである内部監査部門のメンバーを対象としています。内部監査部門は、以下の3つの主要な業務を担当しています。1. 業務監査 当社は、リスクの軽減、不正の防止、業務の改善を目的とした保証およびコンサルティングサービスを提供します。2. ISMS内部監査当社はISMS認証のための内部監査を実施し、情報セキュリティ管理の強化に貢献しています。3. J-SOX評価 当社は、コンプライアンスシステムを維持・改善するために、全社的な統制、財務諸表作成プロセス、および業務プロセスを評価します。■魅力・組織└ 多様なバックグラウンドを持つメンバーが一体となって業務を遂行します。多くのメンバーが専門知識を有しているため、幅広い知見を得ることができます。意見を自由に表現できるオープンな組織です。・裁量└ 自分のやりたいことを自由に実行でき、大きな裁量権が与えられている環境です。・キャリアパス(習得できるスキルとキャリアの機会) └ 監査部門内での管理職への昇進に加え、他部門や監査人としての役割に挑戦する機会もあります。 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較して、当社のサービスは多岐にわたり、監査ごとに求められる知識も異なります。当社は、期間よりも監査の内容を重視しています。■職務内容当社は、事業監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて企業の成長を支援するとともに、従業員が安心して全力で取り組める環境づくりにも努めています。経営陣をはじめとする幅広い人々とのコミュニケーションを通じて業務を進めていただきます。・事業および組織監査・J-SOX評価・企業監査・SMS監査業務■組織構成・内部監査部門:約50名/内部監査課:約20名)・年齢層:20代~40代

必須条件

ビジネスレベルの日本語 ・コミュニケーション能力さらに、以下のいずれかの経験が必要です。・監査法人での財務諸表監査・企業での内部監査・J-SOX内部統制評価業務・内部統制に関するコンサルティング業務・情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)

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内部監査(マネージャー_メンバー)

株式会社bitFlyer Holdings

  • 年収1000万円以上
  • フレックス制
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

想定年収

600~1,200万円

仕事内容

■内部監査計画の立案および監査の実施(業務、会計、顧客資産の分別管理、IT等)■各部門に対する業務プロセス監査の実施■法令および社内規程の遵守状況の確認・評価■監査結果の報告書作成および経営層への報告■内部統制の改善に向けた是正措置の提案およびフォローアップ業務内容の変更の範囲:入社後、会社の定めるすべての業務へ配置転換となる可能性があります

必須条件

■日本語(ネイティブレベル)■金融機関における内部監査、または監査法人における外部監査の実務経験(3年以上)

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内部監査室長

株式会社りらいぶ

勤務地

東京都台東区東上野6-16-10 KBUビル4階

想定年収

650~800万円

仕事内容

りらいぶの内部監査室長として、ガバナンス強化・内部統制構築・リスクマネジメントを推進していただきます。IPOを見据えた内部統制やJ-SOX対応をはじめ、各部門への監査や業務改善提案を通じて、経営基盤の強化を担うポジションです。経営陣や監査役、会計監査人とも連携しながら、成長企業にふさわしい監査体制を構築していただきます。■主な業務内容● 全社年間内部監査計画の策定・実行● 各部門に対する業務監査・テーマ監査の実施● J-SOX(内部統制報告制度)対応および内部統制評価制度の構築● 監査報告書の作成および改善提案● 被監査部門への改善フォロー● 監査役・会計監査人との連携● コンプライアンス遵守状況の確認● 業務プロセスのリスク評価● 不正・事故発生時の調査支援● 内部規程・業務フローの整備支援● 情報セキュリティ・個人情報管理状況の確認● 取締役会・監査役会への出席および監査役としての監査業務● 経営陣への監査結果報告およびガバナンス強化に向けた提言

必須条件

● 内部監査室での実務経験● 関係部署と円滑にコミュニケーションを取れる方● 管理部門での業務改善・内部統制構築経験● 内部統制・リスク管理に関する理解● 監査手続・証憑確認に関する知識● 文書作成能力(監査報告書等)

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内部監査(主任~部長代理)

株式会社FPG

  • 大手
  • 上場企業
  • 英語力が活かせる
  • 転勤無
  • 残業少なめ
  • 住宅手当・社宅制度有
  • 管理職
  • 資格取得・学習支援

