内部監査の求人一覧

86

(1~20件を表示)

  • 内部監査室長

    AnyMind Japan株式会社

    勤務地
    東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー 31階
    想定年収
    750万円~ 1,250万円
    仕事内容
    J-SOX等の法規制や内部統制に関する知識・経験を活かし、国内外各社の事業部門・管理部門、および監査法人と円滑に連携することで、上場後のJ-SOX・内部統制構築フェーズにおける各種課題を主体的に把握・解決し、制度確立に務めていただきます。 単にチェックリストに沿ってルーティンで監査を行うだけでなく、当社の変化の激しいビジネスモデル(デジタルマーケティング、D2Cなど)を深く理解し、現在の組織の弱い部分を直接アップデートしていく「改善型」の活動を牽引していただきます。・国内および海外グループ子会社を対象としたJ-SOX・内部統制の構築・評価・運用・内部監査計画の策定、およびそれに伴う監査の実施(年間数回程度の海外拠点への往査含む)・経営陣(社長・取締役)へのダイレクトな監査結果報告、および改善提案・監査法人や外部コンサルタント、社内の各コーポレート部門(経理・法務等)との連携・調整・専属の内部監査スタッフ(1名)のマネジメント、および業務の舵取り■ポジションの魅力・「仕組みを作る」ダイナミズム: 出来上がった仕組みを回すのではなく、急成長を続ける多国籍企業のガバナンスをゼロから強固にしていくコアフェーズを主導できます。・経営層との圧倒的な近さ: 取締役やCEO(十河)が直接のレポートラインとなるため、経営視点を持って迅速な意思決定と実行を進められます。・グローバルなキャリア実績: 海外拠点の監査を通じて、グローバルに通用するキャリア実績を積むことができます。・将来のキャリアパス: 室長として実績を残していただいた先には、将来的には常勤監査等委員(監査役)としてのキャリアへ挑戦することも可能です。
    必須要件
    ・J-SOX業務経験(評価、構築、または運用の実務経験)3年以上・内部監査の実務経験3年以上・上場企業における必要なJ-SOX対応・プロセスの全体像を理解し、自ら手を動かせる方
    詳細を見る
  • 内部監査担当_メンバー

    株式会社BuySell Technologies

    勤務地
    東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル
    想定年収
    500万円~ 700万円
    仕事内容
    【期待する成果】 ・3ヶ月:現任担当者とともにJ-SOX監査や業務監査に加わり、当社事業における主要リスクや監査ポイントを習得いただきます。・半年-1年:各事業部門や経営層と連携しながら監査業務に携わり、内部監査室のコアメンバーとしてキャリアを積み、内部監査室の推進に貢献いただくことを期待しています。【業務内容】◯ 内部統制(J-SOX監査)に関する業務・グループ各社の業務プロセス統制およびIT統制の整備状況・運用状況の評価・内部統制文書化サポート(業務記述書、RCMの作成・更新、レビュー)◯ 内部監査(業務監査)に関する業務・グループ各社の店舗・事業所での買取に関する業務監査・PMS監査/ISMS監査・特命監査◯ その他・グループ各社の内部統制システムの運用監督、指導・支援・新規事業やPMIにおける業務フローの構築・法務コンプライアンス部門と連携したリスクマネジメント業務・監査法人対応・監査等委員との定期的なコミュニケーション・生成AI等のツールを活用した監査プログラム・調書・報告書の効率化〇本ポジションの魅力・成長フェーズだからこそ、専門性の高い総務・ファシリティ経験を積める当社は事業・組織ともに拡大フェーズにあり、オフィス戦略や拠点最適化、ファシリティマネジメントといった“会社の成長を支える基盤づくり”に深く関わることができます。オフィス移転や拠点開設、レイアウト変更などは、どの企業でも頻繁に経験できる業務ではありませんが、拡大フェーズのため拠点数、人員数が増加している当社では、成長企業ならではのダイナミックな環境の中で、総務としての専門性を身につけ、高めていけるポジションです。・単なる運用ではなく、「企画・改善」に主体的に関われる既存業務を回すだけではなく、業務プロセス改善や稟議フロー整備、購買・契約ルールの最適化など、全社視点での業務改善に携わることができます。自ら課題を発見し、仕組みをつくり、組織に定着させていく経験を積めるため、総務として一段上のキャリア形成が可能です。 ※業務の変更の範囲:当社業務全般【あなたに提供できる価値】・買取現場・多拠点に対する業務監査・コンプライアンス監査の実践経験を積める出張買取事業特有のリスク構造(古物営業法・査定リスク・現場不正等)に深く関われる・J-SOX対応経験、監査法人折衝経験を積める・M&AやPMI対応を含む、事業成長フェーズの内部統制整備に関われる・リスクマネジメントなど幅広いディフェンス面の経験を得られる・将来的に内部監査室のリーダー/マネージャーを担うキャリアパス【働く環境】・原則出社(現場往査/店舗・事業所監査あり)/状況に応じてリモート併用【キャリアパス】・内部監査室:メンバー → リーダー/マネージャー→部門長
    必須要件
    ・上場企業での内部監査経験・小売業や多拠点事業での現場監査経験・上場企業でのJ-SOX監査経験
    詳細を見る
  • 【新横浜】内部監査

