内部監査の求人一覧

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(1~20件を表示)

  • 内部監査室

    MOON-X株式会社

    勤務地
    東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13階(WeWork 品川内)
    想定年収
    700万円~ 1,000万円
    仕事内容
    共創型M&Aにて世界中のブランドが増加する中で、国内ブランドのみならず物理的・地理的・文化に距離がある海外ブランドも含めたMOON-Xグループ全体の内部監査業務をご依頼いたします。・事業、組織別監査・J-SOX評価・コーポレート監査・子会社監査・内部統制上の不備の指摘、経営改善に貢献する改善策の提案とフォローアップ・社内各部門、監査法人へのレポーティング※変更の範囲:会社の定める業務の範囲による?ポジションの魅力・急拡大中のスタートアップでの内部監査室の立ち上げメンバーです。・商材、規模とも国内外へ拡大していく中で、事業のスピードを加速すべく、業務の適正化に貢献することができます。?入社後のキャリアパス内部監査室の立ち上げメンバーとして、体制構築を担っていただき、海外子会社を含むグループ全体の内部統制に幅広く貢献できるポジションです。?チーム体制/採用背景内部監査室長1名とメンバー1名とともに、内部監査室の立ち上げを担っていただきます。
    必須要件
    ・内部監査業務の実務経験3年以上・事業、経営いずれのサイドとも良好な関係を築けるコミュニケーションスキル・監査のPDCAの遂行歓迎スキル・メーカーでの監査業務経験・在庫ビジネス、在庫を扱う事業会社での経験(法令・業務プロセスとの親和性)
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  • 内部監査人_IT担当(IADTD)

    楽天グループ株式会社

    勤務地
    東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
    想定年収
    500万円~ 800万円
    仕事内容
    <組織ミッション>当社の内部監査部は、組織のリスクマネジメントを最適化し、企業の健全な成長を支えることをミッションとしています。<募集部署:IT&セキュリティ監査課について>当社グループの事業拡大と技術の高度化に伴い重要性を増す「IT領域のガバナンス」を専門に担っています。私たちは、形式的なコンプライアンスチェックでなくビジネスのスピードを阻害しない「真に実効的な統制環境」の確立を目指しています。<主な業務内容>J-SOX(IT統制)評価: 財務報告の信頼性を担保するためのシステム統制の評価および改善提案。セキュリティ監査: 事業環境の変化や最新の脅威トレンドを踏まえた、セキュリティ統制の実効性検証および是正対応。<キャリアの展望>J-SOXからセキュリティ監査までを網羅的に経験することで、IT監査のプロフェッショナルとしての市場価値を確立できます。技術的知見と監査の専門性を掛け合わせ、経営リスクを俯瞰しながら組織のガバナンス強化を牽引する人材を目指せる環境です。■業務内容配属後、まずJ-SOX(主にITGC)評価を通じて当社のサービスとIT統制の基盤を習得いただきます。その後、セキュリティ監査へと担当領域を広げ、IT監査のプロフェッショナルへの成長を目指していただきます。※エンジニアリング、セキュリティ、あるいは監査の知見を活かし、経営層や事業部門と対話しながら「ビジネスを止めない実効的な統制」を構築することがミッションです。監査経験の有無は問いません。サービスや技術への理解を深め、ご自身の成長を求めるとともに、ガバナンスの力で楽天グループの発展を加速させたい方を歓迎します。■働く環境<組織構成>・人数(内部監査部:約50名/うちIT&セキュリティ監査課は約10名)・年齢層:30~40代が中心・主に中途採用者で構成<中途入社者のバックグラウンド>当社のチームは、監査法人やITコンサルティング会社出身者、様々な企業や楽天グループ内のエンジニアやインフラエンジニア、セキュリティガバナンスの運用・設計の専門家など、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルで構成されています。<活躍している中途入社者のキャリアパス実例>・監査未経験(エンジニア出身)からIT監査のスペシャリストへ:IT現場での経験を活かし、ITGC評価から着実にステップアップ。その後、セキュリティ監査やシステム監査へと担当領域を広げ、現在は監査リードとしてマネジメント層へ直接提言を行うポジションに就いています。・監査・セキュリティの専門家からガバナンスの牽引役へ:これまでの実務経験を武器に入社し、J-SOX評価を通じてビジネス理解を深化。現在は2ndラインの部署と連携し、当社グループ全体のセキュリティ統制の枠組みを強化するプロジェクトを主導しています。
    必須要件
    以下のいずれか・J-SOX(IT統制)監査又はセキュリティ監査経験(監査部門又は非監査部門で1年以上の経験をお持ちの方)・情報システム企画/開発/運用経験(3年以上、現場とのコミュニケーション経験必須)・TOEIC 800点以上(もしくは同程度の英語力を保有している資格の証明、英語圏の大卒以上の学位証明ができること)
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  • 監査部メンバー

