内部監査の求人一覧

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(1~20件を表示)

  • 内部監査担当【未経験者】

    株式会社乃村工藝社

    勤務地
    東京都港区台場2丁目3番4号アクセス:りんかい線東京テレポート駅より徒歩5分
    想定年収
    400万円~ 630万円
    仕事内容
    乃村工藝社の監査室メンバーとして、国際基準に準拠した内部監査およびJ-SOX監査を担当します。上長・先輩社員の指導のもと、リスク評価から監査実施、報告まで一連のプロセスに携わります。監査品質の向上とガバナンス強化への貢献が成果指標となります。【業務詳細】・国際基準に沿ったアシュアランス業務(監査計画立案、リスクアセスメント、監査プログラム作成)・国内外拠点に対する実地監査の実施(年数回、最大5日程度の出張あり)・監査結果の整理、監査報告書の作成および報告会の実施・J-SOX監査における全社統制・業務プロセス統制の独立的二次評価・関係部署(管理部門・事業部門)とのヒアリング/改善提案・Word、Excel、PowerPointを用いた監査資料・報告資料の作成・上長の指示のもと、監査手法や基準に関する継続的な学習/改善【組織構成】監査室での配属となります。5名の組織で、室長30代1名、メンバー50代2名、40代1名 30代1名で構成されております
    必須要件
    ・事業会社における管理部門(経理・財務・法務・総務・内部統制等)での実務経験 4年以上・国内外出張(宿泊を伴う、年数回・最大5日程度)に対応できること・倫理観と職業的懐疑心をもって業務に取り組んだ実績・論理的に情報整理・分析し、文書化できるスキル・Word、Excel、PowerPointを用いた業務資料作成経験
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  • 【HD】内部監査_リーダー候補(東京)

    株式会社ADKホールディングス

    勤務地
    東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー
    想定年収
    570万円~ 1,050万円
    仕事内容
    ADKグループは昨年新たなグローバルパートナーを迎え、変化の激しい広告業界の中で、より一層変革のスピードを加速させています。 その中で、監査本部はADKグループの持ち株会社であるADKホールディングスに属し、ADKグループ全体の第3線の内部監査機関として主に内部監査と内部統制評価(SOX評価)を行っています。今回は、監査本部の一員として、以下業務に従事頂ける方を募集しています。 現在、監査本部では組織の次世代化に向けた体制強化を進めています。ベテラン層が築いてきた安定した監査基盤を継承しつつ、2026年度に向けた年間計画をよりスピーディーかつ確実に完遂させる「次世代のリーダー候補」を募集します。既存のやり方を尊重しながらも、効率的な運用を自ら提案・牽引できる、裁量の大きい環境です。■具体的な業務内容監査本部全体の主なタスクは、以下の通りであり、当面は、内部監査局にて、内部監査および臨時監査の実施を中心に従事頂きます。監査本部では、年間監査計画を策定の上、監査・評価の対象毎にプロジェクト設定し、監査・評価を実施しています。まずは、局長の下でアサインされたプロジェクトのメンバーとして従事頂き、業務に慣れて頂いた後は、プロジェクトのチームリーダーとして、数名のメンバーを率いてプロジェクトを遂行頂くことを想定しています。・内部監査の実施・内部監査の企画等の実施・内部統制評価(SOX評価)の実施・各種オフサイトモニタリングの実施・臨時監査(ヘルプライン等内部通報対応など)の実施・その他 上記に関連するアドミ業務等■配属部署のミッション・ビジョン監査本部は、グループ全体のガバナンス体制及びリスクマネジメントシステムを強化を図りつつ、グループ全体で同じゴールを追求するパートナー型監査を目指しています。<配属組織について>・監査本部人員:15名程度(2局構成)・中途入社比率:約4割は監査本部への中途入社・年齢層:40代~50代中心・残業時間:月20時間程度を想定(※業務量の状況により変動)・出張:必要に応じて発生。(現状では多くて年に1~2回程度)・転勤:当面想定していません。ハイブリッド勤務やフレックスタイム制など、各自の生活パターンに合わせた自由度の高い働き方が可能です。また、内部監査に係る資格取得への援助制度があり、ADKの内部監査人としてのスキル習得を部門でサポートしています。監査本部ではADKグループに長く勤めるメンバーと外部で内部監査等の経験を積んで中途入社したメンバーとが融合して、試行錯誤を重ねながら新しい監査・評価体制を構築している過程にありますので、積極的に新しい業務の提案をできる方を求めています。■仕事の魅力当該ポジションは、経営に近い立ち位置でグループ全体の企業活動を俯瞰し、会計・法令・内部統制など多岐にわたる専門性を磨くことで、内部監査のプロフェッショナルとして着実に成長できる環境です。現在、監査本部では組織の次世代化に向けた体制移行を進めており、入社早期からプロジェクトをリードできる環境が整っています。2026年度に向けた年間監査計画の着実な遂行を担う中心メンバーとして、新体制における「完遂の立役者」となる実績を積むことが可能です。また、実務を通じて数名のメンバーを率いるマネジメントスキルや、変化する環境下でのプロジェクト遂行能力を高め、次世代リーダーとしてのキャリアを切り拓くことができます。■キャリアパス 適性に応じて、監査本部内での局異動の可能性はあります。
    必須要件
    ・事業会社、金融機関、会計事務所等で、内部監査、会計監査等の業務のご経験(目安:3年以上)
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  • 内部監査