    法人名非公開

    勤務地
    神奈川県横浜市
    想定年収
    500万円~ 1,000万円
    仕事内容
    国内外の約80に及ぶ監査対象拠点・部署を年間計画に基づいて内部監査する職務です。英語が出来る方には海外出張のチャンスもあります。過去には海外出張で年8回監査に行った監査員もおります。対象:日本、香港、シンガポール、マレーシア、中国、台湾、インド、米国、フランス、ドイツ、ブラジルなど「必要なルールが定められているか。ルール通りに実施されているか(当たり前のことが当たり前にできているか)」を監査していきます。監査室で内部統制業務も担当していますので、内部監査と内部統制の両方の職務を実施して頂きます。■具体的な職務内容・チェックシートから監査項目を選び、事前にそれらに対する回答を対象部門からもらった上で、シナリオを考えてインタビューを実施します。インタビュー結果や資料の詳細な確認から監査報告書を完成させていきます。・監査は基本的に2名以上のチームで実施します。最近はリモートインタビューが多いですが、聞き出す力が必要です。・英語の得意な方は英語でインタビューを実施して頂きます。
    必須要件
    ■下記いずれかに該当される方・内部監査に従事していた方(業界不問)・経理業務、会計監査業務に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者・内部統制に従事していた方で、監査業務に興味がある未経験者■英語力・TOEIC750点相当の英語力(会話ができることがマスト)→現地法人と英語でのインタビューが発生するため
    詳細を見る
  • 内部監査室長

    株式会社WITHホールディングス

    勤務地
    東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル8階
    想定年収
    700万円~ 900万円
    仕事内容
    下記業務全般の業務管理・遂行・内部監査部門の体制構築・内部監査規程の策定・内部監査計画の策定及び実行・内部統制監査報告書及び各部への改善提案書の作成・J-SOX 対応全般(3 点セットの作成等)・監査法人対応等
    必須要件
    ・上場会社での内部監査部門での経験 3 年以上・1 人で業務を完結できる能力を有する方
    詳細を見る
  • 内部監査(会計・IT・業務監査)

    株式会社ネクソン

    勤務地
    東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー6階
    想定年収
    800万円~ 1,200万円
    仕事内容
    内部監査室の一員として、グループ親会社である当社(国内)、海外グループ会社の内部統制、内部監査をご担当いただきます。海外グループ会社監査で監査担当が配置されている場合、担当者と円滑なコミュニケーションを図りつつ監査を実施いただきます。また実地監査を行う場合があるため、年に数回の海外出張も発生します。・国内および海外グループ会社の内部監査業務(海外へは年に3~4回、各7-10日程度出張が発生)※アメリカ・スウェーデン・韓国・中国 等・通常の監査に加え、内部統制(J-SOX)の評価・見直し・情報システム監査、ITセキュリティ監査・J-SOXにおけるITGC/ITAC評価・改善支援・ISMS監査・情報システム関連事故(情報漏えい、ハッキング等)の予防・調査・改善支援・システム脆弱性点検、改善支援・その他、定期監査、特別監査の実施等(ゲーム会社における監査業務全般を含む)
    必須要件
    ・事業会社でのSOX監査実務経験5年以上・英語ビジネスレベル(要実務経験)
    詳細を見る
  • 与信監査(国内)

    株式会社三菱UFJ銀行

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    【業務内容】・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)を対象とする与信監査業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・本部、海外拠点等の信用リスク管理態勢、資産自己査定、信用格付基準等の適切性・妥当性を検証・評価。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【募集背景】金利のある世界が再到来し、国内外でリスクテイク戦略志向局面となったことを背景に、全行的に与信管理態勢を強化方針です。一方で、銀行内のリソースが限られており、同知見や経験を持つ方のキャリア採用を検討しています。即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しています。【魅力】・カウンターパートは、本部各部室、グループ会社。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    ・与信監査業務経験、または金融機関で与信(審査)業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。
    詳細を見る
  • 内部監査室マネージャー候補【Assr_IAO】