    株式会社Preferred Networks(プリファードネットワークス)

    勤務地
    東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル
    想定年収
    500万円~ 1,000万円
    仕事内容
    当社は事業と組織の急激な拡大に伴い、ガバナンス体制の強化が急務となっています。これに伴い、監査部における監査体制の構築・運用を担っていただける新たなメンバーを募集します。監査部は現在、グループ全体の内部監査、J-SOX(全社統制/全社決算プロセス/業務プロセス/ITGC)、監査等委員会事務局を担っています。事業拡大に伴い監査範囲も広がっているため、チームの一員として以下の業務を幅広くお任せする予定です。・内部監査の計画立案・実施・報告: リスクベースでの監査体制の構築・内部統制(J-SOX)の評価体制構築・運用: 整備・運用状況の評価及びタスクマネジメント・改善提案とフォローアップ: 各部門へのプロセス改善アドバイス■ポジションの魅力監査部は立ち上げたばかりの組織です。監査・内部統制の豊富な知見を持つ部長と共に理論だけでなく「生きた組織」の監査体制を構築していく、この時期にしかできない経験を積むことができます。リスク管理やガバナンス強化は、当社の最重要課題の一つです。あなたの気付きが、会社の成長を支える強固な土台となり、組織へ直接的に貢献できるやりがいがあります。■働き方について「プロフェッショナルとして自律して働く」ことを尊重する文化があります。リモートワークと出社のハイブリット制となっております(頻度は業務の状況に応じて調整可能)フルフレックス制も導入されており、ワークライフバランスが整いやすい環境です。
    必須要件
    ・上場している事業会社での内部監査、または内部統制評価(J-SOX対応)の実務経験(3年以上)
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  • システム監査_内部監査室

    株式会社マネーフォワード

    勤務地
    東京都港区芝浦3-1-2 msb Tamachi田町ステーションタワーS 20・21階
    想定年収
    800万円~ 1,100万円
    仕事内容
    マネーフォワードグループのシステム監査業務を専任担当として、牽引いただきたいと考えています。監査を通じて単純な指摘に留まることなく、実効性のある改善提案やリスクコントロール構築のサポートを行っていただくことを期待しております。〈業務内容〉・J-SOX評価 IT全般統制(ITGC)、IT業務処理統制(ITAC)の評価・グループ全社の業務監査 システム監査、情報セキュリティ監査に関する一連の監査(各種情報収集、リスク分析、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成)業法に基づく監査・システムに関連する領域の監査
    必須要件
    ・上場会社又は監査法人における3?5年以上のIT監査業務、ITリスク管理またはサイバーセキュリティ分野などにおける経験(当該分野における実務経験、コンサルティング経験など監査実務経験以外の経験も可。)・J-SOXのIT全般統制(ITGC)、IT業務処理統制(ITAC)の評価の経験
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  • ITセキュリティ・内部監査