    株式会社金宝堂ホールディングス

    勤務地
    東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通4階アクセス:JR山手線「渋谷駅」より徒歩1分
    想定年収
    700万円~ 800万円
    仕事内容
    葬儀・仏壇・墓石のトータルプランニングを行う当社にて、株式上場を見据えた内部監査業務全般をお任せします。個々の内部監査の計画立案から実行、J-SOX整備・運用評価まで幅広く担当いただきます。【具体的には】・個々の内部監査の計画立案と実行、監査対象部門へのフィードバック・モニタリング・実行支援、業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進、J-SOX整備・運用評価業務など【内部監査室】内部監査室長+増員募集
    必須要件
    ・内部監査、J-SOXに関する経験2年以上・単独で内部監査、J-SOXの評価を行うことができる方※IPO準備という貴重な経験を積むことができ、上場企業への成長過程に携われます
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  • 内部監査室長候補 (マネーフォワードケッサイ株式会社へ在籍出向)

    株式会社マネーフォワード

    勤務地
    東京都港区芝浦3-1-2 msb Tamachi田町ステーションタワーS 21階
    想定年収
    850万円~ 1,300万円
    仕事内容
    ■配属先雇用:株式会社マネーフォワード配属先:マネーフォワードケッサイ株式会社 内部監査室【主な業務内容】マネーフォワードケッサイ株式会社 内部監査室の室長候補として、組織運営、メンバーマネジメント、および業務監査の実施と牽引を中心にお任せします。 ■内部監査室の組織運営・マネジメント・チーム全体のアウトプットを最大化するための体制構築と推進・メンバーの特性を理解した育成計画の策定と実行、および日常的なマネジメント・年間監査計画の策定及びその完遂■業務監査の実施と牽引・Fintech/資金決済ビジネス(プリペイド/クレジットカード)特有のリスクを先読みした監査テーマの設定・室長自らも関与する高品質な業務監査の実行・AI活用など先進的な手法による監査の高度化への挑戦■マネーフォワードグループ全体への貢献・親会社(マネーフォワード内部監査室)の一員として、適切な情報連携を通じたグループ全体の業務品質向上への貢献■その他・J-SOX対応(状況に応じて担当いただく可能性があります)
    必須要件
    ■業務監査の実務経験(目安3年以上)■以下のいずれかに該当する方(特定領域の知見をお持ち、または早期にキャッチアップ可能な素地がある方)・資金移動業・前払式支払手段発行業者またはカードビジネスに関する業務経験がある方・資金移動業等の関連で金融庁ガイドライン等に対応した実務経験がある方・何らかの金融系企業での内部監査経験があり、上記領域の知識を意欲的に習得できるポテンシャルをお持ちの方■少人数チームの組織マネジメントおよびメンバーの個別育成経験■SlackやAIツール等を活用し、監査業務を適切に行えるデジタル適応力
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  • 内部監査・内部統制評価(海外)