勤務地

東京都 千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー 29階

想定年収

626~981万円

仕事内容

同社は、航空機・船舶・海上輸送用コンテナを対象とした「日本型オペレーティング・リース」、国内の都心一等地の不動産を対象とした「不動産小口化商品」、そして主に米国の大型不動産を対象とした「海外不動産投資商品」のリーディングカンパニーです。私たちは、お客様の夢の実現をサポートするファイナンシャルパートナーとして、お客さまの多様なニーズに応える金融商品とサービスを提供しています。【業務概要】「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(当社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。●業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)- リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。- 通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映●企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)- 企画業務全般について室長と協同して取組む* 本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)【部門人数】60歳前後の男性3名

必須条件

・監査実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験のある方を想定)・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人

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内部監査

株式会社Beyont(旧:株式会社スキルアップNeXt)

勤務地

東京都千代田区神田三崎町3-3-20 VORT水道橋Ⅱ 5階

想定年収

600~800万円

仕事内容

【業務内容】IPO準備を推進するコーポレート部の一員として、内部監査・内部統制業務全般をお任せします。▼具体的には内部監査の計画立案、実施、監査結果の報告、改善提案内部統制(J-SOX)の整備、運用評価リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営コンプライアンスに関する規程整備や研修の企画・実施株主総会、取締役会の運営サポート、議事録作成証券会社や監査法人、顧問弁護士との折衝・対応【ポジションの魅力】■経営の最前線を経験IPO準備という、企業にとって数年に一度の重要なプロジェクトに、中心メンバーとして携わることができます。社長直下の各種会議体にも参加するため、常に経営視点を持ちながら業務に取り組めます。■キャリアの幅が広がる内部監査・内部統制に留まらず、会社法に根差したコーポレート法務、リスクマネジメントなど、ガバナンス領域全般を横断的に担当。上場企業で通用する市場価値の高いスキルが身につきます。■明確なキャリアパス上場後は、積極的なM&A戦略を計画しています。デューデリジェンスやPMIなど、M&A実務にも関与可能。将来的には、新設するグループ会社の監査役など、より経営に近いポジションでの活躍も期待しています。

必須条件

・事業会社または法律事務所での法務実務経験(特に会社法、コーポレートガバナンス関連)・内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験・株主総会や取締役会の運営、議事録作成のご経験・高い論理的思考力と、それを分かりやすく伝えるドキュメント作成能力

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内部監査室長

AnyMind Japan株式会社

勤務地

東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー 31階

想定年収

750~1,250万円

仕事内容

■概要J-SOX等の法規制や内部統制に関する知識・経験を活かし、国内外各社の事業部門・管理部門、および監査法人と円滑に連携することで、上場後のJ-SOX・内部統制構築フェーズにおける各種課題を主体的に把握・解決し、制度確立に務めていただきます。 単にチェックリストに沿ってルーティンで監査を行うだけでなく、当社の変化の激しいビジネスモデル(デジタルマーケティング、D2Cなど)を深く理解し、現在の組織の弱い部分を直接アップデートしていく「改善型」の活動を牽引していただきます。■具体的な業務内容・国内および海外グループ子会社を対象としたJ-SOX・内部統制の構築・評価・運用・内部監査計画の策定、およびそれに伴う監査の実施(年間数回程度の海外拠点への往査含む)・経営陣(社長・取締役)へのダイレクトな監査結果報告、および改善提案・監査法人や外部コンサルタント、社内の各コーポレート部門(経理・法務等)との連携・調整・専属の内部監査スタッフ(1名)のマネジメント、および業務の舵取り■ポジションの魅力・「仕組みを作る」ダイナミズム: 出来上がった仕組みを回すのではなく、急成長を続ける多国籍企業のガバナンスをゼロから強固にしていくコアフェーズを主導できます。・経営層との圧倒的な近さ: 取締役やCEO(十河)が直接のレポートラインとなるため、経営視点を持って迅速な意思決定と実行を進められます。・グローバルなキャリア実績: 海外拠点の監査を通じて、グローバルに通用するキャリア実績を積むことができます。・将来のキャリアパス: 室長として実績を残していただいた先には、将来的には常勤監査等委員(監査役)としてのキャリアへ挑戦することも可能です。

必須条件

・J-SOX業務経験(評価、構築、または運用の実務経験)3年以上・内部監査の実務経験3年以上・上場企業における必要なJ-SOX対応・プロセスの全体像を理解し、自ら手を動かせる方