    PwC Japan有限責任監査法人

    勤務地
    東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
    想定年収
    700万円~ 1,200万円
    仕事内容
    ※当室はPwC Japan有限責任監査法人の所属です。■職務内容・所属するPwC Japan有限責任監査法人に加え、PwC Japan各社の内部監査を担当します。・ガバナンス、リスクコントロール、オペレーション、IT、情報セキュリティ等、幅広い分野の内部監査に従事していただきます。・個別の内部監査プロジェクトの実施に加え、内部監査室の業務運営にも携わっていただきます。■就業環境・勤務地は東京(大手町)を基本としますが、ご要望に応じてリモート勤務も可能です(ただし、オンサイト監査や社内イベント等で出社が必要となる場合があります)。・期初に策定する年度計画スケジュールに沿って内部監査プロジェクトを計画的に遂行するため、ワークライフバランスのとりやすい職場です。■本ポジションの魅力・当室ではPwC Japan各社を対象としており、グループの共通機能を通じて、各種ビジネス、本社機能、オペレーション、IT等、多様な領域に横断的に関与できる点が特徴です。こうした機会を通して、DX、サステナビリティ、新規業務・サービス等の新たな分野に関する知見を実務の中で習得することも可能です。・グローバル連携による合同監査も年数回実施しており、意欲に応じて参画の機会があります。・また、個別監査に加え業務運営にも携わることで、リスクアセスメント、戦略策定、年度計画立案、進捗・品質管理といった経験を積むことが可能です。・将来的には、内部監査室をリードするマネジメント人材としての活躍を期待しています。
    必須要件
    ・Microsoft 365等を用いた基本的な業務が可能な方・新たな分野の知識習得に積極的で、学習意欲の高い方・コミュニケーション能力の高い方
    詳細を見る
  • 内部監査リーダー_マネージャー候補

    株式会社BuySell Technologies

    勤務地
    東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル
    想定年収
    800万円~ 1,000万円
    仕事内容
    ご入社後に期待する成果・3ヶ月後:既存の監査計画・監査体制・グループ会社の統制状況を把握し、担当監査テーマの実行をリード・半年?1年:グループ全体を対象とした業務監査/J-SOX監査を主導、監査計画・改善提案の質を一段引き上げ、内部監査室のコアメンバーとして室の推進をリード・1年後以降:室長と並走しながらチームマネジメントに関与し、内部監査室のリーダー/マネージャーへとステップアップ職務内容 〇 内部統制(J-SOX監査)に関する業務グループ各社の業務プロセス統制およびIT統制の整備状況・運用状況の評価内部統制文書化サポート(業務記述書、RCMの作成・更新、レビュー)◯内部監査(業務監査)に関する業務グループ各社の業務監査(国内店舗/事業所監査含む)PMS監査/ISMS監査特命監査〇 その他グループ各社の内部統制システムの運用監督、指導・支援新規事業やPMIにおける業務フローの構築法務コンプライアンス部門と連携したリスクマネジメント業務監査法人対応監査等委員との定期的なコミュニケーション内部監査室メンバーへの指導・育成、監査品質向上のためのプロセス改善生成AI等のツールを活用した監査プログラム・調書・報告書の効率化組織/配属先の特徴 ・内部監査室(室長を含む4名体制)・代表取締役直轄/監査等委員会と密に連携する独立性の高い組織・バイセル本体および複数のグループ会社を対象とする、グループ横断的なポジション・会計監査人・法務/経理/情報システム部門との連携を通じ、経営全体を俯瞰できる環境あなたに提供できる価値・買取現場・多拠点に対する業務監査・コンプライアンス監査の実践経験を積める・出張買取事業特有のリスク構造(古物営業法・査定リスク・現場不正等)に深く関われる・J-SOX対応経験、監査法人折衝経験を主体的に積める・M&AやPMI対応を含む、事業成長フェーズの内部統制整備に関われる・リスクマネジメントなど幅広いディフェンス面の経験を得られる・将来的に内部監査室のマネジメント・部門長を担うキャリアパス働く環境・原則出社(現場往査/店舗・事業所監査あり)/状況に応じてリモート併用キャリアパス内部監査室:リーダー/マネージャー → 部門長法務、内部統制など幅広い業務領域へのチャレンジ
    必須要件
    下記いずれかのご経験(5年以上の実務経験を想定)・上場企業での内部監査経験・小売業や多拠点事業での現場監査経験・上場企業でのJ-SOX監査経験・マネージャー(管理職)として、内部監査人の人材育成やチームマネジメントの経験
    詳細を見る
  • 【京都】国内外の内部監査業務