    セガサミーホールディングス株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • 副業可
    • フレックス制
    勤務地
    東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
    想定年収
    730万円~ 1,120万円
    仕事内容
    ■仕事についての詳細 ・国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施   (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査)  ・J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整  ・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施  ・監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成  ・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ・・・など  ※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等)■配属課:経営監査本部 経営監査部 グローバル監査課■部門からのアピール ・多様なビジネス展開を推進する中でリスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からは事業への支援も強く期待されています。・セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、内部監査・内部統制部門のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集します。・テレワークも適時組み込んだ比較的柔軟性のある勤務体系で、有休も取得し易い環境です。
    必須要件
    ・内部監査や内部統制評価の業務経験 5年以上・海外での内部監査や内部統制評価の業務経験(駐在に限らず日本からの往査含む)3年以上・英語スキル保有(ビジネスレベル)・Microsoft Offceの使用等、基本的なPCスキルに問題がない方・文章作成やデータ分析などの細かい業務が苦にならない方・周囲の方とのコミュニケーションが得意な方
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  • 内部統制・監査

    日東工器株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • リモートワーク可
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    東京都大田区仲池上2-9-4
    想定年収
    512万円~ 722万円
    仕事内容
    (1)内部統制(JSOX)関連業務・内部統制の適正の確保と評価・財務報告の信頼性を確保するためのリスク 評価と統制の有効性評価(2)社内各部門、子会社への業務監査(補助)・内部監査に関する調査のための資料作成(3)内部通報窓口■研修環境:新製品企画の業務に必要な知識やスキルについては、OJTを中心に研修を行います。先輩社員の指導のもと、実践的にスキルを習得していただきます。■就業環境:当社の就業環境は非常に落ち着いており、温かい家庭的な雰囲気です。定着率が非常に高く、長期的に働きやすい環境が整っています。残業は月20時間程度で、リモート勤務も週3日程度可能です。有給休暇の取得も会社として強く推奨しており、7割の取得を目指しています。
    必須要件
    ・内部統制/監査のご経験をお持ちの方
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  • 内部監査(個人情報保護領域メイン)

    株式会社タイミー

    勤務地
    東京都港区東新橋1丁目5-2汐留シティセンター35階
    想定年収
    400万円~ 900万円
    仕事内容
    ・内部監査の企画、実施、フォローアップ(内部統制監査、規定準拠性監査、Pマーク監査など)-・内部監査室で発生するその他の業務※システム監査等のIT以外のエリアの監査を想定しています【組織について】現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとして参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。■ミッション立ち上がりはリスク&セキュリティチームと連携し各被監査部門への個人情報保護監査を実施する、またそれにより強固な個人情報保護管理体制を築き上げる事をミッションとする。(当該業務に限定するものではない。)■やりがい・魅力・一定のご経験後は監査の企画から実施まで一気通貫で担当できます。・社長の直下組織であり、経営に近い環境で業務を遂行することが可能です。・急拡大中の弊社では海外展開もしており、幅広いフィールドでご活躍いただけます。
    必須要件
    ・内部監査の実務経験(2年以上)・個人情報に関する業務における興味
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  • 【横浜】内部監査(IPO準備・非財務領域中心・海外含む)担当者

    パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社

    • 大手
    • リモートワーク可
    • フレックス制
    • 海外駐在可能性有
    • 住宅手当・社宅制度有
    勤務地
    神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
    想定年収
    795万円~ 1,250万円
    仕事内容
    ●監査・内部統制推進室のミッション当社グループの健全な内部統制、ガバナンス強化に貢献する。今後の上場に向けて、財務系監査(JSOX等)、非財務系監査の視点から、事業、その運営管理の状況、実態、また、リスクを把握、課題を見出しつつ、内部統制基盤の構築を下支えし、各現場での改善につなげることで、グループ経営に貢献する。●担当業務と役割当社は、パナソニックグループからのカーブアウトを経て、株式上場(IPO)に向けた内部監査体制の強化を進めています。本ポジションでは、内部監査担当者として、財務領域、非財務領域監査の業務を幅広くご担当いただきます。内部監査機能の中核を担う実務責任者としての役割を期待しています。具体的には、これまで当社で経験を積んできた財務領域(J-SOX)を土台としつつ、コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等の非財務領域を含めた全社的な監査スコープを新設し、監査業務の定着化をリードしていただきます。単に監査を実施するだけでなく、監査業務の設計、監査計画立案、経営層への分かりやすい報告・提言、是正・改善が定着するまでのフォローを一貫して担い、上場企業として求められる内部監査水準を社内に定着させる役割を期待しています。●具体的な仕事内容・内部監査計画の策定および見直し・内部監査の業務設計(監査方針、監査手法、チェックリスト等の整備)・各部門に対する内部監査の実施(国内拠点に加え、海外子会社・関連会社を含む)・非財務領域を中心とした監査(コンプライアンス、情報セキュリティ、人事、総務、リスク管理等)・監査結果の取りまとめ、監査報告書の作成・経営層・幹部向け監査報告および改善提案、指摘事項に対する是正対応のフォローアップ・本社機能部門と連携し、各領域の専門的知見を取り込みながら、非財務領域を含む内部監査の高度化および監査手法の整備を推進※財務領域(J-SOX)については既存体制がありますが、本ポジションでは非財務領域を含む全社的な内部監査機能の高度化が主なミッションとなります。●この仕事を通じて得られること・IPO準備フェーズという重要な局面において、内部監査機能の中核として関与できる経験・非財務領域(コンプライアンス・情報セキュリティ・人事・総務等)を含む、幅広い監査スコープの実務経験・監査計画立案から実査、報告、改善フォローまでを一貫して担うことによる、内部監査人としての専門性の深化・経営層・各部門と直接対話し、会社のガバナンス・リスク管理に影響を与える立場で仕事ができる環境・上場後も見据えた、内部監査・ガバナンス領域での長期的なキャリア形成●職場の雰囲気・横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる)・ グローバルな業務多数(北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社のIT部門との日常的にやり取りがあり)・キャリア採用社員も多数活躍中●キャリアパス本ポジションは、IPO準備および上場後を見据えた内部監査人材の中核ポジションです。入社後は、内部監査担当者として、非財務領域を含む内部監査業務全般を担っていただきます。その後は、ご本人の志向や適性に応じて、内部監査のマネジメントポジション、内部監査スペシャリストといったキャリアパスを想定しています。IPOを一過性のイベントで終わらせず、上場企業としての内部監査機能を継続的に進化させる役割を期待しています。
    必須要件
    <基本スキル>・事業会社における内部監査(業務監査・IT監査等)、または監査法人等での監査実務経験を有し、監査計画の立案から実施・報告までの一連の監査プロセスを主体的に担った経験(監査手続の設計・実施および監査調書作成を含む)目安:5年以上・海外拠点への監査対応(欧州、北米等)が可能なコミュニケーション力・特定領域に限定されない幅広い業務プロセスへの理解を有し、内部統制の観点から全社的なリスクを俯瞰できる方
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  • 内部監査室長

