内部監査のリモートワーク可の求人一覧

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(1~20件を表示)

  • 【横浜】内部監査(IPO準備・非財務領域中心・海外含む)担当者

    パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社

    • 大手
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
    想定年収
    795万円~ 1,250万円
    仕事内容
    ●監査・内部統制推進室のミッション当社グループの健全な内部統制、ガバナンス強化に貢献する。今後の上場に向けて、財務系監査(JSOX等)、非財務系監査の視点から、事業、その運営管理の状況、実態、また、リスクを把握、課題を見出しつつ、内部統制基盤の構築を下支えし、各現場での改善につなげることで、グループ経営に貢献する。●担当業務と役割当社は、パナソニックグループからのカーブアウトを経て、株式上場(IPO)に向けた内部監査体制の強化を進めています。本ポジションでは、内部監査担当者として、財務領域、非財務領域監査の業務を幅広くご担当いただきます。内部監査機能の中核を担う実務責任者としての役割を期待しています。具体的には、これまで当社で経験を積んできた財務領域(J-SOX)を土台としつつ、コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等の非財務領域を含めた全社的な監査スコープを新設し、監査業務の定着化をリードしていただきます。単に監査を実施するだけでなく、監査業務の設計、監査計画立案、経営層への分かりやすい報告・提言、是正・改善が定着するまでのフォローを一貫して担い、上場企業として求められる内部監査水準を社内に定着させる役割を期待しています。●具体的な仕事内容・内部監査計画の策定および見直し・内部監査の業務設計(監査方針、監査手法、チェックリスト等の整備)・各部門に対する内部監査の実施(国内拠点に加え、海外子会社・関連会社を含む)・非財務領域を中心とした監査(コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等)・監査結果の取りまとめ、監査報告書の作成・経営層・幹部向け監査報告および改善提案、指摘事項に対する是正対応のフォローアップ・本社機能部門と連携し、各領域の専門的知見を取り込みながら、非財務領域を含む内部監査の高度化および監査手法の整備を推進※財務領域(J-SOX)については既存体制がありますが、本ポジションでは非財務領域を含む全社的な内部監査機能の高度化が主なミッションとなります。●この仕事を通じて得られること・IPO準備フェーズという重要な局面において、内部監査機能の中核として関与できる経験・非財務領域(コンプライアンス・情報セキュリティ・人事・総務等)を含む、幅広い監査スコープの実務経験・監査計画立案から実査、報告、改善フォローまでを一貫して担うことによる、内部監査人としての専門性の深化・経営層・各部門と直接対話し、会社のガバナンス・リスク管理に影響を与える立場で仕事ができる環境・上場後も見据えた、内部監査・ガバナンス領域での長期的なキャリア形成●職場の雰囲気・横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる)・ グローバルな業務多数(北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社のIT部門との日常的にやり取りがあり)・キャリア採用社員も多数活躍中●キャリアパス本ポジションは、IPO準備および上場後を見据えた内部監査人材の中核ポジションです。入社後は、内部監査担当者として、非財務領域を含む内部監査業務全般を担っていただきます。その後は、ご本人の志向や適性に応じて、内部監査のマネジメントポジション、内部監査スペシャリストといったキャリアパスを想定しています。IPOを一過性のイベントで終わらせず、上場企業としての内部監査機能を継続的に進化させる役割を期待しています。
    必須要件
    <基本スキル>・事業会社における内部監査(業務監査・IT監査等)、または監査法人等での監査実務経験を有し、監査計画の立案から実施・報告までの一連の監査プロセスを主体的に担った経験(監査手続の設計・実施および監査調書作成を含む)目安:5年以上・海外拠点への監査対応(欧州、北米等)が可能なコミュニケーション力・特定領域に限定されない幅広い業務プロセスへの理解を有し、内部統制の観点から全社的なリスクを俯瞰できる方
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  • 【横浜】監査・内部統制推進

    パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社

    • 留学支援制度有
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地
    想定年収
    700万円~ 1,150万円
    仕事内容
    【職務内容】●監査・内部統制推進室のミッション経営および業務の実態を調査し、業務規程の運用状況を確認、経理の厳正を期すとともに、内部統制体制の強化を促し、グループ経営の健全な発展に寄与する。事業会社全体の内部監査を担当し、内部統制の品質を保証できる体制を整備する。また、事業会社の不適正会計リスクを検知するとともに、リスクが高いと特定した事業場への監査により不適正会計を抑止および早期発見する仕組みの整備を推進する。●担当業務と役割主に以下の業務を担当し、上場に向けた監査・内部統制の基盤づくりに貢献すること・J-SOX対応(上場に向けた制度設計、事業場の内部統制構築フォロー、グローバルで内部監査実施)・自主監査の実施 (リスク評価に基づく内部監査をグローバルで実施、事業場の改善見届け)、コンプライアンス問題発生時の対応●具体的な仕事内容(1)J-SOXの対応・上場に向けた制度設計対応、上場後の開示業務の運用・監査計画に基づくSOX監査の実施、監査結果報告書(調書)の作成・監査結果に対する各部門への改善指導、改善見届け、リテラシー向上研修等の実施・事業場へ自己点検実施の指示、結果見届け・監査法人との連携・対応など(2)自主監査(BS監査、内部牽制監査、業務監査等)・監査計画に基づく業務監査の実施、監査結果報告書の作成・監査結果に対する、各部門への改善指導、改善見届けの実施・監査報告書を作成、該当事業場へ報告(3)コンプライアンス問題対応(不正、決算誤謬等)・不正発生時は、事業部経理、法務、人事と連携し、不正調査を実施。真因と再発防止までを見届け●この仕事を通じて得られること・経理・財務業務プロセス変革活動を通じ、経営品質改善にも寄与できる・米州・欧州・中国・アジアに事業展開している当社の各関係会社と密に連携して、グローバル視点で監査・内部統制推進を実践できる。・監査のプロフェッショナルの育成のために、様々な研修制度により自己研鑽ができる。●職場の雰囲気・横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる)・グローバルな業務多数 (北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社の経理部門との日常的にやり取りがあり)・キャリア採用社員も多数活躍中●キャリアパス・担当業務および各種プロジェクト通じて、能力・適正を見極めた上で、更なる上位ポジションへの登用【配属部門】 パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社経理センター  監査・内部統制推進室
    必須要件
    ■内部監査にかかわる業務経験3年以上■J-SOX対応の経験をお持ちの方■ 必要な会計・経理業務プロセスの知識を有している事■ 語学力(英語) TOIEC 650点以上
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  • 監査手続・システム企画業務

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    【業務内容】・MUFGがグローバルに適用する内部監査手続の管理・MUFGがグローバルで利用する監査支援システムの開発と保守【魅力】・MUFGはグローバルで内部監査手続とシステムを統一しています。MUFGで内部監査手続・システムに携わることで、世界標準の内部監査業務を身に付けることができます・監査支援システムの開発と保守では、汎用的なITスキルを習得できるほか、DX活用など最先端の領域で活躍することも可能です・グローバルの監査スタッフと協働し、内部監査手続とシステムの改善に取り組むことで、国際的に通用するコミュニケーションスキルを磨くことができます・MUFGでのキャリアは、あなたの専門性を最大限に活かし、グローバルな舞台で活躍する絶好の機会です。ぜひ、私たちと一緒に未来を創り上げましょう<MUFGならではのダイナミズム>・MUFGの立ち位置:業界を牽引する国内最大級の金融機関として常に注目されており、内部監査領域でも業界内のベストプラクティスを実践しています<グローバル>・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール等の海外主要都市に内部監査拠点を持ち、各拠点と英語で協働しながら、グローバルベースでの内部監査に携わることができます・今後、実績次第では、海外出張や赴任の可能性があります【働き方】・勤務形態は出社と在宅勤務のハイブリッド形式(週2日出社推奨、その他は在宅勤務も可)・時間外勤務は相応にあります【期待・役割】・募集ポストにおいて即戦力として活躍していただくことを期待しています・英語を使ってグローバルの監査スタッフと協働し、内部監査手続とシステムの改善において実績をあげることを期待しています・活躍に応じて組織内のリーダーやマネジメントポストで処遇します【風土・雰囲気】・内部監査業務は関わるスタッフに支えられている比重が高いため、スタッフのチャレンジと成果に対して公平に報いる風土があります【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    ■業務遂行に必要な英語力を有する方(英語水準:TOEIC LR 860点以上)■高いコミュニケーション能力と周囲を巻き込む力を有すること
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  • 新銀行_デジタルバンク設立を担う内部監査 室長候補 ※新会社に在籍出向