    株式会社堀場製作所

    勤務地
    京都府京都市南区吉祥院宮ノ東町2
    想定年収
    400万円~ 800万円
    仕事内容
    海外グループ会社の内部監査業務を中心に、SAPのデータ分析等による監査ポイントの絞り込みから、監査手続きの実施、監査報告書の作成といった一連の業務を幅広くご担当いただきます。ご入社後はチームリーダー同行の下、内部監査プロセスを遂行。将来的には単独での海外往査実施をお任せいたします。HORIBAグループ全体を対象とした内部監査を通じて、コンプライアンス問題の未然防止、早期発見および対策提案を行い、企業価値の更なる向上に貢献することを部門のミッションとしております。入社後、初めは記載された業務を担当いただきますが、その後は個々の適性に応じて、当社や関連グループにおける業務全般に変更の可能性もあります。
    必須要件
    ・英語(ネイティブレベル)・法務・コンプライアンスの知識(法学部卒・該当部門での実務経験)・母国以外の大学卒業または留学経験
    詳細を見る
  • システム監査担当

    PayPay株式会社

    勤務地
    東京都新宿区Hybrid Workstyle(オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク)※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。※サテライトオフィス使用については所属部署のルールに順じます。
    想定年収
    700万円~ 1,250万円
    仕事内容
    <内部監査の主なミッション> ・内部監査を通じて経営目標の効果的な達成、組織体への価値の付加を実現・経営活動の全般にわたる業務運営の管理、遂行状況を3線の立場で評価・内部監査結果に基づく情報提供ならびに改善への助言<チーム構成>現在は十数名程度のメンバーが在籍しており、テーマ監査、業務営業監査、システム監査の3チームで構成されています。前職の出身企業は事業会社や監査法人など多様なメンバーが活躍をしております。▼具体的な業務内容システム監査、サイバーセキュリティ監査等の個別監査の実施の他、監査部門運営に係る以下の実務を想定しております。また、当社のみならず、グループ会社のシステム監査、サイバーセキュリティ監査に関する支援も実施することを想定しています。■個別監査の遂行・予備調査・監査計画・監査手続書作成・監査対象領域の評価・原因分析及び改善案の立案・監査報告書の作成・報告・監査発見事項のフォローアップ 等■オフサイトモニタリング・社内外のリスク情報の収集・整理 等■リスクアセスメント・年間監査計画の基礎となる業務プロセスのリスク評価 等■内部監査態勢の向上・監査の実効性、効率性向上に向けた監査プロセスの改善 等▼本ポジションの魅力・会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で社内業務の改善・高度化、企業の成長に貢献することができます。・モバイル決済最大手のフィンテック企業において内部監査業務経験を積み、新ビジネススキームを習得しつつ、監査キャリアを拡大できます。・デジタル監査(分析支援ツール・AI活用)も含めた新たな監査手法等の導入に携わることができます。・リスク高領域を中心に機動的に調査を進めるフレームワークの導入経験を積むことができます。・ALL中途入社の多種多様な人材の中で切磋琢磨できる環境があります。
    必須要件
    <経験>・以下のいずれかの内部監査経験を3年以上お持ちの方 システム監査の実務経験 サイバーセキュリティ等のセキュリティ関連監査の実務経験・ChatGPT等の生成AIの業務利用経験<スキル>以下のうち複数のスキル/特性をお持ちの方・以下のうち複数のスキル/特性をお持ちの方ステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行ない、課題を把握し、調査をスピード感をもって行なう意識と能力IIA国際基準に適合してアシュアランス業務を実施する能力ITのリスクおよびコントロール手段に関する知識 (ITガバナンス、情報セキュリティ、クラウドやAI等の最新技術、ITに係わる法務知識)リスクマネジメントおよび各リスクカテゴリをモニタリングするために必要な能力・組織目標の達成に向けて、チームメンバーと協業し、鼓舞するために必要なリーダーシップ
    詳細を見る
  • 内部監査室スタッフ【Assr~IAO】

    PwC Japan有限責任監査法人

    勤務地
    東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
    想定年収
    500万円~ 700万円
    仕事内容
    ※当室はPwC Japan有限責任監査法人の所属です。・所属するPwC Japan有限責任監査法人に加え、PwC Japan各社の内部監査を担当します。・ガバナンス、リスクコントロール、オペレーション、IT、情報セキュリティ等、幅広い分野の内部監査に従事していただきます。・個別の内部監査プロジェクトの実施に加え、内部監査室の業務運営にも携わっていただきます。■就業環境・勤務地は東京(大手町)を基本としますが、ご要望に応じてリモート勤務も可能です(ただし、オンサイト監査や社内イベント等で出社が必要となる場合があります)。・期初に策定する年度計画スケジュールに沿って内部監査プロジェクトを計画的に遂行するため、ワークライフバランスのとりやすい職場です。■本ポジションの魅力・当室ではPwC Japan各社を対象としており、グループの共通機能を通じて、各種ビジネス、本社機能、オペレーション、IT等、多様な領域に横断的に関与できる点が特徴です。こうした機会を通して、DX、サステナビリティ、新規業務・サービス等の新たな分野に関する知見を実務の中で習得することも可能です。・グローバル連携による合同監査も年数回実施しており、意欲に応じて参画の機会があります。・また、個別監査に加え業務運営にも携わることで、リスクアセスメント、戦略策定、年度計画立案、進捗・品質管理といった経験を積むことが可能です。・将来的には、内部監査室をリードするマネジメント人材としての活躍を期待しています。
    必須要件
    ・Microsoft 365等を用いた基本的な業務が可能な方・新たな分野の知識習得に積極的で、学習意欲の高い方・コミュニケーション能力の高い方
    詳細を見る
  • 内部統制部(監査人)