    アライドアーキテクツ株式会社

    勤務地
    東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 4階【アクセス】・JR山手線/埼京線/湘南新宿ライン「恵比寿駅」東口より徒歩3分
    想定年収
    600万円~ 1,000万円
    仕事内容
    今回お任せしたいのは、単なる監査業務の遂行にとどまらず、不確実性の高い経営環境のなかで、ガバナンス強化の根幹を支える「内部監査のプロフェッショナル」としてのポジションです。健全な経営と成長戦略の両輪を支えるガバナンスの仕組みを、ゼロから構築・推進していただきます。既存の仕組みやプロセスに柔軟に手を入れられる今だからこそ、ご自身の経験とアイデアを最大限に活かせる環境があります。経営視点と実務力を武器に、組織の成長を「内部監査」から加速させませんか?【主な業務内容】・内部監査計画の立案・実施・報告(年次・四半期)・経営層・取締役会・監査等委員会へのレポーティング・リスク評価および内部統制の有効性評価・JSOX(金融商品取引法に基づく内部統制報告制度)対応・外部監査人・監査役との連携・調整・内部監査業務プロセスの整備・改善提案・内部監査室のチームマネジメント(プレイングマネージャーとして)【やりがい】・既存の枠組みにとらわれず、内部監査の仕組みを自ら設計・構築できる環境です。 外部アドバイザーがサポートにつきますので安心してチャレンジいただけます。・不正会計の再発防止策の定着に向けたアシュアランス提供など、重要なミッションを担います。・上場企業の内部監査でのスキル・経験を積むことができます。【配属先】内部監査室【採用人数】1名(室長クラス)【利用ツール】・会計ソフト:OBIC・営業管理ツール:Salesforce・社内コミュニケーションツール:Slack・AIツール:社内ツールあり
    必須要件
    ・上場企業あるいは上場企業子会社での内部監査実務経験がある方
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  • システムリスク監査(リードメンバー)

    ウェルスナビ株式会社

    勤務地
    東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9階
    想定年収
    750万円~ 1,250万円
    仕事内容
    ■期待する役割弊社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。■業務内容・システム監査計画の作成・システム監査業務の企画・システム監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査等委員会、監査法人との連携・その他、内部監査業務
    必須要件
    ・監査法人または事業会社でのシステム監査の経験
    詳細を見る
  • 内部監査担当(リードメンバー)

    ウェルスナビ株式会社

    • 年収1000万円以上
    • 転勤無
    • フレックス制
    • 資格取得・学習支援
    勤務地
    東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9階
    想定年収
    750万円~ 1,250万円
    仕事内容
    弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。・内部監査計画の作成・内部監査業務の企画・内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)・対象部門および経営層への監査結果報告・監査結果に対するフォローアップ・監査役、監査法人との連携■組織構成スタッフ1名┗アシスタント1名
    必須要件
    ・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
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  • 内部監査(スタッフ~リーダー候補)

    楽天グループ株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    • フレックス制
    勤務地
    東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
    想定年収
    500万円~ 800万円
    仕事内容
    ■楽天・事業について楽天グループは、国内外において、Eコマース、トラベル、デジタルコンテンツなどのインターネットサービス、クレジットカードをはじめ、銀行、証券、電子マネー、スマホアプリ決済といったフィンテック(金融)サービス、携帯キャリア事業などのモバイルサービス、さらにプロスポーツといった多岐にわたる分野で70以上のサービスを提供しています。これらサービスを、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に有機的に結び付けることで、他にはない独自の「楽天エコシステム(経済圏)」を形成しています。■部署・サービスについて<内部監査部門のミッションと役割>内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。<組織構成と監査対象>内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。<募集ポジション:内部監査課>今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。1.業務監査リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。2.ISMS内部監査ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。3.J-SOX評価業務全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。<魅力>・組織の魅力└ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。意見も言いやすく風通しのより組織。・裁量権の魅力└ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス)└ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能・競合他社との差別化└ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点<業務概要>業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。<主な業務内容>・事業、組織別監査・J-SOX評価・コーポレート監査・ISMS監査業務働く環境<組織構成>・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度・年齢層:20代~40代<平均残業時間>15時間程度/月※案件等によって多少変動することがございます。<中途入社者のバックグラウンド>・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。<活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例>・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。
    必須要件
    ・ビジネスレベルの日本語力・コミュニケーション能力加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方・監査法人での財務諸表監査・事業会社における内部監査・J-SOX 内部統制評価業務・内部統制に関するコンサルタント業務・情報セキュリティ関連業務(ISMS)
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  • 内部監査(グローバル監査)