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J_SOX評価担当

株式会社レノバ

  • 上場企業
  • リモートワーク可
  • フレックス制

勤務地

東京都中央区京橋2‐2‐1京橋エドグラン18階

想定年収

600~900万円

仕事内容

J-SOX業務をメインに担当し、習熟度に応じて段階的に業務範囲を広げていただくことを想定します。<J-SOX業務>・評価計画の策定支援・整備状況評価(フローチャート・RCMの作成・更新、ウォークスルー実施)・運用状況評価(サンプルテストの実施、証憑確認)・不備の識別および改善に向けた各部署へのアドバイス・フォローアップ■チーム体制・内部監査室:2名■独り立ちまでのイメージ(半年から1年程度)現行の実担当者の指導のもと、業務内容欄の各種業務を実施■ポジションの魅力・社長直属の組織として、全社横断的な広い視野を持って業務を遂行することができ、内部統制上の課題の解消に向けた提案・提言をすることで、経営への貢献を実感できます。・専門性を磨くだけでなく、全社のビジネスプロセスを俯瞰できるため、将来の経営管理を担うキャリアパスも描けます。・海外事業の拡大やDX/AI活用推進に合わせ、海外監査やIT統制など、幅広い領域での活動の機会があり、自身の成長につながります。

必須条件

・事業会社でのJ-SOX実務経験(3年以上)、または会計監査法人での監査経験・財務諸表の基礎知識(簿記2級程度以上の知識)・IT統制の重要性を理解し、システム領域の評価にも関心を広げられる方

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【内部監査ユニット】監査担当スタッフ

アビームコンサルティング株式会社

勤務地

東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

想定年収

700~800万円

仕事内容

内部監査チームのメンバーとして内部監査実務をご担当いただきます。【具体的な業務内容】▼内部監査業務(年間監査計画に基づき、各3ヵ月程度のスパンで実施)※内部監査においては、ご自身の専門領域に加えて、会計、税務、人事労務、IT、コンプライアンス等様々な分野での監査をご経験いただきます。・拠点監査(国内、海外拠点)、テーマ監査・監査手続の検討、監査手続策定、監査実施(インタビュー、調書作成)、経営者報告・年に3回程度の海外出張(各5日~1週間程度)<こちらのポジションの魅力>・グローバルに活躍できる勤務環境があります。・監査の一連の流れ・計画~実施~報告までのすべてのプロセスを経験することで体系的に内部監査を習得することができます。・定型的な監査プランでなく、監査項目ごとにリスクアプローチで自らテストプランを策定するなかでクリエイティブ性が発揮できます。・経営者や企業のあり方にて一層ニーズの高まる内部監査のキャリアを積むことができます。・監査種別も国内外の拠点/組織監査、テーマ監査に亘り、内部監査にかかる多様な専門性に触れ、学ぶことができます。■組織について所属いただく内部監査チームは、ユニット長の配下に現在Director1名、Manager2名、Senior Associate1名の4名体制です。<チーム環境や雰囲気等>・勤務環境:在宅勤務8割、2割は往査及びオフィスでの打ち合わせ等・専門領域:会計/税務とIT、コンプライアンス、セキュリティ領域等に亘り、バランスがとれた構成状況・雰囲気:監査手続きやシステム活用等において常にチーム内で相談でき、互いにスキルアップを切磋琢磨できる雰囲気・環境・残業:専門知識にかかる自己学習やワークライフバランスを重視しているため、通常は月0~10時間、繁忙期においてもMAX月20時間程度。

必須条件

※以下何れかのご経験、志向のある方・内部監査(拠点監査(国内、海外)、IT監査、不正監査等)のご経験のある方・一定以上の会計/税務知識があり、内部監査に興味がある方(内部監査人CIA/米国公認会計士CPA、その他監査に関連する資格の科目合格者、またこれから目指す方も歓迎)・プロジェクト監査経験やSAPコンサルタントのご経験がある方■資格/スキル・PCスキル(Excel、Outlook、Power Point、Word等)※SAP使用経験 歓迎・中級~ビジネスレベルの英語力 ※中国語歓迎■経験業種不問※監査法人、事業会社での法務・経理の経験者も歓迎

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【名古屋】常勤監査役

フィリックス株式会社

勤務地

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋15階

想定年収

600~804万円

仕事内容

投資用新築アパートの開発・販売を主軸に、売上高108億円(2025年9月期)を突破した急成長企業です。最大の強みは、木材調達、自社工場でのプレカット製造から設計、施工、管理までを一気通貫で行う「製販一体」のビジネスモデル。コスト削減と圧倒的な短納期を実現し、独自の高収益体質を確立しています。現在は2026年春竣工の新工場を武器に、IPO(上場)に向けた体制づくりをサポートいただきます。業務監査を中心に、監査計画の作成から実施など、役員と連携しながら、IPO水準の監査役監査を実施していただきます。■監査方針の策定■監査計画の策定■監査実務全般■監査報告書の作成■取締役への助言■会計監査人との連携■上場準備関係者との連携■取締役会、監査役会、株主総会への出席、対応■監査役会、監査役会規程、監査役会運営方法の構築