    デンカ株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー
    想定年収
    650万円~ 1,000万円
    仕事内容
    ①J-SOX評価のゼロベース見直し従来の延長ではなく、すべての統制種類の整備・運用評価プロセスをゼロベースで再設計します。AIによる評価自動化システムの実装を強力に推進し、業務の大幅な効率化と質的向上を実現します。②グループ自律型リスク管理の推進グループ内の標準部統制に基づく自律的評価(CSA)の対象範囲を拡大します。各拠点が自律的にリスクを特定・改善できる仕組みを定着させ、グループ全域のガバナンス底上げとリスク低減を図ります。③新領域監査のグランドデザイン策定と実装情報セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示など、将来の監査実施を見据えた「監査アウトライン」を可能な限り早いタイミングで策定します。④AI活用による次世代の監査体制構築推進「AIによる自動監査」「AIデータ分析・不正検知」などAIによる監査高度化を進めており、実務での本格運用、それに伴うフォローアップ監査の推進を担当していただきます。■配属部署(内部統制部)について部長以下17名が在籍。事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。■期待する役割・AIやデータ分析による監査高度化・自動化を進めるうえで、プロジェクトの中心として牽引していただくことを期待します。・テクノロジーを使いこなすだけでなく、現場との対話を通じて事実を正確に捉え、真因を特定し、組織文化レベルの改善へと導く「アドバイザー」としての役割を担っていただきます。■キャリアパス【入社から5年程度】いくつかの監査領域を担当し、内部監査を実施しながら実務を覚えます。並行して、新しい監査の仕組み作りにも関わります。【入社後5~10年程度】内部統制部の中心メンバーとして、部や会社全体を見据えた活躍を期待します。ご希望と実力に応じ、管理職として挑戦いただく機会も提供可能な環境です。
    必須要件
    CIA(内部監査人資格)もしくは簿記2級の資格を持ち、以下のいずれかのご経験をお持ちの方(1)内部監査・J-SOX実務の経験(目安3年以上)(2)会計・財務・法務知識(財務諸表読解や計数的理解力)(3)監査領域における生成AI・最先端Tech活用のご経験(4)大量データからの異常値検知をはじめとする、データアナリティクスのご経験(5)不正調査・フォレンジック の業務・分野での経験と専門性
    詳細を見る
  • 内部監査(新領域_銀行代理業メイン)

    株式会社タイミー

    勤務地
    東京都港区東新橋1丁目5-2汐留シティセンター35階
    想定年収
    700万円~ 950万円
    仕事内容
    新設される銀行代理業体制において、監査責任者を強力にサポートしながら、監査計画の立案から監査報告までの実務を一気通貫でリードしていただきます。具体的な業務内容:・年次監査計画(初年度案)の策定実務、及び監査体制、内部監査(規程)の設計サポート・提携銀行、当局対応のサポート:所属銀行向け報告パッケージの作成実務、および実地モニタリングの受入れ手順の整備・重点領域の個別監査の実務主導:AML/CFTに関する運営管理態勢の監査・外部委託先管理態勢(第三者管理)の監査および手続設計・事業部門の可監査性確保支援:各業務オーナーと連携し、業務プロセスの可視化、アクセス管理やログ保存要件等の統制証跡が適切に設計されているかの検証実務*銀行代理業に関する業務に限定するわけではありません。特に時期によって業務量に変化があるため親会社の内部監査業務に関与頂く事も想定しております。<出向・転籍ついて>ご本人の適性やキャリアアップ、またグループ全体の組織活性化を目的として、関連会社への「在籍出向」または「転籍」を打診する可能性があります。出向・転籍先候補: 株式会社タイミーフィナンシャル(参考記事:https://corp.timee.co.jp/news/detail-6659/)■ミッション記載の業務内容を実施して頂きながら親会社も含めた内部監査室の高度化に寄与して頂く事をミッションとする。■配属先 ・内部監査室現在内部監査室は室長1名体制ですが、今後様々な監査に対応できるよう数名の人材を募集中です
    必須要件
    以下のいずれか(または複数領域)における3年以上の実務経験をお持ちの方・銀行などの金融機関における内部監査の実務経験。・監査法人における金融機関を対象とした外部監査、またはアドバイザリー業務の経験。・銀行法、犯罪収益移転防止法(AML/CFT)等の金融関連法令に関する知見、経験。
    詳細を見る
  • 業務監査担当