    楽天グループ株式会社

    • 大手
    • 上場企業
    • 英語力が活かせる
    勤務地
    東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
    想定年収
    600万円~ 1,300万円
    仕事内容
    内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。<主な業務内容>監査リスク評価と計画:・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行監査の実行:・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成ITリスクとコントロール評価:・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施監査人の判断力向上:・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上報告と提言:・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う監査結果の評価:・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援コントロールコンサルティングサービス:・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供J-SOX年次評価:・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進外部監査人との調整:・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整プロジェクトおよびイニシアチブ:・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援働く環境内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
    必須要件
    ・ビジネスレベルの日本語と英語・7年以上の内部/外部監査経験・内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解とSOX/JSOXに関する知識は必須です。・高度なコンピュータスキル(Excel、Word、PowerPoint必須)
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  • 法人・リテール監査

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ・三菱UFJ銀行・MUFG及びMUFGグループ各社を対象とする監査・モニタリング業務。・リスクアセスメント及び監査計画の立案。・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の役員・行員他、グループ会社の役員・部長クラス。・監査として、経営に近い立ち位置で、事業本部運営を全体観を俯瞰してみることができる。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:事業規模の大きさは国内随一である。グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。◎MUFGの立ち位置:業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。【風土・雰囲気】・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。【組織】・本邦監査部 約240名 ・海外監査部 約740名
    必須要件
    ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。
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  • 与信監査(グローバル・与信制度)

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ・三菱UFJ銀行(含、海外拠点)を対象にした、貸出等資産の健全性確保のための、信用リスク管理態勢および個社管理態勢等の監査・モニタリング・信用リスク管理に関わる与信所管部等へのモニタリング・個社の信用格付、資産自己査定、自己資本規制(信用リスク)に関する監査・リスクアセスメント・監査計画の立案・推進・海外与信監査結果の取り纏め・報告書作成・経営等への報告・欧米亜与信監査室とのグローバル連携活動の推進【魅力】・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点。・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができます。<MUFGならではのダイナミズム>◎規模感:・事業規模の大きさは国内随一でです。・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査に携わることができます。◎MUFGの立ち位置:・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境です。【風土・雰囲気】・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気があります。・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍しています。【組織】・本邦監査部 約240名・海外監査部 約740名
    必須要件
    以下①~③いずれかの業務経験を有し、監査業務に意欲がある方。①与信監査業務経験②金融機関で与信(審査)業務経験③金融機関でリスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務経験
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  • 市場業務関連監査