    株式会社マネーフォワード

    • 年収1000万円以上
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 管理職
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都港区芝浦3-1-2 msb Tamachi田町ステーションタワーS
    想定年収
    900万円~ 1,300万円
    仕事内容
    ■配属先雇用:株式会社マネーフォワード配属先:SMBCマネーフォワード銀行設立準備株式会社 内部監査室(※在籍出向)メガバンクの知見と、Fintech企業のスピード感が融合した組織です。デジタルバンクの内部監査部門の立ち上げ・統括、および実務全般を担っていただきます。■内部監査体制の構築・内部監査基本方針、内部監査規程の策定・リスクアセスメントに基づく 中長期および年間監査計画の策定・内部監査部門の組織設計、および2人目以降の採用・育成■監査実務の遂行・個別監査の実施(予備調査、往査、報告書の作成、改善勧告)・指摘事項に対するフォローアップの実施■ステークホルダー対応・経営層、監査役、外部監査人、規制当局との折衝・SMBCグループの内部監査部門との連携・調整■ポジションの魅力・「金融×テクノロジー」の未来を、ゼロから創り上げる醍醐味 新しいビジネスモデルであるデジタルバンクをゼロベースで立ち上げる、極めて稀有な機会に参画できます。既存の仕組みを「回す」のではなく、内部監査のプロセスや組織の「礎」そのものを自ら定義し、広大な裁量と圧倒的な主体性をもって切り拓いていく、創業期メンバーとしての大きなやりがいを感じていただけます。・社会インフラを支える、変革の最前線 Fintechとメガバンクの強固な知見が掛け合わされた新しい金融インフラの構築に携わり、多くのユーザーの人生を豊かにする社会的インパクトの大きい使命を担います。全従業員が「開業」という共通のゴールに向けて邁進する、強い一体感の中で、変革の中心人物として活躍できます。・デジタルバンクの立ち上げを通じた、確固たるキャリア形成 既存の監査体制を運用するのではなく、新設銀行の「1人目」として監査基盤そのものを定義する経験は、業界内でも非常に稀有な機会です。金融とテクノロジーが交差する領域で、制度設計から実務遂行までを一貫してリードすることで、プロフェッショナルとしての市場価値を確実なものにできます。
    必須要件
    ・銀行などの金融機関における内部監査経験(目安3年以上)・銀行法や当局監督指針等の銀行業務に関する法令諸規則等の知識・新しい規制(IRRBB銀行勘定の金利リスクの内部監査等)への対応能力・業務マネジメント及び人材マネジメント経験・ITツール(Slack、Zoom、Notion、Confluence、GSuiteや他AIツール等)への適用力
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  • J_SOX評価担当

    株式会社レノバ

    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン18階
    想定年収
    600万円~ 900万円
    仕事内容
    J-SOX業務をメインに担当し、習熟度に応じて段階的に業務範囲を広げていただくことを想定します。<J-SOX業務>・評価計画の策定支援・整備状況評価(フローチャート・RCMの作成・更新、ウォークスルー実施)・運用状況評価(サンプルテストの実施、証憑確認)・不備の識別および改善に向けた各部署へのアドバイス・フォローアップ■チーム体制・内部監査室:2名■独り立ちまでのイメージ(半年から1年程度)現行の実担当者の指導のもと、業務内容欄の各種業務を実施■ポジションの魅力・社長直属の組織として、全社横断的な広い視野を持って業務を遂行することができ、内部統制上の課題の解消に向けた提案・提言をすることで、経営への貢献を実感できます。・専門性を磨くだけでなく、全社のビジネスプロセスを俯瞰できるため、将来の経営管理を担うキャリアパスも描けます。・海外事業の拡大やDX/AI活用推進に合わせ、海外監査やIT統制など、幅広い領域での活動の機会があり、自身の成長につながります。
    必須要件
    ・事業会社でのJ-SOX実務経験(3年以上)、または会計監査法人での監査経験・財務諸表の基礎知識(簿記2級程度以上の知識)・IT統制の重要性を理解し、システム領域の評価にも関心を広げられる方
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  • 内部監査