    PayPay株式会社

    勤務地
    Hybrid Workstyle(オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク)※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。※サテライトオフィス使用については所属部署のルールに順じます。
    想定年収
    700万円~ 1,300万円
    仕事内容
    ▼PayPay内部監査部の紹介個別監査の計画・実施・報告、全社組織のリスクアセスメント、オフサイトモニタリング等を担う組織で、PayPayの3ラインオブディフェンスの最後の砦として、ビジネススピードに合わせ、米国上場企業に相応しい強固なガバナンス態勢を構築・高度化させています。 <内部監査の主なミッション> 内部監査を通じて経営目標の効果的な達成、組織体への価値の付加を実現経営活動の全般にわたる業務運営の管理、遂行状況を3線の立場で評価内部監査結果に基づく情報提供ならびに改善への助言<チーム構成>現在は十数名程度のメンバーが在籍しており、テーマ監査、業務・営業監査、システム監査の3チームで構成されています。前職の出身企業は金融機関や事業会社、監査法人など多様なメンバーが活躍をしており、AI等の最新テクノロジーを駆使しながら業務にあたっています。▼具体的な業務内容業務監査の主担当として、以下の実務を想定しています。また、当社のみならずグループ会社への協働監査も実施します。■個別監査の遂行・予備調査・監査計画・手続書作成・対象領域の評価、原因分析・改善案の立案・財務報告に係る内部統制の評価・監査報告書の作成・報告・発見事項のフォローアップ等■上場後ガバナンスの検証・支援・上場後ガバナンス態勢の監査での検証、ステークホルダーへのレポーティング強化■AI活用による内部監査態勢の向上・AI活用による監査主要業務および管理・報告業務の効率化推進■リスクアセスメント・オフサイトモニタリング・年間監査計画の基礎となる業務プロセスのリスク評価・社内外リスク情報の収集▼本ポジションの魅力・上場企業として会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で厳格なガバナンス・リスク管理の実践に直接貢献できる・モバイル決済最大手のフィンテック企業で、新サービスや新ビジネススキームに対する監査経験を積むことができる・デジタル監査(AI活用や分析支援ツール)を含めた新たな監査手法の導入や、AIの監査業務活用に関するガバナンス構築に自ら携わることができる
    必須要件
    ■以下いずれかのご経験を3年程度以上お持ちの方・事業会社での業務監査経験・銀行、証券会社、生命保険、クレジットカード会社での業務監査経験・監査法人やコンサルティングファームでの業務監査経験・ChatGPT等の生成AIの業務利用経験・自身で課題を抽出して周囲を巻き込みながら改善対応ができる方
    詳細を見る
  • システム監査

    株式会社レオパレス21

    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 転勤無
    • 時短勤務可
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都中野区3-27-12 レオパレス21第4ビル
    想定年収
    523万円~ 677万円
    仕事内容
    グループ・ガバナンス強化の一環として、中長期的な内部監査体制の一層の高度化を目指した増員を計画。当社および国内外グループ会社を対象にした情報システムに関する監査業務をお任せします。【以下の業務を行っていただきます※詳細は面接の場でお話します】■システム監査■情報セキュリティ監査■システムに係る内部統制(J-SOX)監査【配属先情報】内部統制2課:所属数5名(IT監査担当課)
    必須要件
    ■セキュリティや内部統制に関心を持ち、自ら学ぶ意欲のある方
    詳細を見る
  • 内部監査室

    MOON-X株式会社

    勤務地
    東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13階(WeWork 品川内)
    想定年収
    700万円~ 1,000万円
    仕事内容
    共創型M&Aにて世界中のブランドが増加する中で、国内ブランドのみならず物理的・地理的・文化に距離がある海外ブランドも含めたMOON-Xグループ全体の内部監査業務をご依頼いたします。・事業、組織別監査・J-SOX評価・コーポレート監査・子会社監査・内部統制上の不備の指摘、経営改善に貢献する改善策の提案とフォローアップ・社内各部門、監査法人へのレポーティング※変更の範囲:会社の定める業務の範囲による?ポジションの魅力・急拡大中のスタートアップでの内部監査室の立ち上げメンバーです。・商材、規模とも国内外へ拡大していく中で、事業のスピードを加速すべく、業務の適正化に貢献することができます。?入社後のキャリアパス内部監査室の立ち上げメンバーとして、体制構築を担っていただき、海外子会社を含むグループ全体の内部統制に幅広く貢献できるポジションです。?チーム体制/採用背景内部監査室長1名とメンバー1名とともに、内部監査室の立ち上げを担っていただきます。
    必須要件
    ・内部監査業務の実務経験3年以上・事業、経営いずれのサイドとも良好な関係を築けるコミュニケーションスキル・監査のPDCAの遂行歓迎スキル・メーカーでの監査業務経験・在庫ビジネス、在庫を扱う事業会社での経験(法令・業務プロセスとの親和性)
    詳細を見る
  • 内部監査人_IT担当(IADTD)