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    800万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ■ MUFGおよびグループ各社における市場業務(フロント、リスク管理、コンプライアンス)に関する監査業務 ■ 国内外拠点に対するオンサイト/オフサイト監査の企画・実施(年間3~4件程度)■ 監査結果に基づくリスク評価および改善提言、経営層へのレポーティング ■ 市場リスク管理、モデルリスク、規制対応等に関する内部統制の有効性評価 ■ 海外拠点・グループ会社との連携によるグローバル監査の推進■ 市場環境・規制動向を踏まえた監査手法の高度化・改善 【主な関係者】市場部門(フロント)、リスク管理部門、コンプライアンス部門、海外拠点、MUFGグループ各社、経営層、金融当局【成長機会】・フロント・リスク・コンプライアンスを横断し、市場業務全体を俯瞰する力を習得・経営視点でのリスク評価・提言を通じ、高度な判断力・洞察力を獲得・グローバル拠点との協働により、国際的な市場規制・実務への理解を深化・公認会計士等の専門人材との協働を通じた、高水準の専門性の習得・海外出張・研修機会を通じたグローバルなキャリア形成 【想定キャリアパス】入行後は市場監査業務を通じて専門性を高めていただき、将来的には以下のようなキャリア展開も想定されます:・市場監査領域の専門家としての高度化・グローバル監査案件のリード・監査企画・高度化(監査手法、データ活用等)への参画・他内部管理部署領域へのキャリア展開【本ポジションの魅力】■ 経営に最も近い「第三線」の視点市場業務を独立した立場から評価し、経営に対して直接的にインサイトを提供する役割を担います。■ 市場ビジネスを横断的に理解できる稀有なポジションフロント・リスク・コンプライアンスを一体で捉え、個別業務では得られない全体最適の視点を養えます。■ グローバルかつ大規模な監査フィールドMUFGの国内外拠点・グループ会社を対象に、スケールの大きな監査業務に携わることができます。【風土・働き方】・キャリア採用比率約14%、多様なバックグラウンドの人材が活躍・フリーアドレス、在宅勤務、フレキシブル勤務等、柔軟な働き方が可能・育児支援制度も充実し、長期的に働きやすい環境
    必須要件
    以下のいずれかの業務経験を有し、市場業務関連の監査業務に意欲のある方。・為替、金利、債券等の市場取引経験者・市場リスク、若しくはモデルリスク管理業務経験者・米国ボルカー法等の国際金融規制業務経験者・金融機関での監査業務経験があり、市場業務の監査に意欲のある方
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  • システム監査

    株式会社三菱UFJ銀行

    勤務地
    東京都千代田区麹町5-1-1 麹町ガーデンタワー
    想定年収
    900万円~ 1,500万円
    仕事内容
    【業務内容】■三菱UFJ銀行及び銀行グループ各社(子会社・関連会社等)を対象とするシステム監査業務・システムのリスクアセスメント及びシステムに関わる組織的課題の調査・分析に基づいた監査計画の立案・国内及び海外拠点が利用するシステムに対する監査(海外IT監査人との協働監査を含む)【組織構成】2ライン制(国内ライン、グローバル・サイバーライン)それぞれに次長、チーム長を配置国内ライン        :14名 (30代:2名 40代:7名 50代:4名 60代:1名)グローバル・サイバーライン: 9名 (30代:1名 40代:6名 50代:2名 60代:0名)・保有スキル等を勘案し、いずれかのラインに配属を予定・システム開発・運用業務や監査業務の経験者が多く在籍・チームの8割強はキャリア採用者・なお、監査部門全体(国内)では、250名程度【部署概要】・1線(事業部門)・2線(リスク管理部門)によるシステムに関するリスクへの取組みに対し、国内外の当局の動向やグローバルスタンダードを基に3線(監査部門)として独立した立場から評価・助言を行い経営にレポート・表面的な課題や脆弱性の指摘だけではなく、本質的な原因について現場と深く対話・考察しながら、経営視点で組織の課題改善に貢献【募集背景】銀行内外での内部監査の重要性の高まりを受けた体制拡大に伴う増員を計画も、システム知見も兼ね備えた内部監査人材の社内確保が難しく外部から採用を検討しております。・特に、英語人材、サイバー人材が不足しております・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております・ポテンシャル人材の方には、部内研修やOJTなど充実した体制を整備しております【魅力】・グローバルに展開し、国内随一の事業規模を誇るMUFGグループ各社の経営課題や取組みに直接触れることができる・DXやAIなど先端技術に対し、最新の監査基準やフレームワークを基にシステム監査を実施。システム監査スキルを身に着けることができる・海外監査を含め豊富な事例に触れることにより監査知見を広げることができる・リモートワークやフレキシブル勤務等、ワークライフバランスを大切にした環境で、長く活躍頂くことが可能な人事制度を導入済・監査関連資格取得・維持にかかる補助あり【キャリアパス】内部監査のプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを想定しています。また、同業務での経験を活かし、システム関連部署やリスク管理部署などへのキャリアにチャレンジすることも可能です【働き方】・残業時間は、月平均30時間程度です。(19時前後には終わることが多いです)・業務に慣れていただくまでは出社いただきますが、その後は業務状況やご都合に応じて週2回~3回ほど在宅勤務が通常・監査繁忙時は、週5回の出社も発生(繁忙時期は各人のアサインにより変動)【育成・研修体制】・配属部署にて新任者オリエンテーション、研修(監査基礎など)を実施・その後は、先輩社員によるOJT体制(約半年~1年間)・各種部内研修(eラーニング等)も充実しております
    必須要件
    以下のいずれかの業務経験を満たす方(システム監査未経験の方でも挑戦していただける育成環境を整えています)・英語でのIT業務経験・サイバーセキュリティに関する業務経験・システム開発・運用の実務経験(5年以上)
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  • 内部監査室長ポジション