    株式会社ビザスク

    勤務地
    東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9階
    想定年収
    500万円~ 850万円
    仕事内容
    日本・海外のITチームを横断してセキュリティ体制を整備・推進しながら、整備した体制が実際に運用されているかを監査する役割を担っていただきます。■ セキュリティ体制の整備・推進ゼロから構築するのではなく、既存ルールを高度化・統合していく「推進役」です。日本・海外子会社双方のセキュリティ体制の現状把握と課題整理課題解決に向けた議論の場の設定・ファシリテーション(英語対応あり)合意したルールの社内規定への落とし込みと文書化セキュリティ関連の社内規定の継続的なアップデート・管理■ IT内部監査セキュリティ体制の運用状況の確認・監査J-SOX対応:財務報告に関連するシステム(会計ソフト・CRM・基幹システム等)の運用状況確認監査結果のレポーティングと改善提案■ グローバルコミュニケーション海外子会社チームとの英語でのやり取り・定例ミーティングへの参加セキュリティポリシーに関する海外拠点への説明・合意形成【やりがい】① 全社のITセキュリティに横断的に携われる日本だけでなく海外子会社も含めた、全社横断のセキュリティ体制整備に関わることができます。一つの部門・システムにとどまらず、会社全体の方向性に影響する仕事です。② CEOと直接連携できる環境内部監査チームはCEO直下の組織です。経営層と近い距離でセキュリティ・ガバナンス課題に取り組む経験を積むことができます。現場の実務と経営視点の両方でITガバナンスを考える力が自然と身につく環境です。③ 早期に監査人としてのキャリアを築ける内部監査の経験は通常キャリアを重ねてから積むものですが、このポジションでは早い段階から専門性の高い監査スキルを身につけることができます。IT監査をベースにしながら、バックオフィス業務監査など他の監査領域へのキャリア展開も可能な、希少性の高いスキルセットを獲得可能です。④ グローバルなプロジェクト推進の経験が積める海外チームとの折衝・合意形成など、グローバルなプロジェクト推進の実践経験が積めます。英語力を活かしながら、ビジネス英語スキルをさらに向上させる環境が整っています。【キャリアパス】・IT監査スペシャリスト:セキュリティガバナンスの専門家として、ISMS運用事務局を主導し国内外の監査をリードする人材へ・監査人としてのキャリア拡張:IT監査をベースにしながら、バックオフィス業務監査など他の監査領域へのキャリア展開も可能
    必須要件
    ・情報システム・IT関連部門での実務経験(2年以上目安)・ビジネスレベルの英語力(英語でのミーティング・メールが可能なこと)
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  • 内部監査

    株式会社Geekly(ギークリー)

    • 上場企業
    勤務地
    東京都渋谷区渋谷1-11-8 渋谷パークプラザ5F
    想定年収
    600万円~ 900万円
    仕事内容
    【職務内容】内部監査部門のリーダー候補として、計画策定から実施、報告、改善提言までの一連の業務をリードしていただきます。・内部監査計画の立案・実行: リスクアプローチに基づく年間監査計画の策定。・業務監査・J-SOX対応: 各部門の業務プロセス評価、および内部統制報告制度への対応。・改善提言とフォローアップ: 監査結果に基づく課題抽出と、現場部門への改善アドバイス。・マネジメント業務: メンバーの育成、進捗管理、および役員・監査役会への報告資料作成。・不正・不祥事対応(内部通報調査、外部専門家との連携)【職務の魅力】完成された仕組みを運用するのではなく、上場直後の「動く組織」に対し、自ら最適解を定義し実装できる圧倒的な裁量があります。上場企業としての透明性と、ベンチャー特有の熱量が共存する環境で、経営陣の参謀として組織OSをアップデートしていく経験は、他では得られない醍醐味です。上場直後の更なる体制構築に尽力し、安定運用へ導いたという実績は、内部監査としての市場価値を飛躍的に高めます。単なるチェック役に留まらず、攻守両面から事業成長を支えるプロフェッショナルとして、一生モノのキャリアを築ける環境です。
    必須要件
    ・上場企業における内部監査の実務経験(3年以上)
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  • 監査役スタッフ(監査役補佐業務)