    楽天グループ株式会社

    勤務地
    東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
    想定年収
    500万円~ 800万円
    仕事内容
    <組織ミッション>当社の内部監査部は、組織のリスクマネジメントを最適化し、企業の健全な成長を支えることをミッションとしています。<募集部署:IT&セキュリティ監査課について>当社グループの事業拡大と技術の高度化に伴い重要性を増す「IT領域のガバナンス」を専門に担っています。私たちは、形式的なコンプライアンスチェックでなくビジネスのスピードを阻害しない「真に実効的な統制環境」の確立を目指しています。<主な業務内容>J-SOX(IT統制)評価: 財務報告の信頼性を担保するためのシステム統制の評価および改善提案。セキュリティ監査: 事業環境の変化や最新の脅威トレンドを踏まえた、セキュリティ統制の実効性検証および是正対応。<キャリアの展望>J-SOXからセキュリティ監査までを網羅的に経験することで、IT監査のプロフェッショナルとしての市場価値を確立できます。技術的知見と監査の専門性を掛け合わせ、経営リスクを俯瞰しながら組織のガバナンス強化を牽引する人材を目指せる環境です。■業務内容配属後、まずJ-SOX(主にITGC)評価を通じて当社のサービスとIT統制の基盤を習得いただきます。その後、セキュリティ監査へと担当領域を広げ、IT監査のプロフェッショナルへの成長を目指していただきます。※エンジニアリング、セキュリティ、あるいは監査の知見を活かし、経営層や事業部門と対話しながら「ビジネスを止めない実効的な統制」を構築することがミッションです。監査経験の有無は問いません。サービスや技術への理解を深め、ご自身の成長を求めるとともに、ガバナンスの力で楽天グループの発展を加速させたい方を歓迎します。■働く環境<組織構成>・人数(内部監査部:約50名/うちIT&セキュリティ監査課は約10名)・年齢層:30~40代が中心・主に中途採用者で構成<中途入社者のバックグラウンド>当社のチームは、監査法人やITコンサルティング会社出身者、様々な企業や楽天グループ内のエンジニアやインフラエンジニア、セキュリティガバナンスの運用・設計の専門家など、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルで構成されています。<活躍している中途入社者のキャリアパス実例>・監査未経験(エンジニア出身)からIT監査のスペシャリストへ:IT現場での経験を活かし、ITGC評価から着実にステップアップ。その後、セキュリティ監査やシステム監査へと担当領域を広げ、現在は監査リードとしてマネジメント層へ直接提言を行うポジションに就いています。・監査・セキュリティの専門家からガバナンスの牽引役へ:これまでの実務経験を武器に入社し、J-SOX評価を通じてビジネス理解を深化。現在は2ndラインの部署と連携し、当社グループ全体のセキュリティ統制の枠組みを強化するプロジェクトを主導しています。
    必須要件
    以下のいずれか・J-SOX(IT統制)監査又はセキュリティ監査経験(監査部門又は非監査部門で1年以上の経験をお持ちの方)・情報システム企画/開発/運用経験(3年以上、現場とのコミュニケーション経験必須)・TOEIC 800点以上(もしくは同程度の英語力を保有している資格の証明、英語圏の大卒以上の学位証明ができること)
    詳細を見る
  • 監査部メンバー

    株式会社Preferred Networks(プリファードネットワークス)