必須条件

・上場準備実務経験・監査役経験者・ガバナンス体制構築業務経験者

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【横浜】内部監査(IPO準備・非財務領域中心・海外含む)担当者

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

  • 大手
  • リモートワーク可
  • フレックス制
  • 海外駐在可能性有
  • 住宅手当・社宅制度有

勤務地

神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

想定年収

800~1,255万円

仕事内容

●監査・内部統制推進室のミッション当社グループの健全な内部統制、ガバナンス強化に貢献する。今後の上場に向けて、財務系監査(JSOX等)、非財務系監査の視点から、事業、その運営管理の状況、実態、また、リスクを把握、課題を見出しつつ、内部統制基盤の構築を下支えし、各現場での改善につなげることで、グループ経営に貢献する。●担当業務と役割当社は、パナソニックグループからのカーブアウトを経て、株式上場(IPO)に向けた内部監査体制の強化を進めています。本ポジションでは、内部監査担当者として、財務領域、非財務領域監査の業務を幅広くご担当いただきます。内部監査機能の中核を担う実務責任者としての役割を期待しています。具体的には、これまで当社で経験を積んできた財務領域(J-SOX)を土台としつつ、コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等の非財務領域を含めた全社的な監査スコープを新設し、監査業務の定着化をリードしていただきます。単に監査を実施するだけでなく、監査業務の設計、監査計画立案、経営層への分かりやすい報告・提言、是正・改善が定着するまでのフォローを一貫して担い、上場企業として求められる内部監査水準を社内に定着させる役割を期待しています。●具体的な仕事内容・内部監査計画の策定および見直し・内部監査の業務設計(監査方針、監査手法、チェックリスト等の整備)・各部門に対する内部監査の実施(国内拠点に加え、海外子会社・関連会社を含む)・非財務領域を中心とした監査(コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等)・監査結果の取りまとめ、監査報告書の作成・経営層・幹部向け監査報告および改善提案、指摘事項に対する是正対応のフォローアップ・本社機能部門と連携し、各領域の専門的知見を取り込みながら、非財務領域を含む内部監査の高度化および監査手法の整備を推進※財務領域(J-SOX)については既存体制がありますが、本ポジションでは非財務領域を含む全社的な内部監査機能の高度化が主なミッションとなります。●この仕事を通じて得られること・IPO準備フェーズという重要な局面において、内部監査機能の中核として関与できる経験・非財務領域(コンプライアンス・情報セキュリティ・人事・総務等)を含む、幅広い監査スコープの実務経験・監査計画立案から実査、報告、改善フォローまでを一貫して担うことによる、内部監査人としての専門性の深化・経営層・各部門と直接対話し、会社のガバナンス・リスク管理に影響を与える立場で仕事ができる環境・上場後も見据えた、内部監査・ガバナンス領域での長期的なキャリア形成●職場の雰囲気・横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる)・ グローバルな業務多数(北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社のIT部門との日常的にやり取りがあり)・キャリア採用社員も多数活躍中●キャリアパス本ポジションは、IPO準備および上場後を見据えた内部監査人材の中核ポジションです。入社後は、内部監査担当者として、非財務領域を含む内部監査業務全般を担っていただきます。その後は、ご本人の志向や適性に応じて、内部監査のマネジメントポジション、内部監査スペシャリストといったキャリアパスを想定しています。IPOを一過性のイベントで終わらせず、上場企業としての内部監査機能を継続的に進化させる役割を期待しています。

必須条件

<基本スキル>・事業会社における内部監査(業務監査・IT監査等)、または監査法人等での監査実務経験を有し、監査計画の立案から実施・報告までの一連の監査プロセスを主体的に担った経験(監査手続の設計・実施および監査調書作成を含む)目安:5年以上・海外拠点への監査対応(欧州、北米等)が可能なコミュニケーション力・特定領域に限定されない幅広い業務プロセスへの理解を有し、内部統制の観点から全社的なリスクを俯瞰できる方

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【名古屋】内部監査(一般)