    株式会社IHI

    勤務地
    東京都江東区豊洲3-1-1 豊洲IHIビル
    想定年収
    850万円~ 1,400万円
    仕事内容
    監査役監査の実効性を高め監査職務を円滑に遂行するために、監査役スタッフとして、監査役の補佐業務をお任せいたします。2026年度からスタートする、「IHIグループの次期経営方針/計画」の実施展開に即して、監査役会の実効性を高めていく上で、コーポレートセクレタリー機能の一環(一部)である、監査役(会)事務局の機能強化を図る重要な取り組みを推進いただきます。経営層に近い組織で全社に影響力を発揮する業務に携わることができます。■職務内容監査役(会)事務局員は、監査役監査が効果的・効率的に行われ、監査役会としての活動目的を達成するように補助する役割を担っています。役員である監査役と同じ視点でグループ会社全体を横断的に俯瞰し、知識や情報を得て考え、自らの業容を広げていくことが可能なポジションです。ご経験に合わせて、以下のような業務をお任せいたします。◆経営執行部との折衝・交渉・調整(例:監査役会議事案の資料調製、確認事項の聴取等)◆監査総括・監査計画、監査役会の議事運営・監査役会の年間スケジュールの立案・策定◆監査役監査に資する情報収集と調査分析(例:監査対象先の事前調査、監査後フォロー)◆監査役監査実務(期中監査・期末監査、内部統制監査、その他)の企画立案・監査支援◆監査報告・監査議事録・監査役会議事録、有価証券報告書等の関連外部公表資料の作成◆法令等の改正に伴う社内規則類(監査役会規則、監査役監査基準、その他)の見直し◆監査役秘書業務(例:社内部門・社外関係者との日程調整、国内外出張の手配同行等)監査役会はコーポレートガバナンスにおいて取締役の職務執行を適切に監督し、企業価値向上に貢献すべく、経営課題への積極的な監査、社内外取締役や執行役員等との対話、内部監査・会計監査との連携強化が求められます。また、企業の透明性、健全性、持続的成長を支えるために、監査補助使用人としてリスク管理・ガバナンス・コミュニケーション・DXデジタル技術等を結集し、監査役会と経営執行部の橋渡しとして機能する、主体的な姿勢と能動的な役割を担っていただきます。従来の「事務局=裏方的な段取り屋」から「戦略的ファシリテーター」への転換を力強く推進いただくことを期待します。【ポジションの魅力】コーポレート共通の重点施策として「コーポレート改革」を実行に移していくターニングポイントにあり、グループガバナンスの在り方見直しの議論・検討に積極的に参画してもらうことで、今後、コーポレート人財としての活躍・成長が期待できます。当社は複数の事業を抱えており、事業ごとに考え方・やり方が異なる側面があるため、ガバナンスにおける実効性の向上は難易度が高い課題である一方、注目度・期待度が高いミッションであり、経営に近いところで、俯瞰的視点や経営課題の解決力を養えます。出張:有(国内外)
    必須要件
    ■監査役(会)事務局、企画・管理、法務・総務、経理・財務、内部監査・内部統制、DXといったコーポレート業務に関わる広い知見をお持ちの方■CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)等いずれかの資格をお持ちの方
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  • 内部監査室長候補 (マネーフォワードケッサイ株式会社へ在籍出向)

    株式会社マネーフォワード

    勤務地
    東京都港区芝浦3-1-2 msb Tamachi田町ステーションタワーS 21階
    想定年収
    850万円~ 1,300万円
    仕事内容
    ■配属先雇用:株式会社マネーフォワード配属先:マネーフォワードケッサイ株式会社 内部監査室【主な業務内容】マネーフォワードケッサイ株式会社 内部監査室の室長候補として、組織運営、メンバーマネジメント、および業務監査の実施と牽引を中心にお任せします。 ■内部監査室の組織運営・マネジメント・チーム全体のアウトプットを最大化するための体制構築と推進・メンバーの特性を理解した育成計画の策定と実行、および日常的なマネジメント・年間監査計画の策定及びその完遂■業務監査の実施と牽引・Fintech/資金決済ビジネス(プリペイド/クレジットカード)特有のリスクを先読みした監査テーマの設定・室長自らも関与する高品質な業務監査の実行・AI活用など先進的な手法による監査の高度化への挑戦■マネーフォワードグループ全体への貢献・親会社(マネーフォワード内部監査室)の一員として、適切な情報連携を通じたグループ全体の業務品質向上への貢献■その他・J-SOX対応(状況に応じて担当いただく可能性があります)
    必須要件
    ■業務監査の実務経験(目安3年以上)■以下のいずれかに該当する方(特定領域の知見をお持ち、または早期にキャッチアップ可能な素地がある方)・資金移動業・前払式支払手段発行業者またはカードビジネスに関する業務経験がある方・資金移動業等の関連で金融庁ガイドライン等に対応した実務経験がある方・何らかの金融系企業での内部監査経験があり、上記領域の知識を意欲的に習得できるポテンシャルをお持ちの方■少人数チームの組織マネジメントおよびメンバーの個別育成経験■SlackやAIツール等を活用し、監査業務を適切に行えるデジタル適応力
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  • 内部監査担当【未経験者】