    株式会社BitStar

    • 上場準備中
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10階
    想定年収
    1,000万円~ 2,000万円
    仕事内容
    企業の将来的なグローバル展開および株式上場(IPO)を見据え、全社的なガバナンス体制の強化と内部統制の高度化が喫緊の課題です。現行体制では海外監査への対応や体制強化に限界があるため、高度な専門性を持ち、内部監査部門の体制構築を主導できる公認会計士資格保有者を含むハイレイヤーな専門人材(部長クラス)を求めております。【 業務内容 】・内部監査部門の体制構築とマネジメント:内部監査の役割・ミッションの明確化、年間監査計画の策定・実行、および将来的な内部監査部門の組織・メンバーの育成・マネジメント(部長クラス)・グローバル対応可能な内部統制の設計・運用:海外事業の推進に必要な内部統制パッケージ(J-SOX含む)の構築・導入、およびその後のオペレーションの定着化・責任・業務フローと仕組みの整備:全社的な業務フローの整備(特に新規事業の業務記述書の作成・既存業務の未整備部分の補完)と、業務手順書が常に最新でアクセス可能な状態を維持する管理体制の構築・事業管理のモニタリング強化:業務報告書と経常セグメントの実態不一致など、現行の事業管理・モニタリングに関する具体的課題の特定と改善を、第三者的な視点から主導。
    必須要件
    ・必須資格:公認会計士(CPA)の資格保有者、または同等の高度な会計監査・内部統制の知識を持つ方・内部監査実務経験:事業会社での内部監査実務経験、または監査法人での業務監査・J-SOX対応経験(目安3年以上)・グローバル監査/会計対応力:海外子会社や事業に関する監査対応経験、またはグローバルな内部統制・会計基準(IFRS/US-GAAPなど)への対応知識・マネジメント/体制構築経験:部門責任者またはそれに準ずるハイレイヤーとして、組織・チームの立ち上げやマネジメント、人材育成を主導した経験
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  • 内部監査_リードメンバー

    MUデジタルバンク設立準備株式会社

    • 年収1000万円以上
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング
    想定年収
    700万円~ 1,200万円
    仕事内容
    本ポジションは、デジタルバンクの内部監査部門の設計・運営、監査計画の策定および実施、ならびに内部統制の強化やコンプライアンス体制の評価・改善を担います。開業前後の新しい金融プラットフォームに関わるリスクマネジメントやガバナンス体制の整備、関係部署との横断的な連携を通じて、全社の健全性・信頼性向上をリードしていただきます。■業務内容※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。・リスクアセスメントおよび内部監査計画の作成・内部監査業務の企画・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査役、監査法人との連携
    必須要件
    ・銀行などの金融機関における内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、銀行事務等)での実務経験をお持ちの方・銀行法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等、銀行業務に関連する法令や各種規則に関する知識
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  • 内部監査企画

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【魅力】・1名あたり年間3-4本の監査を担当。・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一である。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。<グローバル>・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。・英語を使用した企画業務経験(施策推進、交渉経験等)のある方(目安TOEIC860点以上)。
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  • 内部監査(メンバー)

    株式会社DMM.com証券

    • リモートワーク可
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階
    想定年収
    500万円~ 700万円
    仕事内容
    当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施します。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていきます。【主な業務内容】・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)・監査役、監査法人との三様監査・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施・内部監査の高度化における改善活動の推進
    必須要件
    ・証券会社、メガバンク・地銀での勤務経験があり、内部監査キャリア志向を有する方
    詳細を見る
  • 監査業務(損害保険事業_保険金支払い)

    三井住友海上火災保険株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • リモートワーク可
    • 転勤無
    • フレックス制
    勤務地
    東京都中央区新川2-27-2 住友ツインビル
    想定年収
    750万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ■業務概要損害保険会社の保険金支払いを担う拠点(以下「損害サポート部」)に関する監査業務<主要業務>・内部監査規定に基づいた「監査計画」および「方針・マニュアル」の策定・三井住友海上の全国にある損害保険サポート部の所管業務に対するモニタリング活動を通じたリスクの評価、予兆の把握・上記リスク認識に基づく内部監査業務(オンサイトでのモニタリングを含む)の実施・上記内部監査業務を通じた経営への提言機能の発揮■魅力・やりがい・監査人として専門性を高めることに加えて、テーマ監査など、内部監査部他チームとの協働によって、キャリアの幅を広げることが出来ます。・希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です(海外勤務・トレーニーの機会有)。■職場紹介・職員の声・損サ部門チームには13名が所属。お客さま本位の業務運営、適正支払・業務効率、損害サポート部の組織マネジメント、 および社員のエンゲージメント向上等のための環境整備などの課題やベストプラクティスを確認し、さまざまな提言や情報提供を行っています。・チームメンバーは全員「内部監査を通じて健全な保険金支払態勢の構築と損害サポート部のより良い組織作りに貢献したい」と考えています。志を同じくしてチーム一丸となって活動できる方を求めています。■キャリアパスご入社後は内部監査部に配属となり、監査のスペシャリストとして勤務いただくことを想定します。なお、ご希望やスキルによっては、将来的に三井住友海上の本社部門等に異動することも可能です。
    必須要件
    下記のいずれかの経験を満たす方・保険会社もしくは金融機関の監査部門における業務経験・監査法人もしくはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験・保険会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験
    詳細を見る
  • 内部監査担当