株式会社コメ兵

勤務地

愛知県名古屋市中区大須3-38-5

想定年収

426~700万円

仕事内容

※入社後すぐに、経営母体である株式会社コメ兵ホールディングスへ出向となります。(労働条件等の変更はございません。)事業の急成長に伴い組織も拡大する中、内部監査体制の構築が重要なフェーズとなっています。M&A、グループ会社、海外子会社の内部監査及び内部統制の整備を通じて会社の管理体制を強化し、企業価値向上に寄与することがミッションです。【業務詳細】ホールディングスの内部監査部の担当として、国内外のグループ会社に関する内部監査業務全般をお任せ致します。内容:内部監査/内部統制/リスクマネジメント   店舗監査、店舗法律の統制、グループ企業監査、内部統制評価など出張:月2回程度あり(遠方の場合は宿泊あり。)   2か月に1回は海外出張も発生いたします。

必須条件

以下のいずれかのスキル・経験を有する方・内部監査業務/内部統制評価業務/監査法人での法定監査業務の経験がある方・コーポレート部門での勤務経験(総務、経理、広報、人事など)

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監査部(国内監査第二課)

阪和興業株式会社

勤務地

東京都中央区築地1丁目13番1号※初期配属地は東京本社を予定しています。※入社後は転勤の可能性があります。

想定年収

1,100~1,320万円

仕事内容

当社国内子会社を対象とした以下の監査業務にて、リスク低減や業務改善に貢献いただきます。【具体的な業務】・内部監査業務(業務監査、テーマ監査、特命監査他)・内部監査リーダー業務(主査として監査メンバーをとりまとめて往査を遂行する)・監査企画業務(監査計画策定、監査マニュアル、監査手続書の改定他)・JSOX内部統制評価(整備・運用評価、監査法人対応、新規対象会社への導入支援他)・国内出張(月に1回程度)監査においては、ベースとなる監査項目・手続きに加えて、監査先特有のリスクを見極め、必要な項目を追加するなど、リスクベースでの監査を実践していただきます。例えば、情報機器の対応に関する契約内容の確認だけでなく、セキュリティ対策の妥当性まで踏み込んで監査を行うなど、通常の手続きでは顕在化しないリスクポイントを発見し、監査先の発展に資する助言・提言を行うことを重視しています。【ミッション】監査部は、当社グループ全体の健全な経営と持続的成長を支える重要な役割を担っており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に資する助言・提言を行うことをミッションとしています。単なる不備の指摘に留まらず、監査先の事業発展に貢献する質の高い監査の実現を目指しております。【キャリアパスイメージ】内部監査の専門職として、監査スキルを高め、より高度な監査業務に携わっていただくこともできますし、中途社員やプロパー社員の垣根なくご本人の素養や希望に応じて、課長などのライン管理職として組織をリードしていただくキャリアパスも目指すことができます。【組織体制】監査部は東京・大阪に拠点が分かれ、監査部全体で20名、4つの課(国内監査第一課・国内監査第二課、海外監査課、監査企画課)で構成されています。各課とも東京と大阪に人員を配置しており、リモート環境を活用しながら業務を遂行しています。【各課の主要業務について】★今回は国内監査第二課への配属予定です・国内監査第一課:主に営業・バックオフィス管理部門の計70部署を対象とした業務監査やJ-SOX内部監査を対応・国内監査第二課:国内子会社約50社を対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応・海外監査課:海外子会社約40社対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応・監査企画課:システム監査と監査業全般に関する企画、品質管理を担当【働く環境】監査部では中途採用者が多く活躍しており、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。昨今中途入社社員も迎えている中で完全に出来上がった組織ではなく、お互いに試行錯誤しながら知恵を出し合い、各自の経験やノウハウを活かして業務を進めています。トップダウン型ではないので自由度が高く裁量を持って働ける環境です。東京・大阪間でもリモートワークを活用しながら意見交換を行い、持続可能な働き方を実現しております。【ポジションの魅力】・監査経験を活かし、即戦力としてのご活躍を期待しております。これまでの経験やノウハウを十分に発揮し、組織にリーダーシップを発揮していただける環境です。・監査件数ではなく、監査の質を重視した評価制度となっており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に貢献するやりがいがあります。・自由度が高く、裁量権が大きいので自身の判断で業務を進めることができます。中途採用者も多く、多様な経験やバックグラウンドを持つメンバーと切磋琢磨しながら成長できる環境です。

必須条件

・上場企業における内部監査の経験5年以上※業界不問・公認内部監査人(CIA)資格保有者・監査先の発展に資する提言ができる、建設的なコミュニケーション能力をお持ちの方

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