    株式会社乃村工藝社

    勤務地
    東京都港区台場2丁目3番4号アクセス:りんかい線東京テレポート駅より徒歩5分
    想定年収
    400万円~ 630万円
    仕事内容
    乃村工藝社の監査室メンバーとして、国際基準に準拠した内部監査およびJ-SOX監査を担当します。上長・先輩社員の指導のもと、リスク評価から監査実施、報告まで一連のプロセスに携わります。監査品質の向上とガバナンス強化への貢献が成果指標となります。【業務詳細】・国際基準に沿ったアシュアランス業務(監査計画立案、リスクアセスメント、監査プログラム作成)・国内外拠点に対する実地監査の実施(年数回、最大5日程度の出張あり)・監査結果の整理、監査報告書の作成および報告会の実施・J-SOX監査における全社統制・業務プロセス統制の独立的二次評価・関係部署(管理部門・事業部門)とのヒアリング/改善提案・Word、Excel、PowerPointを用いた監査資料・報告資料の作成・上長の指示のもと、監査手法や基準に関する継続的な学習/改善【組織構成】監査室での配属となります。5名の組織で、室長30代1名、メンバー50代2名、40代1名 30代1名で構成されております
    必須要件
    ・事業会社における管理部門(経理・財務・法務・総務・内部統制等)での実務経験 4年以上・国内外出張(宿泊を伴う、年数回・最大5日程度)に対応できること・倫理観と職業的懐疑心をもって業務に取り組んだ実績・論理的に情報整理・分析し、文書化できるスキル・Word、Excel、PowerPointを用いた業務資料作成経験
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  • 内部監査

    株式会社金宝堂ホールディングス

    勤務地
    東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通4階アクセス:JR山手線「渋谷駅」より徒歩1分
    想定年収
    700万円~ 800万円
    仕事内容
    葬儀・仏壇・墓石のトータルプランニングを行う当社にて、株式上場を見据えた内部監査業務全般をお任せします。個々の内部監査の計画立案から実行、J-SOX整備・運用評価まで幅広く担当いただきます。【具体的には】・個々の内部監査の計画立案と実行、監査対象部門へのフィードバック・モニタリング・実行支援、業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進、J-SOX整備・運用評価業務など【内部監査室】内部監査室長+増員募集
    必須要件
    ・内部監査、J-SOXに関する経験2年以上・単独で内部監査、J-SOXの評価を行うことができる方※IPO準備という貴重な経験を積むことができ、上場企業への成長過程に携われます
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  • 内部監査・内部統制評価(海外)

    セガサミーホールディングス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • 副業可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
    想定年収
    730万円~ 1,120万円
    仕事内容
    ■仕事についての詳細 ・国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施   (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査)  ・J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整  ・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施  ・監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成  ・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ・・・など  ※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等)■配属課:経営監査本部 経営監査部 グローバル監査課■部門からのアピール ・多様なビジネス展開を推進する中でリスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からは事業への支援も強く期待されています。・セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、内部監査・内部統制部門のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集します。・テレワークも適時組み込んだ比較的柔軟性のある勤務体系で、有休も取得し易い環境です。
    必須要件
    ・内部監査や内部統制評価の業務経験 5年以上・海外での内部監査や内部統制評価の業務経験(駐在に限らず日本からの往査含む)3年以上・英語スキル保有(ビジネスレベル)・Microsoft Offceの使用等、基本的なPCスキルに問題がない方・文章作成やデータ分析などの細かい業務が苦にならない方・周囲の方とのコミュニケーションが得意な方
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  • 内部監査(個人情報保護領域メイン)