    株式会社乃村工藝社

    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都港区台場2丁目3番4号・りんかい線東京テレポート駅から徒歩5分、ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩1分
    想定年収
    600万円~ 730万円
    仕事内容
    【業務内容】・グローバル内部監査基準に則したアシュアランス業務(個別監査計画の立案、リスクアセスメント実施、監査プログラムの作成、実査、監査報告書の作成、報告会の実施等)・グローバル内部監査基準に則したアドバイザリー業務・J-SOX監査(全社統制、業務プロセス統制等の独立的二次評価)【働く環境】・リモート勤務一部可(週2日まで)、フルフレックスタイム制【本ポジションの魅力】130周年の歴史のある企業にて経営に近いポジションで働ける点や、国際基準に準拠しているため担当しての経験値が養われます。
    必須要件
    ・事業会社における内部監査経験を3年以上お持ちの方・宿泊を伴う国内、海外出張が可能な方・一般的なPCスキルをお持ちの方
    詳細を見る
  • JーSOX・監査担当(コンプライアンス推進部_海外およびシステム監査グループ)_グローバル未経験可

    パーク24株式会社

    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 転勤無
    • フレックス制
    • 時短勤務可
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都品川区東京都品川区西五反田2-20-4 パーク24グループ本社ビル
    想定年収
    500万円~ 650万円
    仕事内容
    国内で駐車場、カーシェア事業を牽引している当社は、創業50年という歴史を持ちつつも常に新しい挑戦をし続けてきた企業でもあります。2017年にM&Aにて海外の駐車場企業がグループに加わり、現在世界7カ国でグローバルに事業を展開し、世界最大規模の駐車場管理件数となっています。ヘッドクオーターの立場から、J-SOXおよび 海外子会社監査担当者としてご活躍いただきます。・J-SOXの評価に関する一連の業務(海外出張あり)・海外子会社への監査の実施、指導(海外出張あり)・海外子会社監査計画(中期、年度)の立案から実行、報告まで一連業務・海外子会社の監査実行体制の構築(ガイドラインの整備運用等)
    必須要件
    ・J-SOX(内部統制)構築・評価業務の経験がある方・内部監査もしくは経理業務(目安:簿記2級以上レベル)のご経験がある方
    詳細を見る
  • システム監査担当

    オリックス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    本社(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館)
    想定年収
    508万円~ 1,161万円
    仕事内容
    オリックスグループの内部監査部門において、システム監査業務を中心とした、以下のような仕事に従事していただきます。・オリックスグループのITリスクアセスメント、および年間監査計画の策定・年間監査計画に基づくシステム監査、業務監査の実施、およびフォローアップ監査の実施・システム監査検証項目の見直し、改善・システム監査に関するオリックスグループ内の指導・啓蒙・国内外のグループ会社監査部門に対する支援等<将来的なキャリアパスの例>(1)監査部門の責任者として、更なる監査体制の強化・高度化対応への従事(2)システム監査担当から業務監査担当へのキャリアチェンジ(3)執行部門との人事ローテーションの中で、現場部門での内部統制の維持・構築、リスクマネジメントへの従事(4)ITガバナンス部門、情報セキュリティ部門へのキャリアチェンジなど
    必須要件
    下記のいずれかに該当する方・システム監査に関する実務経験(IT統制監査・セキュリティ監査など)・内部統制に関する実務経験(業務プロセスの文書化・評価、内部監査など)
    詳細を見る
  • 内部監査・内部統制評価担当

    オリックス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 副業可
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    本社(東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館)
    想定年収
    508万円~ 1,161万円
    仕事内容
    オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務・事業部門やミドル・バック部門への監査業務・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携<将来的なキャリアパスの例>・監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。・執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。・法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
    必須要件
    下記のいずれかに該当する方1. 事業会社での監査部門経験者2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者3. 経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者
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  • 内部監査担当者