    勤務地
    東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル
    想定年収
    500万円~ 1,000万円
    仕事内容
    当社は事業と組織の急激な拡大に伴い、ガバナンス体制の強化が急務となっています。これに伴い、監査部における監査体制の構築・運用を担っていただける新たなメンバーを募集します。監査部は現在、グループ全体の内部監査、J-SOX(全社統制/全社決算プロセス/業務プロセス/ITGC)、監査等委員会事務局を担っています。事業拡大に伴い監査範囲も広がっているため、チームの一員として以下の業務を幅広くお任せする予定です。・内部監査の計画立案・実施・報告: リスクベースでの監査体制の構築・内部統制(J-SOX)の評価体制構築・運用: 整備・運用状況の評価及びタスクマネジメント・改善提案とフォローアップ: 各部門へのプロセス改善アドバイス■ポジションの魅力監査部は立ち上げたばかりの組織です。監査・内部統制の豊富な知見を持つ部長と共に理論だけでなく「生きた組織」の監査体制を構築していく、この時期にしかできない経験を積むことができます。リスク管理やガバナンス強化は、当社の最重要課題の一つです。あなたの気付きが、会社の成長を支える強固な土台となり、組織へ直接的に貢献できるやりがいがあります。■働き方について「プロフェッショナルとして自律して働く」ことを尊重する文化があります。リモートワークと出社のハイブリット制となっております(頻度は業務の状況に応じて調整可能)フルフレックス制も導入されており、ワークライフバランスが整いやすい環境です。
    必須要件
    ・上場している事業会社での内部監査、または内部統制評価(J-SOX対応)の実務経験(3年以上)
    詳細を見る
  • ITセキュリティ・内部監査

    株式会社ビザスク

    勤務地
    東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9階
    想定年収
    500万円~ 850万円
    仕事内容
    日本・海外のITチームを横断してセキュリティ体制を整備・推進しながら、整備した体制が実際に運用されているかを監査する役割を担っていただきます。■ セキュリティ体制の整備・推進ゼロから構築するのではなく、既存ルールを高度化・統合していく「推進役」です。日本・海外子会社双方のセキュリティ体制の現状把握と課題整理課題解決に向けた議論の場の設定・ファシリテーション(英語対応あり)合意したルールの社内規定への落とし込みと文書化セキュリティ関連の社内規定の継続的なアップデート・管理■ IT内部監査セキュリティ体制の運用状況の確認・監査J-SOX対応:財務報告に関連するシステム(会計ソフト・CRM・基幹システム等)の運用状況確認監査結果のレポーティングと改善提案■ グローバルコミュニケーション海外子会社チームとの英語でのやり取り・定例ミーティングへの参加セキュリティポリシーに関する海外拠点への説明・合意形成【やりがい】① 全社のITセキュリティに横断的に携われる日本だけでなく海外子会社も含めた、全社横断のセキュリティ体制整備に関わることができます。一つの部門・システムにとどまらず、会社全体の方向性に影響する仕事です。② CEOと直接連携できる環境内部監査チームはCEO直下の組織です。経営層と近い距離でセキュリティ・ガバナンス課題に取り組む経験を積むことができます。現場の実務と経営視点の両方でITガバナンスを考える力が自然と身につく環境です。③ 早期に監査人としてのキャリアを築ける内部監査の経験は通常キャリアを重ねてから積むものですが、このポジションでは早い段階から専門性の高い監査スキルを身につけることができます。IT監査をベースにしながら、バックオフィス業務監査など他の監査領域へのキャリア展開も可能な、希少性の高いスキルセットを獲得可能です。④ グローバルなプロジェクト推進の経験が積める海外チームとの折衝・合意形成など、グローバルなプロジェクト推進の実践経験が積めます。英語力を活かしながら、ビジネス英語スキルをさらに向上させる環境が整っています。【キャリアパス】・IT監査スペシャリスト:セキュリティガバナンスの専門家として、ISMS運用事務局を主導し国内外の監査をリードする人材へ・監査人としてのキャリア拡張:IT監査をベースにしながら、バックオフィス業務監査など他の監査領域へのキャリア展開も可能
    必須要件
    ・情報システム・IT関連部門での実務経験(2年以上目安)・ビジネスレベルの英語力(英語でのミーティング・メールが可能なこと)
    詳細を見る
  • システム監査_内部監査室

    株式会社マネーフォワード

    勤務地
    東京都港区芝浦3-1-2 msb Tamachi田町ステーションタワーS 20・21階
    想定年収
    800万円~ 1,100万円
    仕事内容
    マネーフォワードグループのシステム監査業務を専任担当として、牽引いただきたいと考えています。監査を通じて単純な指摘に留まることなく、実効性のある改善提案やリスクコントロール構築のサポートを行っていただくことを期待しております。〈業務内容〉・J-SOX評価 IT全般統制(ITGC)、IT業務処理統制(ITAC)の評価・グループ全社の業務監査 システム監査、情報セキュリティ監査に関する一連の監査(各種情報収集、リスク分析、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成)業法に基づく監査・システムに関連する領域の監査
    必須要件
    ・上場会社又は監査法人における3?5年以上のIT監査業務、ITリスク管理またはサイバーセキュリティ分野などにおける経験(当該分野における実務経験、コンサルティング経験など監査実務経験以外の経験も可。)・J-SOXのIT全般統制(ITGC)、IT業務処理統制(ITAC)の評価の経験
    詳細を見る