    株式会社タイミー

    勤務地
    東京都港区東新橋1丁目5-2汐留シティセンター35階
    想定年収
    400万円~ 900万円
    仕事内容
    ・内部監査の企画、実施、フォローアップ(内部統制監査、規定準拠性監査、Pマーク監査など)-・内部監査室で発生するその他の業務※システム監査等のIT以外のエリアの監査を想定しています【組織について】現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとして参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。■ミッション立ち上がりはリスク&セキュリティチームと連携し各被監査部門への個人情報保護監査を実施する、またそれにより強固な個人情報保護管理体制を築き上げる事をミッションとする。(当該業務に限定するものではない。)■やりがい・魅力・一定のご経験後は監査の企画から実施まで一気通貫で担当できます。・社長の直下組織であり、経営に近い環境で業務を遂行することが可能です。・急拡大中の弊社では海外展開もしており、幅広いフィールドでご活躍いただけます。
    必須要件
    ・内部監査の実務経験(2年以上)・個人情報に関する業務における興味
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  • 【横浜】内部監査(IPO準備・非財務領域中心・海外含む)担当者

    パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

    • 大手
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
    想定年収
    795万円~ 1,250万円
    仕事内容
    ●監査・内部統制推進室のミッション当社グループの健全な内部統制、ガバナンス強化に貢献する。今後の上場に向けて、財務系監査(JSOX等)、非財務系監査の視点から、事業、その運営管理の状況、実態、また、リスクを把握、課題を見出しつつ、内部統制基盤の構築を下支えし、各現場での改善につなげることで、グループ経営に貢献する。●担当業務と役割当社は、パナソニックグループからのカーブアウトを経て、株式上場(IPO)に向けた内部監査体制の強化を進めています。本ポジションでは、内部監査担当者として、財務領域、非財務領域監査の業務を幅広くご担当いただきます。内部監査機能の中核を担う実務責任者としての役割を期待しています。具体的には、これまで当社で経験を積んできた財務領域(J-SOX)を土台としつつ、コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等の非財務領域を含めた全社的な監査スコープを新設し、監査業務の定着化をリードしていただきます。単に監査を実施するだけでなく、監査業務の設計、監査計画立案、経営層への分かりやすい報告・提言、是正・改善が定着するまでのフォローを一貫して担い、上場企業として求められる内部監査水準を社内に定着させる役割を期待しています。●具体的な仕事内容・内部監査計画の策定および見直し・内部監査の業務設計(監査方針、監査手法、チェックリスト等の整備)・各部門に対する内部監査の実施(国内拠点に加え、海外子会社・関連会社を含む)・非財務領域を中心とした監査(コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等)・監査結果の取りまとめ、監査報告書の作成・経営層・幹部向け監査報告および改善提案、指摘事項に対する是正対応のフォローアップ・本社機能部門と連携し、各領域の専門的知見を取り込みながら、非財務領域を含む内部監査の高度化および監査手法の整備を推進※財務領域(J-SOX)については既存体制がありますが、本ポジションでは非財務領域を含む全社的な内部監査機能の高度化が主なミッションとなります。●この仕事を通じて得られること・IPO準備フェーズという重要な局面において、内部監査機能の中核として関与できる経験・非財務領域(コンプライアンス・情報セキュリティ・人事・総務等)を含む、幅広い監査スコープの実務経験・監査計画立案から実査、報告、改善フォローまでを一貫して担うことによる、内部監査人としての専門性の深化・経営層・各部門と直接対話し、会社のガバナンス・リスク管理に影響を与える立場で仕事ができる環境・上場後も見据えた、内部監査・ガバナンス領域での長期的なキャリア形成●職場の雰囲気・横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる)・ グローバルな業務多数(北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社のIT部門との日常的にやり取りがあり)・キャリア採用社員も多数活躍中●キャリアパス本ポジションは、IPO準備および上場後を見据えた内部監査人材の中核ポジションです。入社後は、内部監査担当者として、非財務領域を含む内部監査業務全般を担っていただきます。その後は、ご本人の志向や適性に応じて、内部監査のマネジメントポジション、内部監査スペシャリストといったキャリアパスを想定しています。IPOを一過性のイベントで終わらせず、上場企業としての内部監査機能を継続的に進化させる役割を期待しています。
    必須要件
    <基本スキル>・事業会社における内部監査(業務監査・IT監査等)、または監査法人等での監査実務経験を有し、監査計画の立案から実施・報告までの一連の監査プロセスを主体的に担った経験(監査手続の設計・実施および監査調書作成を含む)目安:5年以上・海外拠点への監査対応(欧州、北米等)が可能なコミュニケーション力・特定領域に限定されない幅広い業務プロセスへの理解を有し、内部統制の観点から全社的なリスクを俯瞰できる方
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  • システムリスク監査(リードメンバー)