    中外製薬株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 外資系
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • 女性活躍
    • 副業可
    • 転勤無
    • フレックス制
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー
    想定年収
    600万円~ 1,200万円
    仕事内容
    ■業務内容:・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献■職種の魅力:わたしたちは、監査業務を通じて中外グループの経営基盤の継続的な強化・変革を推進すると共に、洞察と先見性に基づく提言・助言を通じて事業環境変化を先取りした企業競争力の強化、イノベーションの促進、持続的成長への貢献に取り組んでいます。また、この挑戦的な役割を果たすことで、部員一人ひとりが広い視野と高い視点を持つ将来の経営リーダーに育つような組織を目指しています。
    必須要件
    ■求める経験:・3年以上の内部監査の実務経験・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験(あれば優遇)■求めるスキル・知識・能力:・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)■求める行動特性:・内部監査の高度専門家でかつ経営者から信頼されるアドバイザーとなることを目指して、自らそして相互に学び成長し、また他者の成長を支援する・最高の成果を費用効果的に達成するために、業務の質と効率の継続的改善と改革にチームワークで取り組む・優先すべき案件を合理的に見極め、集中的に取り組むことで創造的なソリューションを提供する■求める資格等・公認内部監査人(CIA)・ビジネスレベルの英語力(TOEIC 730点以上)
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  • グローバルIT監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都
    想定年収
    850万円~ 1,500万円
    仕事内容
    【職務内容】■みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のグローバルに係るIT領域の監査(海外監査室との連携・協働を含む)■グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案【部署の特徴】■内部監査Gの業務範囲は、みずほのグループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関のビジネスとの関連性を意識しながらITガバナンスの全体像を掴むことができます■特に既存の統制・ルールに対する遵守課題への指摘のみならず、その原因・真因への深堀りに加え、経営戦略・管理面の提言等の経営に資する助言業務にも幅広く取り組んでおります■研修制度や資格取得・維持支援制度が充実しており、IT監査人としての専門性を磨くことができます■監査業務を通じ、IT関連業務の全体を俯瞰する能力と経営感覚が養われます
    必須要件
    ・IT監査の経験のある方、またはIT関連実務として、IT戦略立案・推進、システムリスク管理・統制推進、システム開発プロジェクトマネジメントの業務経験のある方・特にグローバルITガバナンス、海外でのIT関連実務(拠点運営・開発等)に関する経験があれば尚可・英語で業務ができる方(海外業務経験があれば尚可)
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  • サイバーセキュリティ担当監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都
    想定年収
    850万円~ 1,350万円
    仕事内容
    【概要】みずほフィナンシャルグループ及びグループ各社を対象とするサイバーセキュリティ監査に関わる以下の業務の企画・運営をご担当いただきます。【詳細】①サイバー攻撃事例や検知・防御対策に関する情報収集②監査部門としてのサイバーリスクの評価及び監査計画の立案③みずほ銀行や他の主要グループ会社、傘下子会社に対する監査の実施
    必須要件
    ・ネットワークやセキュリティに関する業務経験または監査経験のある方
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  • IT監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    勤務地
    東京都
    想定年収
    850万円~ 1,350万円
    仕事内容
    みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理等、IT全般統制に関わる監査・モニタリング活動を通じ、分析・評価・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務。
    必須要件
    ・IT監査の経験のある方、またはIT関連実務として、IT戦略立案・推進、システムリスク管理・統制推進、システム開発プロジェクトマネジメントの業務経験のある方
    詳細を見る
  • 内部監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • シニア活躍
    • 副業可
    • 転勤無
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    ・大手町本部(本社)東京都千代田区大手町1丁目5番5号(大手町タワー)・丸の内本部東京都千代田区丸の内1丁目3番3号(みずほ丸の内タワー)
    想定年収
    750万円~ 1,400万円
    仕事内容
    みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案・グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等)
    必須要件
    ・監査関連業務の従事経験のある方
    詳細を見る
  • 内部監査人

    株式会社みずほフィナンシャルグループ

    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 副業可
    勤務地
    東京都千代区大手町1丁目5番5号
    想定年収
    750万円~ 1,400万円
    仕事内容
    【職務内容】■みずほ信託銀行における監査業務全般・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施(不動産、年金、信託プロダクト、カストディ、証券代行、遺言などの信託業務関連のほかこれに関するガバナンス・経営戦略、オペレーショナル・事務リスク、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム等)【職務内容の特徴】内部監査グループは、国際的な金融規制改革やコーポレートガバナンス改革等、内部統制システムの重要性・高度化の要請が年々高まっている中で、営業推進機能やリスク管理・コンプライアンス機能から独立した立場で、内部統制システムの有効性を検証・評価する部署です。内部監査の高度化を一緒に担っていただける方を募集します。【会社名】みずほ信託銀行株式会社
    必須要件
    ・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方、・もしくは信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方
    詳細を見る