    株式会社GENOVA

    勤務地
    東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ34階
    想定年収
    850万円~ 1,500万円
    仕事内容
    ・J-SOX評価業務・業務監査(拠点監査、テーマ監査)・社内各部署への内部統制関連コンサルティング業務 他(働き方)・業務監査は上半期に社内各拠点を往査し、下半期にフォローアップを実施します。国内6~9拠点に各2日、中国法人1社に4日程度の出張があります。・J-SOX評価業務は、一般的な年間スケジュールを遂行しながら、内部統制強化にハンズオンで改善提案します。メンバー1名がサポートします。
    必須要件
    以下いずれか必須・上場会社におけるJ-SOX評価経験(3年以上)・監査法人における監査業務、またはそれらのアドバイザリー経験(3年以上)
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  • 内部監査_メンバー

    ファインディ株式会社

    勤務地
    東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー5階
    想定年収
    600万円~ 900万円
    仕事内容
    事業の急成長に伴い組織も拡大する中、IPOを目指す上で内部監査体制の構築が重要なフェーズとなっています。内部監査及び内部統制を通じて会社の管理体制を強化し、企業価値向上に寄与することがミッションです。【具体的な業務例】・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援・代表への内部監査結果報告・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価・業務フローの見直し
    必須要件
    下記いずれかを満たしている方・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査・内部統制(J-SOX)の業務経験・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメントの業務経験・上場会社での経理の業務経験・監査法人での監査業務経験
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  • 内部監査_MGR候補

    ファインディ株式会社

    勤務地
    東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー5階
    想定年収
    800万円~ 1,200万円
    仕事内容
    ・内部監査体制確立、年間監査計画立案と実行・業務プロセス改善の支援・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援・監査役会の運営サポート・代表への内部監査結果報告・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価【組織構成】・現状、内部監査室長1名のみとなっています【仕事の魅力】▼経営直下で裁量を持った業務遂行や組織構築経営陣とダイレクトに連携しながら、内部監査の体制を構築していただけます。監査計画の策定、業務プロセスの設計、リスク評価のフレームワークまで、ご自身の経験や知見を最大限に活かせる環境です。会社の基盤となる重要な仕組み作りに裁量を持って携われます。▼IPO準備への関与株式上場に向け、その準備プロセスに内部統制領域から深く関与できるという経験を積むことができます。経営の透明性を高め、社会的な信頼を勝ち得ていくフェーズを経営陣や他部門の仲間と共に推進していくことができます。▼急成長事業を支える「ビジネスパートナー」としてのガバナンスを追求できる当社は、エンジニア採用・組織支援の領域で複数の事業を展開する、急成長中のスタートアップです。本ポジションは、単にルール準拠をチェックする業務にとどまらず、いかに事業成長を加速させられるかという視点が重要になり、事業部門の良きビジネスパートナーとして、会社の成長に直接貢献している実感を得ることができます。
    必須要件
    下記いずれかを満たしている方・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査もしくは内部統制(J-SOX)の業務経験・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、経理の業務経験・監査法人での監査業務経験
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