    ウェルスナビ株式会社

    勤務地
    東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9階
    想定年収
    750万円~ 1,250万円
    仕事内容
    ■期待する役割弊社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。■業務内容・システム監査計画の作成・システム監査業務の企画・システム監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査等委員会、監査法人との連携・その他、内部監査業務
    必須要件
    ・監査法人または事業会社でのシステム監査の経験
    詳細を見る
  • 内部監査担当(リードメンバー)

    ウェルスナビ株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 転勤無
    • フレックス制
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9階
    想定年収
    750万円~ 1,250万円
    仕事内容
    弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。・内部監査計画の作成・内部監査業務の企画・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査役、監査法人との連携■組織構成スタッフ1名┗アシスタント1名
    必須要件
    ・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
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  • 内部監査(スタッフ~リーダー候補)

    楽天グループ株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • フレックス制
    勤務地
    東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
    想定年収
    500万円~ 800万円
    仕事内容
    ■楽天・事業について楽天グループは、国内外において、Eコマース、トラベル、デジタルコンテンツなどのインターネットサービス、クレジットカードをはじめ、銀行、証券、電子マネー、スマホアプリ決済といったフィンテック(金融)サービス、携帯キャリア事業などのモバイルサービス、さらにプロスポーツといった多岐にわたる分野で70以上のサービスを提供しています。これらサービスを、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に有機的に結び付けることで、他にはない独自の「楽天エコシステム(経済圏)」を形成しています。■部署・サービスについて<内部監査部門のミッションと役割>内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。<組織構成と監査対象>内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。<募集ポジション:内部監査課>今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。1.業務監査リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。2.ISMS内部監査ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。3.J-SOX評価業務全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。<魅力>・組織の魅力└ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。意見も言いやすく風通しのより組織。・裁量権の魅力└ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス)└ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能・競合他社との差別化└ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点<業務概要>業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。<主な業務内容>・事業、組織別監査・J-SOX評価・コーポレート監査・ISMS監査業務働く環境<組織構成>・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度・年齢層:20代~40代<平均残業時間>15時間程度/月※案件等によって多少変動することがございます。<中途入社者のバックグラウンド>・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。<活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例>・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。
    必須要件
    ・ビジネスレベルの日本語力・コミュニケーション能力加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方・監査法人での財務諸表監査・事業会社における内部監査・J-SOX 内部統制評価業務・内部統制に関するコンサルタント業務・情報セキュリティ関連業務(ISMS)
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  • 内部監査(グローバル監査)

    楽天グループ株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    勤務地
    東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
    想定年収
    600万円~ 1,300万円
    仕事内容
    内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。<主な業務内容>監査リスク評価と計画:・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行監査の実行:・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成ITリスクとコントロール評価:・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施監査人の判断力向上:・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上報告と提言:・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う監査結果の評価:・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援コントロールコンサルティングサービス:・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供J-SOX年次評価:・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進外部監査人との調整:・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整プロジェクトおよびイニシアチブ:・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援働く環境内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
    必須要件
    ・ビジネスレベルの日本語と英語・7年以上の内部/外部監査経験・内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解とSOX/JSOXに関する知識は必須です。・高度なコンピュータスキル(Excel、Word、PowerPoint必須)
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  • 法人・リテール監査

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ・三菱UFJ銀行・MUFG及びMUFGグループ各社を対象とする監査・モニタリング業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の役員・行員他、グループ会社の役員・部長クラス。・監査として、経営に近い立ち位置で、事業本部運営を全体観を俯瞰してみることができる。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:事業規模の大きさは国内随一である。グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。◎MUFGの立ち位置:業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。【風土・雰囲気】・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。【組織】・本邦監査部 約240名 ・海外監査部 約740名
    必須要件
    ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。
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  • 与信監査(グローバル・与信制度)

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ・三菱UFJ銀行(含、海外拠点)を対象にした、貸出等資産の健全性確保のための、信用リスク管理態勢および個社管理態勢等の監査・モニタリング・信用リスク管理に関わる与信所管部等へのモニタリング・個社の信用格付、資産自己査定、自己資本規制(信用リスク)に関する監査・リスクアセスメント・監査計画の立案・推進・海外与信監査結果の取り纏め・報告書作成・経営等への報告・欧米亜与信監査室とのグローバル連携活動の推進【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    以下①~③いずれかの業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。①与信監査業務経験②金融機関で与信(審査)業務経験③金融機関でリスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務経験
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  • 市場業務関連監査

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ■ MUFGおよびグループ各社における市場業務(フロント、リスク管理、コンプライアンス)に関する監査業務 ■ 国内外拠点に対するオンサイト/オフサイト監査の企画・実施(年間3~4件程度)■ 監査結果に基づくリスク評価および改善提言、経営層へのレポーティング ■ 市場リスク管理、モデルリスク、規制対応等に関する内部統制の有効性評価 ■ 海外拠点・グループ会社との連携によるグローバル監査の推進■ 市場環境・規制動向を踏まえた監査手法の高度化・改善 【主な関係者】市場部門(フロント)、リスク管理部門、コンプライアンス部門、海外拠点、MUFGグループ各社、経営層、金融当局【成長機会】・フロント・リスク・コンプライアンスを横断し、市場業務全体を俯瞰する力を習得・経営視点でのリスク評価・提言を通じ、高度な判断力・洞察力を獲得・グローバル拠点との協働により、国際的な市場規制・実務への理解を深化・公認会計士等の専門人材との協働を通じた、高水準の専門性の習得・海外出張・研修機会を通じたグローバルなキャリア形成 【想定キャリアパス】入行後は市場監査業務を通じて専門性を高めていただき、将来的には以下のようなキャリア展開も想定されます:・市場監査領域の専門家としての高度化・グローバル監査案件のリード・監査企画・高度化(監査手法、データ活用等)への参画・他内部管理部署領域へのキャリア展開【本ポジションの魅力】■ 経営に最も近い「第三線」の視点市場業務を独立した立場から評価し、経営に対して直接的にインサイトを提供する役割を担います。■ 市場ビジネスを横断的に理解できる稀有なポジションフロント・リスク・コンプライアンスを一体で捉え、個別業務では得られない全体最適の視点を養えます。■ グローバルかつ大規模な監査フィールドMUFGの国内外拠点・グループ会社を対象に、スケールの大きな監査業務に携わることができます。【風土・働き方】・キャリア採用比率約14%、多様なバックグラウンドの人材が活躍・フリーアドレス、在宅勤務、フレキシブル勤務等、柔軟な働き方が可能・育児支援制度も充実し、長期的に働きやすい環境
    必須要件
    以下のいずれかの業務経験を有し、市場業務関連の監査業務に意欲のある方。・為替、金利、債券等の市場取引経験者・市場リスク、若しくはモデルリスク管理業務経験者・米国ボルカー法等の国際金融規制業務経験者・金融機関での監査業務経験があり、市場業務の監査に意欲のある方
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